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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
8303/01/2023PEF 043/2023EstimativoAuxílio TransporteDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 47.000,00R$ 10.001,39R$ 10.001,39R$ 0,00R$ 36.998,61
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
8403/01/2023PEF 043/2023EstimativoAuxílio TransporteDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 14.500,00R$ 3.537,08R$ 3.537,08R$ 0,00R$ 10.962,92
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
8503/01/2023PEF 043/2023EstimativoAuxílio TransporteDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 13.800,00R$ 5.061,68R$ 5.061,68R$ 0,00R$ 8.738,32
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
8603/01/2023PEF 043/2023EstimativoAuxílio TransporteDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 3.900,00R$ 716,56R$ 716,56R$ 0,00R$ 3.183,44
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
8703/01/2023PEF 043/2023EstimativoAuxílio TransporteDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 6.800,00R$ 1.768,54R$ 1.768,54R$ 0,00R$ 5.031,46
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
8803/01/2023PEF 044/2023EstimativoAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 40.000,00R$ 9.158,10R$ 9.158,10R$ 0,00R$ 30.841,90
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
8903/01/2023PEF 044/2023EstimativoAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 15.000,00R$ 3.663,94R$ 3.663,94R$ 0,00R$ 11.336,06
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
9003/01/2023PEF 044/2023EstimativoAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 15.000,00R$ 5.074,59R$ 5.074,59R$ 0,00R$ 9.925,41
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
9103/01/2023PEF 044/2023EstimativoAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 7.500,00R$ 1.831,62R$ 1.831,62R$ 0,00R$ 5.668,38
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente despesas continuas com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
9203/01/2023PEF 044/2023EstimativoAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 3.600,00R$ 915,81R$ 915,81R$ 0,00R$ 2.684,19
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
9303/01/2023PEF 041/2023EstimativoDiárias Pessoal CivilDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 2.500,00R$ 787,50R$ 787,50R$ 0,00R$ 1.712,50
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: JULMIR HENRIQUE PARENTE MORENO ZIEMNICZAK durante os trabalhos como servidor deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo. (ADMINISTRATIVO). DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1886-4, Conta Corrente: 99.798-6.
9403/01/2023PEF 042/2023EstimativoDiárias Pessoal CivilDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidora: LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO durante os trabalhos como servidora deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo. (DIVIDA ATIVA). DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1867-8 Conta Corrente: 63.655-X.
102/01/2023PEF 009/2023EstimativoEstagiáriosCAMILA MACHADO DE OLIVEIRAR$ 3.900,00R$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 0,00R$ 1.700,00
Valor empenhado a CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 005/2022 (folhas 293 e 294, PEF 029/2022, Volume II) com Vigência até 11/05/2023. DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO (DRC). DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 0638-6 , Conta Corrente: 11.215-4.
202/01/2023PAD 060/2022GlobalServiços Gráficos e EditoriaisITO JUNIOR RIBEIRO MEURERR$ 7.800,00R$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 0,00R$ 3.900,00
Valor empenhado a ITO JUNIOR RIBEIRO MEURER, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de designer gráfico, criação e finalização de artes, projetos e programas realizados pelo COREN/TO. Conforme contrato nº 004/2022, com vencimento para 12/06/2023. (ADMINISTRATIVO).
302/01/2023PAD 178/2018GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoARANET COMUNICAÇÃO LTDAR$ 1.200,00R$ 300,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 900,00
Valor empenhado a ARANET COMUNICAÇÃO LTDA, referente a prestação de serviços de telecomunicações e comodato de equipamentos, para o exercício de 2023 a este Conselho Regional, Departamento de Registro e Cadastro - DRC, na subseção de ARAGUAÍNA/TO, conforme contrato firmado em 13/09/2018 (Termo n° 14.770/2018). (DRC).
402/01/2023PAD 178/2018GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoTMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- MER$ 960,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 0,00R$ 720,00
Valor empenhado a TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME, referente a prestação de serviços de telecomunicações e comodato de equipamentos, para o exercício de 2023 a este Conselho Regional, Departamento de Registro e Cadastro - DRC, na subseção de GURUPI/TO, conforme contrato firmado em 13/09/2018. (DRC).
502/01/2023PAD 088/2018GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDAR$ 1.520,00R$ 1.520,00R$ 1.140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede em PALMAS/TO, conforme contrato nº 300.361, período de 07/04/2020 a 07/04/2023 (36 meses), valor global para o exercício de 2023, com vencimento para 07/04/2023. (ADMINISTRATIVO).
602/01/2023PAD 088/2018GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDAR$ 860,00R$ 860,00R$ 645,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico de imagens com equipamento da Sede em PALMAS/TO, conforme contrato nº 300.362, período de 07/04/2020 a 07/04/2023 (36 meses), valor global para o exercício de 2023, com vencimento para 07/04/2023. (ADMINISTRATIVO).
702/01/2023PED 088/2018GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDAR$ 1.514,56R$ 1.514,56R$ 1.135,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico de imagens com equipamento da Subseção em ARAGUAINA/TO, conforme contrato nº 300.363, período de 07/04/2020 a 07/04/2023 (36 meses), valor global para o exercício de 2023, com vencimento para 07/04/2023. (ADMINISTRATIVO).
802/01/2023PAD 088/2018GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDAR$ 1.291,88R$ 1.291,88R$ 968,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico de imagens com equipamento da Subseção em GURUPI/TO, conforme contrato nº 300.364, período de 07/04/2020 a 07/04/2023 (36 meses), valor global para o exercício de 2023, com vencimento para 07/04/2023. (ADMINISTRATIVO).