Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1158 | 20/12/2016 | ROP 392/2016 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA ERNESTA BARCELLOS OST | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO DIA 16/12/2016. |
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1159 | 20/12/2016 | ROP 392/2016 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARISTELA CARNEIRO LUPPI | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO DIA 16/12/2016. |
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1160 | 20/12/2016 | ROP 392/2016 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA ANELISE MIGUEL TORATI | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, OCORREU EM 16/12/2016. |
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1216 | 20/12/2016 | | Global | 13º Salário | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 166.670,36 | R$ 166.670,36 | R$ 166.670,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, REF A 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-ES. |
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1217 | 20/12/2016 | | Ordinário | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 23.198,98 | R$ 23.198,98 | R$ 23.198,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A., RECARGA NO CARTÃO DA TICKET ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2017. |
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1219 | 20/12/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 169,57 | R$ 169,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONTA OI FIXO 3223-7240 SEDE COREN-ES, REF. 12/2016. |
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1233 | 20/12/2016 | Portaria 006/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICO FERREIRA MALAVASI | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ÉRICO FERREIRA MALAVASI, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2016. |
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1249 | 20/12/2016 | | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 972,82 | R$ 972,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, SALAS 1.003, 1.004, 1.005 E GRS 0037, 0133 E 0149, EF. 12/2016. |
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1139 | 16/12/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A ( 05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO PERÍODO DE 02/12/2016 A 14/12/2016. |
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1140 | 16/12/2016 | PAD 2686/2016 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | S.A.A. Gazeta | R$ 2.132,40 | R$ 2.132,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a S.A.A. Gazeta, REF A PUBLICAÇÃO DO NOME DE PROFISSIONAIS INADIMPLENTES JUNTO AO COREN/ES PARA NÃO PRESCREVER A ANUIDADE DE 2011. |
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1132 | 15/12/2016 | | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 9.590,58 | R$ 9.590,58 | R$ 9.590,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, pela folha de pagamento. |
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1133 | 15/12/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | ROBSON FERREIRA DA SILVA | R$ 586,96 | R$ 586,96 | R$ 586,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ROBSON FERREIRA DA SILVA, REF A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE URBANO 12/2016. |
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1134 | 15/12/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A ( 05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 05/12/2016 A 09/12/2016. |
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1135 | 15/12/2016 | | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A ( 03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017 NO PERÍODO DE 03/11/2016 A 30/11/2016. |
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1136 | 15/12/2016 | | Ordinário | Auxílio Representação | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A ( 03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM: SEDE DO COREN, EMESCAM E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016. |
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1137 | 15/12/2016 | PORTARIA 025/2012 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A ( 05 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM: REUNIÕES NA EMESCAM, SEDE DO COREN E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. NO PERÍODO DE 1/11/2016. A 30/11/2016. |
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1190 | 15/12/2016 | Portaria 187/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A ( 03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2017 . NO PERÍODO DE 03/11/2016. A 30/11/2016. |
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1220 | 14/12/2016 | | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 110,65 | R$ 110,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, CONDOMÍNIO ED AMES SL 1.111 REF. 12/2016. |
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1221 | 14/12/2016 | | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 237,01 | R$ 237,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, CONDOMÍNIO ED AMES SL 1.109 REF. 12/2016. |
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1222 | 14/12/2016 | | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 110,65 | R$ 110,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, CONDOMÍNIO ED AMES SL 1.110 REF. 12/2016. |
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