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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
69018/07/2017MEMO 1108/2017OrdinárioDiárias ServidoresLUCINELLI COELHO SOUZA VITORINOR$ 60,00R$ 60,00R$ 60,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO, MEIA DIÁRIA PARA ATENDIMENTO DOS MEMORANDOS 1108 E 1110/2017 DESIGNA FISCALIZAÇÃO NOS RESPECTIVOS MUNICIPIOS DE IBATIBA E URUPI-ES NO DIA 20 DE JULHO/22017.
69118/07/2017MEMO 1108/2017OrdinárioDiárias ServidoresDEBORA MILENA FARIAS QUEIROZR$ 60,00R$ 60,00R$ 60,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DÉBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, MEIA DIÁRIA PARA ATENDIMENTO DOS MEMORANDOS 1108 E 1110/2017 DESIGNA FISCALIZAÇÃO NOS RESPECTIVOS MUNICIPIOS DE IBATIBA E URUPI-ES NO DIA 20 DE JULHO/22017.
69218/07/2017MEMO 1108/2017OrdinárioDiárias ServidoresDANIELA SOUZA PISSINATTIR$ 60,00R$ 60,00R$ 60,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado DANIELA SOUZA PISSINATTI, MEIA DIÁRIA PARA ATENDIMENTO DOS MEMORANDOS 1108 E 1110/2017 DESIGNA FISCALIZAÇÃO NOS RESPECTIVOS MUNICIPIOS DE IBATIBA E URUPI-ES NO DIA 20 DE JULHO/22017.
69318/07/2017MEMO 1021/2017OrdinárioDiárias ServidoresANTONIO PEREIRA FILHOR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, UMA DIÁRIA E MEIA REF. OS MEMORANDOS N°S 1021, 1109, 1114/2017 PARA DESLOCAMENTO DE VITORIA-ES PARA AS CIDADES DE IBITIRAMA E DIVINO SÃO LOURENÇO-ES FISCALIZAÇÃO NOS PRONTO ATENDIMENTOS DE DIVINO SÃO LOURENÇO E IBI
69418/07/2017RED JULHO/2017OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonSUELY RODRIGUES RANGELR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, UM JETON REF. REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO DIA 05 DE JULHO 2017.
67317/07/2017PAD 641/2016OrdinárioSeguro De Bens MóveisMAPFRE SEGUROS GERAIS S.AR$ 999,00R$ 999,00R$ 999,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado à MAPFRE Seguros Gerais S.A, ref. à Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Seguro de Veículos Automotores para LOTE 01 – Veículo Peugeot Boxer Furgão 350-m Medio T. Alto – Placa MSL-5458, Contrato nº 031/2016. Con
67417/07/2017PAD 641/2016OrdinárioSeguro De Bens MóveisMAPFRE SEGUROS GERAIS S.AR$ 999,00R$ 999,00R$ 999,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado à MAPFRE Seguros Gerais S.A, ref. à Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Seguro de Veículos Automotores para LOTE 02 – Veículo Peugeot Boxer Furgão 350 2.3 Hdi – Placa FFZ-4671, Contrato nº 032/2016. Conforme Te
67517/07/2017PAD 1075/2016OrdinárioSeguro De Bens MóveisGENTE SEGURADORA SAR$ 1.640,00R$ 1.640,00R$ 231,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado à Gente Seguradora SA, ref. à Contratação de seguro veicular, LOTE 01 – Veículo Nissan / NN Frontier S CD 4x4 2.5 TB – Placa PPE-4174. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 1.640,00. Pregão Eletrônico nº 018/2016. Vigência de 26/07/1
67617/07/2017IND POR DANOS MORAISOrdinárioDecisões Judiciais2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ESR$ 29.304,26R$ 29.304,26R$ 29.304,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ES, INDEZIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DA SRA. ELIANA LOPES DE ASSUNÇÃO RIBEIRO PROCESSO Nº 0004107-28.2010.4.02.5050
67717/07/2017OrdinárioDecisões Judiciais2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ESR$ 6.548,40R$ 6.548,40R$ 6.548,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ES, AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SRA. ANA CHRISTINA MESQUITA MAU MIRANDA PROCESSO Nº 0005252-56-2009.4.02.5050.
74914/07/2017PAD 441/2016EstimativoPassagens ServidoresAZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPPR$ 4.365,83R$ 4.365,83R$ 4.365,83R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, ref. à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda. Conforme Contrato nº 035/2016. No valor de R$ 5.319,25. Pregão Eletrônico nº 016/2016. V
65712/07/2017DECISÃO 026/2014OrdinárioAuxílio RepresentaçãoWILTON JOSÉ PATRÍCIOR$ 390,00R$ 390,00R$ 390,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, um auxilio representação ref. o dia 06 de julho/2017 Atividades da Presidência do COREN-ES. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014.
65812/07/2017PORTARIA 074/2017OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCRISTINA FREIRE DE ARAUJOR$ 240,00R$ 240,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CRISTINA FREIRE DE ARAUJO, um auxilio representação ref. o período de 05 a 22 de junho/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 074/2017.
65912/07/2017Portaria 188/2016OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVAR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, dois auxílios representação ref. os dias 17 e 18 de maio/2017 para atender a Portaria COREN-ES Nº 188/2016 Comissão Científica da Semana de Enfermagem/2017.
66012/07/2017OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLIVINGSTONE GIANIZELLI GOMESR$ 120,00R$ 120,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIVINGSTONE GIANIZELLI GOMES, 4 horas de auxilio representação ref. o dia 22 de junho/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 074/2017.
66112/07/2017PORTARIA 097/2017OrdinárioDiárias ServidoresGESLINEY ANDERSON DO CARMOR$ 60,00R$ 60,00R$ 60,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GESLINEY ANDERSON DO CARMO, meia diária ref. o dia 07 de julho/2017 para recebimento da nova sala, inspeção de transferência, mudança de endereço da Subseção de Linhares-ES.
66212/07/2017ROP 398OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonWILTON JOSÉ PATRÍCIOR$ 260,00R$ 260,00R$ 260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, um jetom da reunião ordinária do plenário nº 398 datada em 07 de julho/2017 retroativo a reunião do mês junho/2017.
66312/07/2017ROP 398OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonSUELY RODRIGUES RANGELR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, um jeton da reunião ordinária do plenário nº 398 datada em 07 de julho/2017 retroativo a reunião do mês junho/2017.
66412/07/2017ROP 398OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonELIAS DE SOUZA LIMAR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, um jeton da reunião ordinária do plenário nº 398 datada em 07 de julho/2017 retroativo a reunião do mês junho/2017.
66512/07/2017ROP 398OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonKALLINCA VENTURINI DE ARAUJOR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, um jetom da reunião ordinária do plenário nº 398 datada em 07 de julho/2017 retroativo a reunião do mês junho/2017.