até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
4804/01/20240725/2022GlobalServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJDIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - MER$ 313.128,49R$ 274.279,02R$ 274.279,02R$ 0,00R$ 38.849,47
Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC.
4904/01/20240380/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoSAVVIS INFORMATICA EIRELIR$ 64.108,00R$ 64.108,00R$ 64.108,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00).
5004/01/20240447/2019GlobalLocação de Bens MóveisMAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAR$ 5.406,87R$ 5.406,87R$ 5.406,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 26/02/2024 cfe. o despacho 047/2024 - DCC
5104/01/20240026/2018GlobalLocação de Bens ImóveisAntonio Carlos Brito Pereira de MenesesR$ 5.947,45R$ 5.947,45R$ 5.947,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 20/02/2024 cfe. o despacho 046/2024 - DCC
5204/01/20240765/2022GlobalManutenção e Conservação de Imóveis/InstalaçõesNM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDAR$ 40.000,00R$ 40.000,00R$ 40.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 19/11/2024 cfe. o despacho 044/2024- DCC
5304/01/20240628/2018EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 44.917,02R$ 38.636,74R$ 36.790,83R$ 0,00R$ 6.280,28
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.
5404/01/20240100/2021GlobalLocação de Bens ImóveisCAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEFR$ 413.085,46R$ 356.998,80R$ 356.998,80R$ 56.086,66R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
5504/01/20240100/2021GlobalTaxa de CondomínioCONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - MER$ 389.546,33R$ 299.045,86R$ 294.914,54R$ 0,00R$ 90.500,47
Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
5604/01/20240100/2021GlobalSeguros em GeralCAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEFR$ 2.619,77R$ 2.619,77R$ 2.619,77R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
5704/01/20240629/2018GlobalServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESAR$ 4.027,92R$ 3.324,27R$ 3.324,27R$ 0,00R$ 703,65
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
5804/01/20240630/2018GlobalTelefonia Móvel e FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 24.890,92R$ 8.276,38R$ 7.841,91R$ 0,00R$ 16.614,54
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
5904/01/20240249/2020GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIMPLANTA INFORMATICA LTDAR$ 4.202,66R$ 4.202,66R$ 4.202,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 20/01/24 cfe despacho 049/2024 DCC
6004/01/20240249/2020GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIMPLANTA INFORMATICA LTDAR$ 76.605,60R$ 76.605,60R$ 74.154,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87.
6104/01/20240180/2017GlobalLocação de Bens ImóveisCENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - MER$ 32.341,73R$ 32.341,73R$ 32.341,73R$ 0,00R$ 0,00
1903/01/20240439/2022GlobalCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAR$ 129.304,79R$ 68.779,28R$ 68.779,28R$ 60.525,51R$ 0,00
Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC
2003/01/20240502/2023GlobalPublicações TécnicasPR - IMPRENSA NACIONALR$ 26.505,48R$ 22.561,54R$ 22.561,54R$ 3.943,94R$ 0,00
Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024
2103/01/2024581/2023GlobalPassagens RodoviáriasINOVVE TURISMO LTDAR$ 8.177,42R$ 6.877,50R$ 6.877,50R$ 0,00R$ 1.299,92
Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024
2203/01/20240547/2023OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoCONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASILR$ 6.842,50R$ 6.842,50R$ 6.842,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição em curso de Power BI ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
2303/01/20240048/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoRICARDO GONCALVES - MER$ 26.352,28R$ 26.352,28R$ 26.352,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC
2403/01/20240187/2023GlobalManutenção e Conservação de Bens MóveisT F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAOR$ 440,00R$ 440,00R$ 440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 03/09/2024 cfe. o despacho 012/2024 -DCC.