Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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452 | 18/06/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte a ser utilizado no interior do Estado, mês de Julho/2015. |
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443 | 16/06/2015 | PORTARIA Nº245,246.. | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 5.544,00 | R$ 5.544,00 | R$ 5.544,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Auxílios Representações (22) como Membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Nºs 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022 e 023/2015, nomeados através das Portarias Nºs 245 ,246, 247 ,251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269/2015. |
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444 | 16/06/2015 | PORTARIA Nº245,246.. | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Danae Bezerra de Oliveira | R$ 5.544,00 | R$ 5.544,00 | R$ 5.544,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Danae Bezerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Auxílios Representações (22) como Membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Nºs 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022 e 023/2015, nomeados através das Portarias Nºs 245 ,246, 247 ,251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269/2015. |
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445 | 16/06/2015 | PORTARIA Nº245,246.. | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 5.544,00 | R$ 5.544,00 | R$ 5.544,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Luciano de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Auxílios Representações (22) como Membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Nºs 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022 e 023/2015, nomeados através das Portarias Nºs 245 ,246, 247 ,251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269/2015. |
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448 | 16/06/2015 | PAD Nº120/2015 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Locação de 02 (dois) Toldos para utilizar na Semana da Enfermagem, no Parque da Jaqueira. |
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439 | 15/06/2015 | PORTARIA Nº 291/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para Inspeção Fiscalizatória nos Municípios da III GERES, no período 06/07 a 10/07/2015. |
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440 | 15/06/2015 | PORTARIA Nº 291/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para conduzir fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos Municípios da III GERES, no período 06/07 a 10/07/2015. |
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441 | 15/06/2015 | PORTARIA Nº 289/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva , pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para Inspeção Fiscalizatória nos Municípios da IV GERES, no período 28/06 a 03/07/2015. |
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442 | 15/06/2015 | PORTARIA Nº 289/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hermogenes Adriano de Simões Medeiros , pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para conduzir fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos Municípios da IV GERES, no período 28/06 a 03/07/2015. |
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436 | 12/06/2015 | PORTARIA Nº290/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para Inspeção de Fiscalização nos Municípios da IV Geres, de 29/06 a 03/07/2015. |
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437 | 12/06/2015 | PORTARIA Nº290/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para Inspeção de Fiscalização nos Municípios da IV Geres, de 29/06 a 03/07/2015. |
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438 | 12/06/2015 | PORTARIA Nº___/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Angelo Giuseppe Bernadini | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar Fiscal em Inspeção Fiscalizatória na VII Geres (Salgueiro), de 14 a 19/06/2015. |
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427 | 11/06/2015 | PAD Nº0126/2015 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | FLAMAR EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Flamar Editora Industria e Comercio Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na confecção de materiais gráficos (panfletos) para atender às necessidades da Semana da Enfermagem 2015. |
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428 | 11/06/2015 | PAD Nº118/2015 | Global | Material Para Divulgação | COMPOSER GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | R$ 932,00 | R$ 932,00 | R$ 932,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Composer Grafica e Editora Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico (cartazes, banners e faixas) para atender às necessidades da Semana da Enfermagem 2015. |
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429 | 11/06/2015 | PAD Nº009/2012 | Global | Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização | HIGIENIZACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - HISTER | R$ 91.930,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 91.930,98 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a HIGIENIZACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - HISTER, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do prazo de vigência do Contrato com Empresa Especializada em Serviços de Limpeza e Conservação, para atender às necessidades da Sede e suas Subseções. Valor relativo aos meses de Julho a Dezembro/2015, ficando saldo remanescente de R$91.930,98 para Orçamento 2016. Valor Mensal R$15.321,83. |
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430 | 11/06/2015 | PORTARIA Nº287/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da X Geres (Afogados da Ingazeira), de 14 a 19/06/2015. |
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431 | 11/06/2015 | PORTARIA Nº287/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da X Geres (Afogados da Ingazeira), de 14 a 19/06/2015. |
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432 | 11/06/2015 | PORTARIA Nº287/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | INGRID ROSSANA DE SOUZA NIGRO RIBEIRO | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ingrid Rossana de Souza Nigro Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar Fiscal e Conselheira em Inspeção Fiscalizatória nos municípios da X Geres (Afogados da Ingazeira), de 14 a 19/06/2015. |
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433 | 11/06/2015 | PORTARIA Nº287/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal e Conselheira em Inspeção Fiscalizatória nos municípios da X Geres (Afogados da Ingazeira), de 14 a 19/06/2015. |
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434 | 11/06/2015 | PORTARIA Nº288/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar Inspeção Fiscalizatória nos municípios da VII Geres (Salgueiro), de 14 a 19/06/2015. |
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