| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2987 | 01/10/2025 | 326/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ, nos dias 06 a 09/10/2025, considerando Memorando n° 042/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1572/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2988 | 01/10/2025 | 661/25 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 28 e 29 de agosto de 2025, conforme portarias 1397/2024 - 954/2025 e documentos comprobatórios acostados ao pef 661/25 |
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| 2989 | 01/10/2025 | 930/2025 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | R$ 436,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 436,80 |
| Valor empenhado a FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, para aquisição de chá, considerando Termo de Referência às fls. 39-44, Nota de análise 030/2025do Departamento Técnico de Contratações às fls. 46, Nota de Análise 014/2025 do Setor de Cotações às fls. 48, Mapa de preços às fls. 49-51, Despacho 174/2025 do Departamento Técnico de Contratações e Convênios às fls. 113, Despacho 115/2025 do Almoxarifado às fls. 117, Termo de Referência V.02 às fls. 122-126, Despacho 217/2025 do Departamento Técnico de Contratações e Convênios às fls. 131, Nota de análise 094/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 137, Parecer 098/2025 da Procuradoria Geral às fls. 166-176, Autorização da publicação do Aviso de Dispensa às fls. 182, Ata da Dispensa de Licitação às fls. 191, Exame de Conformidade 2234/2025 da Controladoria às fls. 227-228, Autorização da Presidência às fls. 239 e Relatório da Dispensa às fls. 242-243.
Vigência do contrato: 12 meses
- 91 caixas com 10 unidades de chá alimentação, tipo misto, uso alimentício, diversos sabores, apresentação: saquinhos de 12 g - Valor unit.: R$ 4,80/ Valor total: R$ 436,80
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 90 do PPA 2025-2027
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| 2967 | 30/09/2025 | 2552/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 689,85 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 449ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 22 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 538/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2968 | 30/09/2025 | 2552/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 636,78 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 449ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 22 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 538/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2969 | 30/09/2025 | 2552/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 636,78 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 449ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 22 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 538/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2970 | 30/09/2025 | 2552/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 636,78 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 449ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 22 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 538/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2971 | 30/09/2025 | 2552/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 636,78 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 449ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 22 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 538/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2972 | 30/09/2025 | 2552/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 636,78 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 449ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 22 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 538/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2973 | 30/09/2025 | 01/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 307,50 |
| Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as Integrantes do Comitê Técnico de Certificação da Qualidade do COFEN, Dra. Ingrid Almeida de Melo e a Dra. Rúbia Natasha Maestri, para a realização de visita de avaliação no Polo do Senac, no município de Resende-RJ, no dia 30/09/2025 e no dia 02/10/2025, considerando Memorando nº 261/2025 da Logística, Ofício n° 3654/2025 do COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1566/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2974 | 30/09/2025 | 235/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EMMANUELE COSTA | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa para alinhamento das rotinas de trabalho na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, no período de 01 a 03/10/2025, considerando Memorando nº 044/2025 do Setor de Atendimento Subseções, Portaria COREN-RJ nº 1571/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2975 | 30/09/2025 | 356/25 | Ordinário | Auxílio Representação | BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
| Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em dias 04, 05, 18, 19, 22, 23 e 25 de setembro de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 014/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 356/25. |
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| 2976 | 30/09/2025 | 358/25 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 18, 19, 22, 23 e 25 de setembro de 2025, conforme Portaria COREN-RJ 014/2024 e o pef 358/2025. |
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| 2977 | 30/09/2025 | 2546/2025 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JANAINA EUGENIA DE JESUS | R$ 217,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 217,66 |
| Valor empenhado a JANAINA EUGENIA DE JESUS, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1740/2025 do Departamento Financeiro às fls. 17 e autorização da Presidência às fls.18. |
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| 2978 | 30/09/2025 | 2546/2025 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MANOELA CARMO DOS SANTOS DA SILVA | R$ 138,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 138,04 |
| Valor empenhado a MANOELA CARMO DOS SANTOS DA SILVA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1740/2025 do Departamento Financeiro às fls. 17 e autorização da Presidência às fls.18. |
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| 2979 | 30/09/2025 | 330/25 | Ordinário | Auxílio Representação | THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| Valor empenhado a THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 03, 08, 10, 15 e 29 de setembro de 2025, conforme pef 330/2025. |
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| 2980 | 30/09/2025 | 169/25 | Ordinário | Auxílio Representação | FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, por atividades politico representativas exercidas em 05, 11, 18 e 22 de agosto de 2025, conforme portaria 1668/2024 e pef 169/25 |
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| 2929 | 29/09/2025 | 2563/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 689,85 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 448ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 15 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 527/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2930 | 29/09/2025 | 2563/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 636,78 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 448ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 15 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 527/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2931 | 29/09/2025 | 2563/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 636,78 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 448ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 15 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 527/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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