Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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852 | 27/03/2024 | 848/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484,62 |
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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853 | 27/03/2024 | 848/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484,62 |
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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854 | 27/03/2024 | 848/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484,62 |
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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855 | 27/03/2024 | 848/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484,62 |
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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856 | 27/03/2024 | 848/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484,62 |
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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857 | 27/03/2024 | 848/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484,62 |
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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805 | 26/03/2024 | 857/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen n° 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 101/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 563/2024 e autorização da Presidência. |
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806 | 26/03/2024 | 845/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen n° 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 101/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 550/2024 e autorização da Presidência. |
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807 | 26/03/2024 | 138/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 18, 19, 21, 25 e 26 de março de 2024 e pef 138/24.
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808 | 26/03/2024 | 850/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 1.496,25 | R$ 1.496,25 | R$ 1.496,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Campos dos Goytacazes nos dias 27 a 30/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência. |
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809 | 26/03/2024 | 131/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 08, 19, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024 |
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810 | 26/03/2024 | 201/2018 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 27,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27,64 |
Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, referente as despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando Despacho da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 136, Boleto às fls. 137, Despacho 198/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 140, Despacho da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 141 e autorização da Presidência às fls. 143. |
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811 | 26/03/2024 | 258/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 12, 14, 15 e 18 de março de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 611/2024 e pef 611/2024.
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812 | 26/03/2024 | 850/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.068,75 | R$ 1.068,75 | R$ 1.068,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande e Araruama nos dias 28 a 30/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência. |
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813 | 26/03/2024 | 850/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 1.068,75 | R$ 1.068,75 | R$ 1.068,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande e Araruama nos dias 28 a 30/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência. |
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814 | 26/03/2024 | 850/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 1.923,75 | R$ 1.923,75 | R$ 1.923,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai
nos dias 27 a 31/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência. |
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815 | 26/03/2024 | 850/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 1.923,75 | R$ 1.923,75 | R$ 1.923,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai
nos dias 27 a 31/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência. |
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816 | 26/03/2024 | 850/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 1.068,75 | R$ 1.068,75 | R$ 1.068,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Piraí, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Piraí, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 30/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência. |
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817 | 26/03/2024 | 850/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PEDRO RAFAEL ALVES | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao colaborador PEDRO RAFAEL ALVES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Piraí, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Piraí, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 30/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência. |
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818 | 26/03/2024 | 850/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 1.068,75 | R$ 1.068,75 | R$ 1.068,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Pinheral, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra do Piraí e Quatis nos dias 28 a 30/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência. |
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