Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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819 | 26/03/2024 | 850/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO | R$ 768,75 | R$ 768,75 | R$ 768,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Pinheral, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra do Piraí e Quatis nos dias 28 a 30/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência. |
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820 | 26/03/2024 | 850/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 1.923,75 | R$ 1.923,75 | R$ 1.923,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, TrÊs Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência. |
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821 | 26/03/2024 | 850/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.518,75 | R$ 1.518,75 | R$ 1.518,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência. |
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822 | 26/03/2024 | 850/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA | R$ 1.383,75 | R$ 1.383,75 | R$ 1.383,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência. |
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823 | 26/03/2024 | 850/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 1.518,75 | R$ 1.518,75 | R$ 1.518,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai, nos dias 27 a 31/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 584/2024 e autorização da Presidência. |
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824 | 26/03/2024 | 150/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 18, 19, 20, 25 e 26 de março de 2024, conforme portaria 1096/2023 e pef 150/2024. |
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779 | 25/03/2024 | 853/2019 | Global | Serviços de Segurança | TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 14.336,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.336,74 |
Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a repactuação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para o COREN-RJ, motivado pela assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria - CCT, considerando Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2025 da Transegur às fls. 1337-1346, Despacho 48/2024 da Procuradoria Geral às fls.1356-1357, Despacho 84/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1359-1361, Parecer nº 524/2024 da Controladoria Geral às fls. 1421-1422 e Autorização da Presidência às fls. 1429.
Contrato Coren-RJ n° 24/2019
Vigência do 6º Termo Aditivo: 01/12/2023 a 01/12/2024
- 03 serviços de vigilância desarmada - 44 h semanais (sede) - Valor unit.: R$ 221,49/ Valor total Valor referente ao período de 01/01 a 01/12/24 - R$ 7.309,17;
- 01 serviço de vigilância desarmada - 12 x 36 (sede) - Valor unit.: R$ 417,38 / Valor referente ao período de 01/01 a 01/12/24 - R$ 4.591,18;
- 01 serviço de vigilância desarmada - 44 h semanais (CECENF) - Valor unit.: R$ 221,49 / Valor referente ao período de 01/01 a 01/12/24 - R$ 2.436,39. |
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780 | 25/03/2024 | 212/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 1.155,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.155,00 |
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen n° 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 517/2023 e autorização da Presidência. |
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781 | 25/03/2024 | 213/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 1.155,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.155,00 |
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen n° 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 518/2023 e autorização da Presidência. |
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782 | 25/03/2024 | 130/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 09, 11 e 12 de março de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 130/2024. |
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783 | 25/03/2024 | 690/2021 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 913,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 913,92 |
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, para fazer face à despesa do aparelho Motorola XT2335 Smartphone e Sim card 4G, devido ao extravio do aparelho telefônico no setor Comunicação, considerando Despacho da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 876, Memorando 019/2024 do Departamento de Gestão às fls. 878 e autorização da Presidência às fls. 893.
01 Motorola XT2335 1 Smartphone PR- R$ 910,24
01 Sim card 4G - R$ 3,68 |
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784 | 25/03/2024 | 838/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484,62 |
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 160 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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785 | 25/03/2024 | 838/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484,62 |
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 160 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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786 | 25/03/2024 | 838/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484,62 |
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 160 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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787 | 25/03/2024 | 838/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484,62 |
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 160 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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788 | 25/03/2024 | 838/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484,62 |
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 160 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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789 | 25/03/2024 | 839/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484,62 |
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 161 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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790 | 25/03/2024 | 839/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484,62 |
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 161 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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791 | 25/03/2024 | 839/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484,62 |
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 161 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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792 | 25/03/2024 | 837/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484,62 |
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 162/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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