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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
67414/03/2023282/23OrdinárioAuxílio RepresentaçãoALCIONE MATOS DE ABREUR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 10, 13, 15, 23, 24 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portaria 1101/2022, 298/2021 e pef 282/2023
67514/03/2023225/23OrdinárioAuxílio RepresentaçãoDEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTAR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 06, 07, 08, 10, 13, 14, 15, 23, 24 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portaria 289/2021 e 139/2023 e pef 225/23.
67614/03/2023302/23OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 23, 24 e 27 de fevereiro de 2023, conforme portaria 04/2021 e pef 302/23
67714/03/2023336/23OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUELY CARVALHO PIZETAR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA, por atividades politico representativa exercida em 06, 14, 17, 23 e 27 de fevereiro de 2023, conforme portaria 1387/2022 e pef 336/2023
67814/03/2023303/23OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCAROLINE DE LUCAS BRUZZIR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politicos representativas exercidas em 03, 06, 10, 13 e 27 de fevereiro de 2023, conforme portaria 019/2021 e pef 303/2023
67914/03/20231594/2022OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesGALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELIR$ 10.385,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.385,00
Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência às fls. 16-21, Despacho nº 422/2022 do Departamento de Contratos às fls. 31, Despacho nº 949/2022 do Departamento Financeiro às fls. 175, Termo de Referência v.02 às fls. 176-189, Mapa de preços às fls. 192-196, Despacho nº 406/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 286, Despacho nº 998/2022 do Departamento Financeiro às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 288-292, Parecer nº 072/2022 da Procuradoria às fls. 343-360, Despacho nº 355/2022 da CPL às fls. 362, Termo de Referência v.04 às fls. 364-368, Diligência nº 234/2022 da Controladoria às fls. 373-374, Manual de Planejamento para Contratação às fls. 378-381, Termo de Referência v.05 às fls. 382-386, Despacho nº 555/2022 do Departamento de Contratos às fls. 454, Novo mapa de preços às fls. 455-458, Termo de Referência v.06 às fls. 462-466, Despacho º 1071/2022 da Presidência às fls. 471, Exame de Conformidade n] 1479/2022 da Controladoria às fls. 515-519 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls 522, Despacho nº 449/2022 da CPL às fls. 524, Termo de Referência v.07 às fls. 562-567, Exame de Conformidade nº 1966/2022 da Controladoria às fls. 799-803 (fase externa), Despacho nº 587/2022 da CPL às fls. 805, Despacho nº 1376/2022 da Presidência às fls. 807, Homologação do Pregão às fls. 809-814, Despacho nº 004/2023 do Fiscal do Contrato ás fls. 968-971 e autorização da Presidência às fls. 973. ATA 60/2023 Valor total da Ata: R$ 151.300,00 Vigência da Ata: 17/11/2022 a 17/11/2023 - 50 canecas térmicas de aço inoxidável, capacidade de 473 ml a 500 ml, copo térmico sem alça, personalizado com o logo e nome do Coren-RJ - Valor unit.: R$ 59,00 / Valor total: R$ 2.950,00; - 850 canetas personalizadas tipo 2, esferográfica com nome logo do Coren-RJ, material revestimento e metal com 1,5 km de escrita - Valor unit.: R$ 3,60 / Valor total: R$ 3.060,00; - 350 squeeze de plástico branco com o símbolo do Coren-RJ, capacidade 1 L, cor azul, características adicionais: serve com pressão - Valor unit.: R$ 12,50 / Valor total: R$ 4.375,00. *Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024
68014/03/2023284/23OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSOR$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO, por atividades politicos representativas exercidas em 10 de fevereiro de 2023, conforme portaria 296/2023 e pef 284/2023
68114/03/20231594/2022OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesTHANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDAR$ 11.270,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.270,00
Valor empenhado a THANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência às fls. 16-21, Despacho nº 422/2022 do Departamento de Contratos às fls. 31, Despacho nº 949/2022 do Departamento Financeiro às fls. 175, Termo de Referência v.02 às fls. 176-189, Mapa de preços às fls. 192-196, Despacho nº 406/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 286, Despacho nº 998/2022 do Departamento Financeiro às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 288-292, Parecer nº 072/2022 da Procuradoria às fls. 343-360, Despacho nº 355/2022 da CPL às fls. 362, Termo de Referência v.04 às fls. 364-368, Diligência nº 234/2022 da Controladoria às fls. 373-374, Manual de Planejamento para Contratação às fls. 378-381, Termo de Referência v.05 às fls. 382-386, Despacho nº 555/2022 do Departamento de Contratos às fls. 454, Novo mapa de preços às fls. 455-458, Termo de Referência v.06 às fls. 462-466, Despacho º 1071/2022 da Presidência às fls. 471, Exame de Conformidade n] 1479/2022 da Controladoria às fls. 515-519 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls 522, Despacho nº 449/2022 da CPL às fls. 524, Termo de Referência v.07 às fls. 562-567, Exame de Conformidade nº 1966/2022 da Controladoria às fls. 799-803 (fase externa), Despacho nº 587/2022 da CPL às fls. 805, Despacho nº 1376/2022 da Presidência às fls. 807, Homologação do Pregão às fls. 809-814, Despacho nº 004/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 968-971 e autorização da Presidência às fls. 973. ATA 61/2023 Valor total da Ata: R$ 51.750,00 Vigência da Ata: 17/11/2022 a 17/11/2023 - 2.450 blocos de notas personalizados marca d´água, formato A5 (14,8 x 21,0 cm), 25 vias iguais, impressão 4 x 0, papel offset 90 g, refile, blocado (colado), sem acabamento - Valor unit.: R$ 4,60 / Valor total: R$ 11.270,00. *Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024
68214/03/20231594/2022OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesBARBOSA COMERCIO DE BRINDES LTDAR$ 12.774,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.774,00
Valor empenhado a BARBOSA COMERCIO DE BRINDES LTDA, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência às fls. 16-21, Despacho nº 422/2022 do Departamento de Contratos às fls. 31, Despacho nº 949/2022 do Departamento Financeiro às fls. 175, Termo de Referência v.02 às fls. 176-189, Mapa de preços às fls. 192-196, Despacho nº 406/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 286, Despacho nº 998/2022 do Departamento Financeiro às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 288-292, Parecer nº 072/2022 da Procuradoria às fls. 343-360, Despacho nº 355/2022 da CPL às fls. 362, Termo de Referência v.04 às fls. 364-368, Diligência nº 234/2022 da Controladoria às fls. 373-374, Manual de Planejamento para Contratação às fls. 378-381, Termo de Referência v.05 às fls. 382-386, Despacho nº 555/2022 do Departamento de Contratos às fls. 454, Novo mapa de preços às fls. 455-458, Termo de Referência v.06 às fls. 462-466, Despacho º 1071/2022 da Presidência às fls. 471, Exame de Conformidade n] 1479/2022 da Controladoria às fls. 515-519 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls 522, Despacho nº 449/2022 da CPL às fls. 524, Termo de Referência v.07 às fls. 562-567, Exame de Conformidade nº 1966/2022 da Controladoria às fls. 799-803 (fase externa), Despacho nº 587/2022 da CPL às fls. 805, Despacho nº 1376/2022 da Presidência às fls. 807, Homologação do Pregão às fls. 809-814, Despacho nº 004/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 968-971 e autorização da Presidência às fls. 973. ATA 62/2023 Valor total da Ata: R$ 166.975,00 Vigência da Ata: 17/11/2022 a 17/11/2023 - 2.200 canetas personalizadas com nome e logo do Coren-RJ, material alumínio, personalização em 01 cor (silk screen) - Valor unit.: R$ 2,90 / Valor total: R$ 6.380,00; - 05 unidades de camisetas manga curta, malha cardada, fio 30.1 (100% algodão), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em silk screen, na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho M - Valor unit.: R$ 31,00 / Valor total: R$ 155,00; - 09 unidades de camisetas manga curta, malha cardada, fio 30.1 (100% algodão), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em silk screen, na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho G - Valor unit.: R$ 29,00 / Valor total: R$ 261,00; - 07 unidades de camisetas manga curta, malha cardada, fio 30.1 (100% algodão), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em silk screen, na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho GG - Valor unit.: R$ 19,00 / Valor total: R$ 133,00; - 20 unidades de camisetas manga curta em poliamida (67% poliéster e 33% viscose), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em sublimação na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho P - Valor unit.: R$ 16,50 / Valor total: R$ 330,00; - 36 unidades de camisetas manga curta em poliamida (67% poliéster e 33% viscose), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em sublimação na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho M - Valor unit.: R$ 16,30 / Valor total: R$ 586,80; - 40 unidades de camisetas manga curta em poliamida (67% poliéster e 33% viscose), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em sublimação na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho G - Valor unit.: R$ 16,00 / Valor total: R$ 640,00; - 10 unidades de camisetas manga curta em poliamida (67% poliéster e 33% viscose), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em sublimação na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho GG - Valor unit.: R$ 16,00 / Valor total: R$ 160,00; - 04 unidades de camisetas manga curta em poliamida (67% poliéster e 33% viscose), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em sublimação na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho XGG - Valor unit.: R$ 16,30 / Valor total: R$ 65,20; - 850 botoons personalizados com o logo e nome do Coren-RJ - material metal, cor dourada, diâmetro 60 mm, Finalidade: Honra ao mérito e competição desportiva, acabamento banhado em dourado envelhecido com verniz de prote, espessura 4 mm, personalizada conforme modelo, gravação em alto e baixo relevo, envelope de veludo na cor preta - Valor unit.: R$ 4,78 / Valor total: R$ 4.063,00. *Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024
68314/03/20231594/2022OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesIDPROMO COMERCIAL EIRELIR$ 785,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 785,00
Valor empenhado a IDPROMO COMERCIAL EIRELI, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência às fls. 16-21, Despacho nº 422/2022 do Departamento de Contratos às fls. 31, Despacho nº 949/2022 do Departamento Financeiro às fls. 175, Termo de Referência v.02 às fls. 176-189, Mapa de preços às fls. 192-196, Despacho nº 406/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 286, Despacho nº 998/2022 do Departamento Financeiro às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 288-292, Parecer nº 072/2022 da Procuradoria às fls. 343-360, Despacho nº 355/2022 da CPL às fls. 362, Termo de Referência v.04 às fls. 364-368, Diligência nº 234/2022 da Controladoria às fls. 373-374, Manual de Planejamento para Contratação às fls. 378-381, Termo de Referência v.05 às fls. 382-386, Despacho nº 555/2022 do Departamento de Contratos às fls. 454, Novo mapa de preços às fls. 455-458, Termo de Referência v.06 às fls. 462-466, Despacho º 1071/2022 da Presidência às fls. 471, Exame de Conformidade n] 1479/2022 da Controladoria às fls. 515-519 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls 522, Despacho nº 449/2022 da CPL às fls. 524, Termo de Referência v.07 às fls. 562-567, Exame de Conformidade nº 1966/2022 da Controladoria às fls. 799-803 (fase externa), Despacho nº 587/2022 da CPL às fls. 805, Despacho nº 1376/2022 da Presidência às fls. 807, Homologação do Pregão às fls. 809-814, Despacho nº 004/2023 do Fiscal do Contrato àss fls. 968-971 e autorização da Presidência às fls. 973. ATA 64/2023 Valor total da Ata: R$ 785,00 Vigência da Ata: 17/11/2022 a 17/11/2023 - 250 cordões para crachá personalizado, material poliéster, cor multicolorido, aplicação crachá - Valor unit.: R$ 3,14 / Valor total: R$ 785,00. *Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024
68414/03/2023817/2023OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesGUSTAVO DE DEUS VENTURA VICENTER$ 322,64R$ 322,64R$ 322,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GUSTAVO DE DEUS VENTURA VICENTE referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 817/2023 e autorização da Presidência às fls 20
68514/03/2023817/2023OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesHERICA DO CARMO BOIATER$ 214,60R$ 214,60R$ 214,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HERICA DO CARMO BOIATE referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 817/2023 e autorização da Presidência às fls 20
68614/03/2023821/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosHELLEN OLIVEIRA SENNAR$ 285,00R$ 285,00R$ 285,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência.
68714/03/2023821/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 285,00R$ 285,00R$ 285,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência.
68814/03/2023821/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosCRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVAR$ 285,00R$ 285,00R$ 285,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência.
68914/03/2023821/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Conselheiro LEILTON ALVES COELHO, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência.
69014/03/2023821/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosCLAUDIA MARIA MESSIASR$ 285,00R$ 285,00R$ 285,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro CLAUDIA MARIA MESSIAS, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência.
69114/03/2023821/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRAR$ 285,00R$ 285,00R$ 285,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência.
69214/03/2023821/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosDANIELE FERREIRA LEALR$ 285,00R$ 285,00R$ 285,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência.
69314/03/2023821/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosEUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZR$ 285,00R$ 285,00R$ 285,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência.