Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1253 | 29/05/2023 | 310/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia para participar da agenda da Semana de Enfermagem do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 30/05/2023, considerando Memorando nº 301/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1329/2023 e autorização da Presidência. |
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1254 | 29/05/2023 | 226/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar de reunião com o Conselheiro Francisco Thomaz e a RT da UPA do município de Petrópolis, para finalização do processo eleitoral da CEE, no dia 29/05/2023, considerando Memorando nº 296/2023 da Presidência, Correio eletrônico, Portaria COREN-RJ nº 1315/2023 e autorização da Presidência. |
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1255 | 29/05/2023 | 167/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para cumprimento da agenda do Capacita Coren no município de Cantagalo – RJ no dia 29/05/2023, considerando Memorando nº 121/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1317/2023 e autorização da Presidência. |
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1256 | 29/05/2023 | 1148/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 198,48 | R$ 198,48 | R$ 198,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 5001717-20.2019.4.02.5103 em trâmite perante a 6ª Vara Federal de Execução Fiscal da Capital – Executado: Fernanda Silva Batista, considerando Memorando nº 172/2023 da Dívida Ativa às fls.02-15, Relatório às fls. 16-20, Decisão às fls. 21 e autorização da Presidência à fl. 01.
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1240 | 26/05/2023 | 429/2009 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME | R$ 203,84 | R$ 127,40 | R$ 127,40 | R$ 0,00 | R$ 76,44 |
Complemento da Nota de Empenho nº 01/2023 a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, referente ao reajuste do condomínio que abriga a Subseção de Nova Friburgo, considerando Despacho nº 151/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1188, Ata da Assembleia do Condomínio às fls. 1189-1191 e autorização da Presidência ás fls. 1195.
Valor do condomínio: R$ 566,11
Valor do condomínio após o reajuste de 4,50%: R$ 591,59
Valor para 08 meses: R$ 203,84 |
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1241 | 26/05/2023 | 233/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende e Valença – RJ no período de 04 a 06/06/2023, considerando Memorando nº 079/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1264/2023 e autorização da Presidência. |
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1242 | 26/05/2023 | 232/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende e Valença – RJ no período de 04 a 06/06/2023, considerando Memorando nº 079/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1264/2023 e autorização da Presidência. |
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1243 | 26/05/2023 | 617/2018 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME | R$ 8.320,71 | R$ 8.320,71 | R$ 8.320,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, referente a despesa com o vazamento de água dos meses de fevereiro, março e abril/2023 do imóvel que abriga a Subseção de Campo Grande que abriga a Subseção de Campo Grande, considerando Correio eletrônico do Condomínio às fls.865-871 e 879-882, Despacho nº 130/2023 da Procuradoria Geral às fls. 885-886, Despacho nº152/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 893 e autorização da Presidência às fls. 895.
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1244 | 26/05/2023 | 1054/2023 | Ordinário | Festividades e Homenagens | CM MORGADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | R$ 5.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.290,00 |
Valor empenhado a CM MORGADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de equipe de apoio em eventos, para o encerramento da II Semana de Enfermagem 2023 do COREN-RJ, que ocorrerá no dia 31 de maio de 2023, considerando Termo de Referência às fls. 04-28, Despacho nº 120/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 31, Correio eletrônico entre CPL e Departamento de Gestão ás fls. 32-33, Termo de Referência v.02 às fls. 34-65, Despacho nº 293/2023 da CPL às fls. 67, Despacho nº 388/2023 do Departamento de Contratos às fls. 70-78, Mapa de pesquisa de preços às fls. 99-102, Despacho nº 397/2023 Departamento de Contratos às fls. 175, Minuta de Contrato às fls. 198-201, Parecer nº 050/2023 da Procuradoria Geral às fls. 231- 247, Exame de Conformidade nº 251-253, Despacho nº 326/2023 da CPL às fls. 255 e autorização da Presidência às fls. 257.
Vigência do contrato: período de 30 dias, podendo ser prorrogado
- 01 Serviço de equipe de apoio em eventos - Valor total: R$ 5.290,00
*Este empenho refere-se ao OE 4 - IE 18 do PPA 2022-2024 |
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1245 | 26/05/2023 | 1054/2023 | Ordinário | Festividades e Homenagens | JC COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 7.396,00 | R$ 7.396,00 | R$ 7.396,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JC COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de locação de mobiliário e decoração para o encerramento da II Semana de Enfermagem 2023 do COREN-RJ, que ocorrerá no dia 31 de maio de 2023, considerando Termo de Referência às fls. 04-28, Despacho nº 120/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 31, Correio eletrônico entre CPL e Departamento de Gestão ás fls. 32-33, Termo de Referência v.02 às fls. 34-65, Despacho nº 293/2023 da CPL às fls. 67, Despacho nº 388/2023 do Departamento de Contratos às fls. 70-78, Mapa de pesquisa de preços às fls. 99-102, Despacho nº 397/2023 Departamento de Contratos às fls. 175, Minuta de Contrato às fls. 198-201, Parecer nº 050/2023 da Procuradoria Geral às fls. 231- 247, Exame de Conformidade nº 251-253, Despacho nº 326/2023 da CPL às fls. 255 e autorização da Presidência às fls. 257.
Vigência do contrato: período de 30 dias, podendo ser prorrogado
- 01 Locação de mobiliário e decoração - Valor total: R$ 7.396,00
*Este empenho refere-se ao OE 4 - IE 18 do PPA 2022-2024 |
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1246 | 26/05/2023 | 1054/2023 | Ordinário | Festividades e Homenagens | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 631,40 | R$ 631,40 | R$ 631,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, empresa especializada na aquisição de insumos de higiene e limpeza para o encerramento da II Semana de Enfermagem 2023 do COREN-RJ, que ocorrerá no dia 31 de maio de 2023, considerando Termo de Referência às fls. 04-28, Despacho nº 120/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 31, Correio eletrônico entre CPL e Departamento de Gestão ás fls. 32-33, Termo de Referência v.02 às fls. 34-65, Despacho nº 293/2023 da CPL às fls. 67, Despacho nº 388/2023 do Departamento de Contratos às fls. 70-78, Mapa de pesquisa de preços às fls. 99-102, Despacho nº 397/2023 Departamento de Contratos às fls. 175, Minuta de Contrato às fls. 198-201, Parecer nº 050/2023 da Procuradoria Geral às fls. 231- 247, Exame de Conformidade nº 251-253, Despacho nº 326/2023 da CPL às fls. 255 e autorização da Presidência às fls. 257.
Vigência do contrato: período de 30 dias, podendo ser prorrogado
- 01 Aquisição de insumos de higiene e limpeza - Valor total: R$ 631,40
*Este empenho refere-se ao OE 4 - IE 18 do PPA 2022-2024 |
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1247 | 26/05/2023 | 1118/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 13 e 25 de abril de 2023 e 03, 05 e 11 de maio de 2023, conforme pef 1118/2023 |
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1248 | 26/05/2023 | 1119/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 170,79 | R$ 170,79 | R$ 170,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 5005274-32.2021.4.02.5107 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Itaboraí – Autor: Ionice de Almeida Soares, considerando Memorando nº 167/2023 da Dívida Ativa às fls.02-08, Sentença às fls. 09-10 e autorização da Presidência à fl. 01.
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1228 | 25/05/2023 | 337/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANABELLE ARAUJO SOUSA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANABELLE ARAUJO SOUSA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 12, 19 e 29 de abril de 2023, conforme portaria 2456/2022 e pef 337/23 |
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1229 | 25/05/2023 | 336/23 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA, por atividades politico representativa exercida em 04, 05, 13, 14 e 20 de abril de 2023, conforme portaria 1387/2022 e pef 336/2023 |
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1230 | 25/05/2023 | 302/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 de maio de 2023, conforme portaria 04/2021 e pef 302/23 |
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1231 | 25/05/2023 | 307/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 13, 18 e 25 de abril de 2023, conforme portaria 018/2021 e pef 307/23 |
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1232 | 25/05/2023 | 1106/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 337ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, ocorrida em 22 de maio de 2023, considerando Memorando nº 293/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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1233 | 25/05/2023 | 1106/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 337ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, ocorrida em 22 de maio de 2023, considerando Memorando nº 293/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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1234 | 25/05/2023 | 1106/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 337ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, ocorrida em 22 de maio de 2023, considerando Memorando nº 293/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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