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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
164601/08/20221836/2022OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosJUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIROR$ 1.139,31R$ 1.139,31R$ 1.139,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO - referente a condenação judicial no processo nº 5096265-72.2021.4.02.5101 em trâmite perante o 4º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro – Autor: Welisson Valdo Silva Ribeiro, considerando Memorando nº 302/2022 da Dívida Ativa às fls. 02-08, Sentença às fls. 09-11, Planilha de débitos judiciais e autorização da Presidência à fl. 01.
162128/07/2022248/2022GlobalDiárias Pessoal CivilRODRIGO SIQUEIRA DA SILVAR$ 660,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 660,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 08/08/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 357/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1393/2022 e autorização da Presidência; 2- Dia 09/08/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 357/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1393/2022 e autorização da Presidência; 3- Dia 15/08/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Miracema – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 358/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1394/2022 e autorização da Presidência; 4- Dia 16/08/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 359/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1395/2022 e autorização da Presidência.
162228/07/2022269/2022EstimativoPassagens AéreasDF TURISMO E EVENTOS LTDAR$ 132.666,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 132.666,67
Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-26, Despacho nº 028/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29, Parecer nº 047/2022 da Procuradoria Geral às fls. 107-113, Diligência nº 180/2022 da Controladoria Geral às fls. 115, Despacho nº 235/2022 da CPL às fls. 117, Despacho nº 034/2022 do Departamento de Gestão às fls. 119, Termo de Referência v.02 às fls. 129-138, Exame de Conformidade nº 1165/2022 da Controladoria às fls. 171-174 (fase interna do pregão), Despacho nº 287 e 323/2022 da CPL às fls. 176 e 180 respectivamente, Despacho nº 937/2022 da Presidência às fls. 178, Exame de Conformidade nº 1318/2022 da Controladoria às fls. 234-235 (fase externa do pregão), autorização da Presidência às fls. 239 e homologação do pregão às fls. 242. Vigência do contrato: 01/08/2022 a 01/08/2023 Valor total do contrato: R$ 400.000,10 Valor total estimado para passagens aéreas: R$ 398.000,00 Valor mensal estimado passagens aéreas: R$ 33.166,67 Valor total estimado para 2022, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 132.666,67 *Este empenho refere-se ao OE4 - IE 18 a 24 / OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024
162328/07/2022489/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoPEDRO DE JESUS SILVAR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.000,00
Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25 e 27 de julho de 2022, conforme portaria 1362/2021 e pef 489/2022
162428/07/202219/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCLAUDIA MARIA MESSIASR$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.500,00
Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 16, 20, 21 e 28 de junho de 2022, conforme portaria 1288/2021, 1321/2021, 010/2022, 011/2022, 031/2022, 032/2022, 135/2022 e pef 19/2022
162528/07/2022269/2022EstimativoPassagens RodoviáriasDF TURISMO E EVENTOS LTDAR$ 666,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 666,70
Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-26, Despacho nº 028/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29, Parecer nº 047/2022 da Procuradoria Geral às fls. 107-113, Diligência nº 180/2022 da Controladoria Geral às fls. 115, Despacho nº 235/2022 da CPL às fls. 117, Despacho nº 034/2022 do Departamento de Gestão às fls. 119, Termo de Referência v.02 às fls. 129-138, Exame de Conformidade nº 1165/2022 da Controladoria às fls. 171-174 (fase interna do pregão), Despacho nº 287 e 323/2022 da CPL às fls. 176 e 180 respectivamente, Despacho nº 937/2022 da Presidência às fls. 178, Exame de Conformidade nº 1318/2022 da Controladoria às fls. 234-235 (fase externa do pregão), autorização da Presidência às fls. 239 e homologação do pregão às fls. 242. Vigência do contrato: 01/08/2022 a 01/08/2023 Valor total do contrato: R$ 400.000,10 Valor total estimado para passagens rodoviárias: R$ 2.000,10 Valor mensal estimado passagens rodoviárias: R$ 166,68 Valor estimado para 2022, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 666,70 *Este empenho refere-se ao OE4 - IE 18 a 24 / OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024
162628/07/2022239/2022GlobalDiárias Pessoal CivilGREICE MOLIM BECKERR$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 825,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 08/08/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória nas instituições de saúde no município de Santo Antônio de Pádua – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 357/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1393/2022 e autorização da Presidência; 2- Dia 09/08/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória nas instituições de saúde no município de Santo Antônio de Pádua – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 357/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1393/2022 e autorização da Presidência; 3- Dia 15/08/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória nas instituições de saúde no município de Miracema – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 358/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1394/2022 e autorização da Presidência; 4- Dia 16/08/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória nas instituições de saúde no município de Macaé – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 359/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1395/2022 e autorização da Presidência; 5- Dia 18/08/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória nas instituições de saúde no município de Macaé – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 360/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1396/2022 e autorização da Presidência.
162728/07/2022755/2021OrdinárioServiços de AlimentaçãoEFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELIR$ 52.282,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 52.282,26
Valor empenhado a EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviço de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-47, Despacho nº 167/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50, Termo de Referência v.02 às fls. 53-68, Despacho nº 169/2022 do Departamento de Contratos às fls. 70, Mapa de preços às fls. 71, Parecer nº 034/2022 da Procuradoria Geral às fls. 156-159, Diligência nº 117/2022 da Controladoria Geral às fls. 163, Exame de Conformidade nº 637/2022 da Controladoria às fls. 218-221 (fase interna do pregão), Despacho nº 683/2022 da Presidência às fls. 226, Exame de Conformidade nº 900/2022 da Controladoria às fls. 267-269 (fase externa do pregão), Termo de adjudicação do Pregão às fls. 283-288, Ata às fls. 293-295 e Despacho da Presidência às fls. 310. ATA Nº 40/2022 Valor total da Ata: 1.167.630,50 Vigência da Ata: 31/05/2022 a 31/05/2023 - 01 Evento Coffee Break - 5B (de 101 a 250 pessoas) - Data: 08/08/2022 Público estimado: 250 Valor unit.: R$ 39,47 / Valor total: R$ 9.867,50 - 01 Evento Coffee Break - 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data: 09/08/2022 Público estimado: 100 Valor unit.: R$ 43,99 / Valor total: R$ 4.399,00 - 01 Evento Coffee Break - 5B (de 101 a 250 pessoas) - Data: 10/08/2022 Público estimado: 103 Valor unit.: R$ 39,47 / Valor total: R$ 4.065,41 - 01 Evento Coffee Break - 6C (de 251 a 500 pessoas) - Data: 11/08/2022 Público estimado: 500 Valor unit.: R$ 35,93 / Valor total: R$ 17.965,00 - 01 Evento Coffee Break - 5B (de 101 a 250 pessoas) - Data: 12/08/2022 Público estimado: 230 Valor unit.: R$ 39,47 / Valor total: R$ 9.078,10 - 01 Evento Coffee Break - 5B (de 101 a 250 pessoas) - Data: 13/08/2022 Público estimado: 175 Valor unit.: R$ 39,47 / Valor total: R$ 6.907,25 *Este empenho refere-se ao OE4 do PPA 2022-2024
162828/07/2022850/2022GlobalDiárias Pessoal CivilEDEL DA SILVA MELOR$ 1.181,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.181,25
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Analista de Sistemas EDEL DA SILVA MELO, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 28/07/2022 meia diária de viagem para implementar a infraestrutura para instalação do sistema VALID na Subseção no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 120/2022 do DTIC, Portaria COREN-RJ n° 1409/2022 e autorização da Presidência; 2- Dias 02 a 05/08/2022 três diárias de viagem para implementar a infraestrutura para instalação do sistema VALID nas Subseções nos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes-RJ, no valor de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), considerando Memorando n° 120/2022 do DTIC, Portaria COREN-RJ n° 1409/2022 e autorização da Presidência.
159027/07/20221771/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosELLEN MARCIA PERESR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Presidente Interina do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 623 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 21 de julho de 2022, considerando Memorando nº 234/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
159127/07/20221771/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIOR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 623 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 21 de julho de 2022, considerando Memorando nº 234/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
159227/07/20221771/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVAR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 623 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 21 de julho de 2022, considerando Memorando nº 234/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
159327/07/20221771/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 623 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 21 de julho de 2022, considerando Memorando nº 234/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
159427/07/20221771/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTOR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 623 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 21 de julho de 2022, considerando Memorando nº 234/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
159527/07/20221771/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOSR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 623 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 21 de julho de 2022, considerando Memorando nº 234/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
159627/07/20221771/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosDEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTAR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 623 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 21 de julho de 2022, considerando Memorando nº 234/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
159727/07/20221771/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFABIO DOMINGOSR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 623 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 21 de julho de 2022, considerando Memorando nº 234/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
159827/07/20221771/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGLÓRIA MARIA DE CARVALHOR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 623 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 21 de julho de 2022, considerando Memorando nº 234/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
159927/07/20221771/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGUSTAVO BORGES DE OLIVEIRAR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 623 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 21 de julho de 2022, considerando Memorando nº 234/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
160027/07/20221771/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosHELLEN OLIVEIRA SENNAR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 623 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 21 de julho de 2022, considerando Memorando nº 234/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.