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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
70014/03/2023821/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosROSIMERE FERREIRA SANTANAR$ 285,00R$ 285,00R$ 285,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência.
70114/03/2023821/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosTEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDESR$ 285,00R$ 285,00R$ 285,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência.
70214/03/2023821/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosTONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDOR$ 285,00R$ 285,00R$ 285,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência.
70314/03/2023821/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIARR$ 285,00R$ 285,00R$ 285,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência.
70414/03/2023821/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosMAGALI DE CARVALHO DELFINOR$ 285,00R$ 285,00R$ 285,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira MAGALI DE CARVALHO DELFINO, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência.
70514/03/2023821/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDAR$ 285,00R$ 285,00R$ 285,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência.
70614/03/2023821/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosGLÓRIA MARIA DE CARVALHOR$ 285,00R$ 285,00R$ 285,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência.
70714/03/2023821/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosGILBERTO CUSTODIO DE MESQUITAR$ 285,00R$ 285,00R$ 285,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência.
70814/03/20231594/2022OrdinárioFestividades e HomenagensSERGIO HENRIQUE AZALINI 77262174649R$ 2.935,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.935,38
Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE AZALINI 77262174649, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência às fls. 16-21, Despacho nº 422/2022 do Departamento de Contratos às fls. 31, Despacho nº 949/2022 do Departamento Financeiro às fls. 175, Termo de Referência v.02 às fls. 176-189, Mapa de preços às fls. 192-196, Despacho nº 406/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 286, Despacho nº 998/2022 do Departamento Financeiro às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 288-292, Parecer nº 072/2022 da Procuradoria às fls. 343-360, Despacho nº 355/2022 da CPL às fls. 362, Termo de Referência v.04 às fls. 364-368, Diligência nº 234/2022 da Controladoria às fls. 373-374, Manual de Planejamento para Contratação às fls. 378-381, Termo de Referência v.05 às fls. 382-386, Despacho nº 555/2022 do Departamento de Contratos às fls. 454, Novo mapa de preços às fls. 455-458, Termo de Referência v.06 às fls. 462-466, Despacho º 1071/2022 da Presidência às fls. 471, Exame de Conformidade n] 1479/2022 da Controladoria às fls. 515-519 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls 522, Despacho nº 449/2022 da CPL às fls. 524, Termo de Referência v.07 às fls. 562-567, Exame de Conformidade nº 1966/2022 da Controladoria às fls. 799-803 (fase externa), Despacho nº 587/2022 da CPL às fls. 805, Despacho nº 1376/2022 da Presidência às fls. 807, Homologação do Pregão às fls. 809-814, Despacho nº 004/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 968-971 e autorização da Presidência às fls. 973. ATA 66/2023 Valor total da Ata: R$ 29.397,00 Vigência da Ata: 17/11/2022 a 17/11/2023 - 42 unidades de Placas de homenagem em aço com nome e logo do Coren-RJ, aço inox, 15 cm x 10 cm, com estojo capa - Valor unit.: R$ 69,89 / Valor total: R$ 2.935,38. *Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024
70914/03/2023821/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosFRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIORR$ 285,00R$ 285,00R$ 285,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência.
71014/03/2023821/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilFÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZAR$ 225,00R$ 225,00R$ 225,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência.
71114/03/2023821/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilFELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOSR$ 225,00R$ 225,00R$ 225,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor de Comunicação Procuradora FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência.
71214/03/2023821/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOSR$ 225,00R$ 225,00R$ 225,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Advogado ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 603/2023 e autorização da Presidência.
64913/03/20231893/2022OrdinárioGêneros AlimentíciosGRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAR$ 513,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 513,60
Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho n° 83/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 367 e autorização da Presidência às fls. 369. ATA Nº 01/2023 Valor total da ATA: R$ 35.120,00 Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024 - 240 garrafas de água mineral sem gás, PH entre 6 e 8 - Valor unit.: R$ 2,14 / Valor total: R$ 513,60. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
65013/03/2023314/23OrdinárioAuxílio RepresentaçãoHELLEN OLIVEIRA SENNAR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades politico representativa exercida em 03, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 24 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portaria 2482/2022, 2421/2022, 2422/2022, 2483/2022, 276/2021, 2450/2022, 2484/2022, 2485/2022, 2449/2022 E 2486/2022 e pef 314/2023
65113/03/2023755/2022OrdinárioServiços de AlimentaçãoEFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELIR$ 20.937,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.937,00
Valor empenhado a EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviço de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-47, Despacho nº 167/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50, Termo de Referência v.02 às fls. 53-68, Despacho nº 169/2022 do Departamento de Contratos às fls. 70, Mapa de preços às fls. 71, Parecer nº 034/2022 da Procuradoria Geral às fls. 156-159, Diligência nº 117/2022 da Controladoria Geral às fls. 163, Exame de Conformidade nº 637/2022 da Controladoria às fls. 218-221 (fase interna do pregão), Despacho nº 683/2022 da Presidência às fls. 226, Exame de Conformidade nº 900/2022 da Controladoria às fls. 267-269 (fase externa do pregão), Termo de adjudicação do Pregão às fls. 283-288, Ata às fls. 293-295, Despacho n° 85/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 519, Correspondência eletrônica às fls. 520 e autorização da Presidência às fls. 522. ATA Nº 40/2022 Valor total da Ata: R$ 1.167.630,50 Vigência da Ata: 31/05/2022 a 31/05/2023 Item 7 - 01 Evento COQUETEL – 7A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 17/03/2023 - CECENF Quantidade estimada: 100 Valor unit: R$ 76,43 / Valor total: R$ 7.643,00 Item 8 - 01 Evento COQUETEL – 8B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 18/03/2023 - Universidade Castelo Branco Quantidade estimada: 200 Valor unit: R$ 66,47 / Valor total: R$ 13.294,00 *Este empenho refere-se ao OE4 do PPA 2022-2024
65213/03/2023270/23OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHOR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativa exercida em 01, 03, 06, 07, 10, 13, 15, 23, 24 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portaria 2560/2022 e 2561/2022 e pef 270/2023
65313/03/2023290/23OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUELEN ALONSOR$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELEN ALONSO, por atividades politico representativas exercidas em 10 de fevereiro de 2023, conforme portaria 39/2021 e 100/2023 e pef 290/23
65413/03/2023272/23OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMAGALI DE CARVALHO DELFINOR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativa exercida em 01, 03, 06, 07, 08, 10, 13, 15, 23 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portarias 019/2021, 025/2021 2401/2022, 2541/2022, 2544/2022 e 020/2023 e pef 272/2023
65513/03/2023242/23OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMONICA CUNHARSKI FERROR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 07, 10, 13 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portaria 139/2023 e pef 242/23