Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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250 | 01/02/2022 | 432/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 611 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 062/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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251 | 01/02/2022 | 007/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 17, 18, 19, 25 e 26 de janeiro de 2022, conforme pef 007/2022 |
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252 | 01/02/2022 | 17/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 07, 10, 12, 13, 17 e 28 de janeiro de 2022, conforme PORTARIA 010/2022 e pef 007/2022 |
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253 | 01/02/2022 | 431/22 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 13, 18 e 25 de janeiro de 2022, conforme PORTARIA 018/2021 e pef 431/2022 |
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221 | 31/01/2022 | 526/2021 | Ordinário | Material Farmacológico | BIOSYS LTDA | R$ 110.200,00 | R$ 109.968,00 | R$ 109.968,00 | R$ 232,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a BIOSYS LTDA, para aquisição de até 2.500 kits de teste para dosagem de N-Covid com comodato de equipamento analisador automático de dosagem de N-Covid para determinação qualitativa de anticorpos IgC/IgM contra SARS-Cov2 em amostras de sangue total/soro/plasma, visando auxiliar na testagem de rastreio e busca ativa de infectados assintomáticos ou com suspeita de N-Covid no Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-38, Mapa de preços às fls. 59, Despacho CPL nº 159/2021 às fls. 62, Despacho Presidência às fls. 64, Parecer nº 042/2021 da Procuradoria Geral às fls. 96-100, TR retificado às fls. 109-118, Despacho nº 143/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 119, Exame da Controladoria nº 594 e 765/2021 às fls. 155-159 e 205-207 respectivamente, Despacho nº 046/2021 da Controladoria às fls. 162, ATA nº 22/2021 às fls. 221-230, Despacho nº 014/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 307 e autorização da Presidência às fls. 310.
ATA nº 22/2021
Valor total da Ata: R$ 145.00,00
Kit para testagem IgG/IgM contra SARS-Cov2
Medida: Teste
Quantidade solicitada: 1.900
Valor unitário: R$ 58,00
Valor total: R$ 110.200,00
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222 | 31/01/2022 | 400/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | PHILIPPE RIBEIRO AMARAL | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado ao Chefe do Departamento de Gestão PHILIPPE RIBEIRO AMARAL referente ao ressarcimento com gastos devido a necessidade de confecção de duas chaves para a porta da Subseção de São Gonçalo que ocasionou um problema na fechadura, considerando Memorando n° 017/2022 do Departamento de Gestão às fls. 02, correio eletrônico às fls. 03, nota fiscal às fls. 05 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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223 | 31/01/2022 | 181/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião de capacitação do DEFIS no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 02/02/2022, considerando Memorando nº 065/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 154/2022 e autorização da Presidência. |
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224 | 31/01/2022 | 1495/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | FLAVIA MARINHO DE SOUZA | R$ 251,00 | R$ 251,00 | R$ 251,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a enfermeira fiscal FLAVIA MARINHO DE SOUZA referente ao ressarcimento com valores gastos com estacionamento de veículo oficial do Coren-RJ na Subseção de São Gonçalo, considerando Memorando n° 475/2021 do Departamento de Fiscalização às fls. 03, Despacho n° 005/2022 da Procuradoria Geral às fls. 11-12 , Despacho n° 015/2022 do DEFIS e autorização da Presidência às fls. 01. |
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180 | 28/01/2022 | 023/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 10, 12, 14, 18, 24, 26 e 28 janeiro de 2022, conforme pef 023/2022 |
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181 | 28/01/2022 | 215/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para conduzir a presidente Lilian Prates Belem Behring ao município de Angra dos Reis – RJ, no dia 31/01/2022, considerando Memorando nº 0061/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 148/2022 e autorização da Presidência. |
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182 | 28/01/2022 | 024/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 25 de janeiro de 2022, conforme pef 024/2022 e portaria 122/2022 |
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183 | 28/01/2022 | 390/2016 | Ordinário | IPTU e Encargos | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 22.977,51 | R$ 22.977,51 | R$ 22.977,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de IPTU do 6° andar e Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2022 do 6º e 10º andares do CECENF, considerando Despacho nº 013/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 684 e autorização da Presidência às fls. 686.
- IPTU + TCL apt 1001: R$ 479,88 / apt 601: R$ 17.194,77 / apt 602: R$ 5.302,86 |
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184 | 28/01/2022 | 390/2016 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 1.114,86 | R$ 1.114,26 | R$ 1.114,26 | R$ 0,60 | R$ 0,00 |
Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) das salas do anexo Glória referente ao exercício de 2021, considerando Despacho nº 013/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 684 e autorização da Presidência às fls. 686.
Sala 601 - R$ 766,66
Sala 602 - R$ 174,10
Sala 1001 - R$ 174,10 |
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185 | 28/01/2022 | 417/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MIDIÃ MARIA DIAS PECLAT RAMIRO | R$ 2.023,06 | R$ 2.023,06 | R$ 2.023,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MIDIÃ MARIA DIAS PECLAT RAMIRO, referente a devolução de valor pago a maior, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 417/2022 e autorização da Presidência às fls 130. |
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186 | 28/01/2022 | 368/2018 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SAJ ADV SISTEMAS S/A | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SJ ADV SISTEMAS S/A referente ao aditamento do contrato em 21%, para a inclusão da funcionalidade que permite a automação da captura e distribuição de tarefas, considerando correio eletrônico entre a Procuradoria e a empresa às fls. 468-469, Proposta comercial às fls. 470, Despacho nº 272/2021 da Procuradoria às fls. 488-492, Despacho nº 01/2022 do DTIC às fls. 494, Despacho nº 005/2022 do Departamento de Contratos às fls. 496, Parecer n° 005/2022 da Procuradoria Geral às fls. 503-520, Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ n° 10/2021 às fls. 521-523, Exame de Conformidade n° 085/2022 da Controladoria Geral às fls. 533-535, Despacho n° 033/2022 do Departamento de Contratos às fls. 537 e autorização da Presidência às fls. 540.
Vigência do contrato: 24 meses - 03/11/2021 a 03/11/2023
Valor do aditamento: R$ 1.920,00 |
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187 | 28/01/2022 | 32/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Leilton Alves Coelho por atividades politico representativas exercidas em 17, 24, 26 e 28 de janeiro de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 32/2022 |
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188 | 28/01/2022 | 26/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto por atividades politico representativas exercidas em 17, 24, 26 e 28 de janeiro de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 26/2022 |
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189 | 28/01/2022 | 412/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 302 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 055/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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190 | 28/01/2022 | 412/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 302 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 055/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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191 | 28/01/2022 | 412/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 302 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 055/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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