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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
4304/01/20211655/2018GlobalOutros Serviços TerceirizadosAJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI MER$ 10.788,04R$ 10.788,04R$ 10.788,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, referente a prestação de serviços de telefonista para a Sede do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 02/2019 às fls. 679-682, Formulário de Despesas às fls. 697, Despacho nº 604/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 699 e autorização da Presidência às fls. 701. Vigência do contrato: 19/02/2020 a 19/02/2021 Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 79.259,04 Valor mensal para 02 postos de telefonista: R$ 6.604,92 Valor referente a 01 mês e 19 dias de fevereiro/2021: R$ 10.788,04
4404/01/2021730/2015GlobalIntermediação de EstágiosCENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEER$ 4.100,00R$ 1.650,00R$ 1.650,00R$ 0,00R$ 2.450,00
Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para fazer face às despesas com processo de seleção de estagiários de nível superior, para o exercício de educação continuada em vários setores da Autarquia, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 às fls. 678-679, manifestação do fiscal às fls. 697, Despacho nº 690/2020 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 699 e autorização da Presidência às fls. 701. Vigência do contrato: 03/05/2020 a 03/05/2021 Valor do 3º Termo Aditivo: R$ 12.000,00 Valor mensal para cada estagiário: R$ 50,00 Valor mensal para 20 estagiários: R$ 1.000,00 Valor para 4 meses e 03 dias de maio de 2021: R$ 4.100,00
4504/01/2021390/2016EstimativoTaxa de CondomínioADM. DE MÓVEIS MASSET LTDAR$ 45.544,15R$ 33.458,45R$ 33.458,45R$ 0,00R$ 12.085,70
Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 6º e 10º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Contrato de Cessão de Uso às fls. 58-61, Formulário de Despesas às fls. 460, Despacho nº 711/2020 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 462 e autorização da Presidência às fls. 464. Vigência da cessão: 06/07/2016 a 06/07/2021 Valor do condomínio das salas 601 e 602: R$ 2.019,36 cada sala mensal / Valor para 07 meses - R$ 28.271,04 Valor do condomínio da sala 1001: R$ 2.075,86 mensal / Valor para 07 meses - R$ 14.531,02 Troca do elevador: R$ 1.346,59 (R$ 192,37 mensal - 10 parcelas de 17, sendo para 07 meses 10 parcelas de 16) Garagem: R$ 395,50 (R$ 56,50 mensal - 7 meses). Valor para cotas extras: R$ 1.000,00 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021
4604/01/2021220/2020EstimativoJornais, Rádio e TVIMPRENSA NACIONALR$ 25.000,00R$ 16.629,31R$ 16.629,31R$ 0,00R$ 8.370,69
Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando Contrato COREN-RJ nº 12/2020 às fls. 215-222, Formulário de Despesas às fls. 225, Despacho nº 601/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 227 e autorização da Presidência às fls. 229. Vigência do Contrato: 30/06/2020 a 30/06/2021 Valor total do contrato: R$ 60.000,00 Valor estimado: R$ 25.000,00
4704/01/2021662/2017GlobalIntermediação de EstágiosCENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEER$ 5.426,01R$ 321,70R$ 321,70R$ 0,00R$ 5.104,31
Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para fazer face às despesas com serviços de intermediação de 10 (dez) estagiários de nível médio, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 20/2017 às fls. 400-402, manifestação do fiscal do contrato às fls. 406, Despacho nº 689/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 408 e autorização da Presidência às fls. 410. Vigência do contrato: 13/09/2020 a 13/09/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 7.720,80 Valor unitário por cada estagiário: R$ 64,34 Valor mensal para 10 estagiários: R$ 643,40 Valor para 08 meses e 13 dias de setembro de 2021: R$ 5.426,01
4804/01/20211736/2018GlobalSeleção e TreinamentoCIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRAR$ 27.504,00R$ 6.884,77R$ 6.884,77R$ 0,00R$ 20.619,23
Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA para fazer face às despesas com a contratação de entidade sem fins lucrativos intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes para o COREN-RJ pelo período de 24 meses, considerando 2° Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ nº 15/2018 às fls. 293-296, manifestação do fiscal às fls. 300, Despacho nº 715/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 301 e autorização da Presidência às fls. 303. Vigência do contrato: 14/11/2020 a 14/11/2022 Valor total do contrato: R$ 55.008,00 Valor unitário: R$ 191,00 Valor para 12 jovens aprendizes mensais: R$ 2.292,00 Valor para 12 meses de 2021: R$ 27.504,00
4904/01/20211619/2014EstimativoAuxílio TransporteSINDPASS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSA E VOLTA REDONDAR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.000,00
Valor empenhado a SINDPASS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSA E VOLTA REDONDA, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da subseção de Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas às fls. 62 e autorização da Presidência às fls. 65.
5004/01/2021201/2018EstimativoTelefonia Móvel e FixaEMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/AR$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 100,00
Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando Formulário de Despesas às fls. 40, Despacho nº 697/2020 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 42 e autorização da Presidência às fls. 44.
5104/01/20211493/2018EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/AR$ 200.000,00R$ 88.743,11R$ 88.743,11R$ 0,00R$ 111.256,89
Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 130, Despacho nº 707/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 132 e autorização da Presidência às fls. 134.
5204/01/20211440/2015EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/AR$ 20.000,00R$ 6.005,68R$ 6.005,68R$ 0,00R$ 13.994,32
Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 92, Despacho nº 708/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 94 e autorização da Presidência às fls. 96.
5304/01/20211438/2015EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AR$ 2.500,00R$ 407,44R$ 407,44R$ 0,00R$ 2.092,56
Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 67, Despacho nº 693/2020 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 69 e autorização da Presidência às fls. 71.
5404/01/2021206/2019GlobalDespesas com EstacionamentoLOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA MER$ 32.192,50R$ 17.775,00R$ 17.775,00R$ 0,00R$ 14.417,50
Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 04/2019 às fls. 365-366, manifestação do fiscal às fls. 386 e autorização da Presidência às fls. 390. Vigência do contrato: 13/06/2020 a 13/06/2021 Valor total do Termo Aditivo: R$ 71.100,00 Valor mensal: R$ 5.925,00 Valor para 05 meses e 13 dias de junho/2021: R$ 32.192,50
5504/01/20211838/2019EstimativoPassagens AéreasCONSULT VIAGENS E TURISMO LTDAR$ 173.833,34R$ 994,04R$ 994,04R$ 0,00R$ 172.839,30
Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada no serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Contrato nº 26/2020 às fls. 145-148, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 209, Despacho nº 606/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 211 e autorização da Presidência às fls. 213. Vigência do contrato: 01/08/2020 a 01/08/2021 Quantidade total estimada de passagens aéreas nacionais e internacionais: 200 Valor unitário da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R$ 0,0001 Valor total da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R$ 0,0200 Valor total do contrato: R$ 300.000,02 Valor total estimado para passagens aéreas nacionais: R$ 290.000,01 Valor estimado para 07 meses de 2021: R$ 169.166,67 Valor total estimado para passagens aéreas internacionais: R$ 8.000,01 Valor estimado para 07 meses de 2021: R$ 4.666,67
5604/01/2021456/2016GlobalDespesas com EstacionamentoLOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA MER$ 3.880,74R$ 3.880,74R$ 3.880,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento e guarda para 01(um) veículo Iveco - modelo Daily 45S14, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 03/2018 às fls. 554-555, manifestação do fiscal às fls. 563 e autorização da Presidência às fls. 567. Vigência do contrato: 09/03/2020 a 09/03/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 23.284,41 Valor mensal: R$ 1.940,37 Valor para 2021: R$ 3.880,74
5704/01/20211838/2019EstimativoPassagens RodoviáriasCONSULT VIAGENS E TURISMO LTDAR$ 1.166,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.166,67
Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada no serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Contrato nº 26/2020 às fls. 145-148, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 209, Despacho nº 606/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 211 e autorização da Presidência às fls. 213. Vigência do contrato: 01/08/2020 a 01/08/2021 Valor total do contrato: R$ 300.000,02 Quantidade total estimada de passagens rodoviárias: 04 Valor unitário da taxa de agenciamento para passagens rodoviárias: R$ 0,0001 Valor total da taxa de agenciamento para passagens rodoviárias: R$ 0,0004 Valor total estimado para passagens rodoviárias nacionais: R$ 2.000,00 Valor estimado para 07 meses de 2021: R$ 1.166,67
5804/01/2021536/2019GlobalServiços Técnicos ProfissionaisSID CONTABIL EIRELI EPPR$ 16.997,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.997,90
Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando Contrato nº 17/2020 às fls. 248-253, manifestação do fiscal do contrato às fls. 247 e autorização da Presidência às fls. 251. Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021 Valor total do contrato: R$ 40.794,96 Valor mensal: R$ 3.399,58 Valor para 05 meses de 2021: R$ 16.997,90
5904/01/20211566/2016GlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-MER$ 8.750,00R$ 7.000,00R$ 7.000,00R$ 0,00R$ 1.750,00
Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, empresa especializada na prestação de serviços de manutenção da central telefônica do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 14/2017 às fls. 409-410, Manifestação do fiscal de contrato às fls. 418, e autorização da Presidência às fls. 422. Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 21.000,00 Valor mensal: R$ 1.750,00 Valor para 5 meses/2021: R$ 8.750,00
6004/01/2021596/2020EstimativoJornais, Rádio e TVEMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBCR$ 40.000,00R$ 3.567,30R$ 3.567,30R$ 0,00R$ 36.432,70
Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Contrato nº 34/2020 às fls. 140-152, Formulário de Despesas às fls. 156, Despacho nº 603/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 158 e autorização da Presidência às fls. 160 Vigência do do contrato: 15/09/2020 a 15/09/2025 Valor total do contrato: R$ 200.000,00 Valor mensal estimado: R$ 3.333,33 Valor estimado para 12 meses/2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 40.000,00
6104/01/2021997/2015GlobalServiços de CopeiragemGRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELIR$ 56.401,07R$ 26.438,00R$ 26.438,00R$ 0,00R$ 29.963,07
Valor empenhado a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviços de copeiragem para Sede, Anexo Glória e Subseções do Coren-RJ, considerando o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 32/2016 às fls. 1315-1316v, manifestação do fiscal do contrato às fls. 1339 e autorização da Presidência às fls. 1342. Vigência do Contrato: 16/09/2020 a 16/09/2021 Valor total do 6º TA: R$ 79.314,00 Valor mensal: R$ 6.609,50 Valor para 8 meses e 16 dias de 2021: R$ 56.401,07
6204/01/20211157/2018GlobalServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraCEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDAR$ 242.418,66R$ 121.209,33R$ 121.209,33R$ 0,00R$ 121.209,33
Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para fazer face as despesas com a prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, considerando , manifestação do fiscal do contrato às fls. 851, Despacho nº 616/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 853 e autorização da Presidência às fls. 855 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 às fls. 864-865 Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021 Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 468.623,92 Valor mensal: R$ 40. 403,11 Valor para 06 meses de 2021: R$ 242.418,66