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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
113030/04/2024212/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilGREICE MOLIM BECKERR$ 660,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 660,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando n° 114/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 776/2024 e autorização da Presidência.
113130/04/2024214/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDOR$ 660,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 660,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando n° 144/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 776/2024 e autorização da Presidência.
113230/04/2024857/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilSUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUESR$ 880,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 880,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando n° 140/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 761/2024 e autorização da Presidência.
113330/04/2024856/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilERICA TORRESR$ 880,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 880,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando n° 140/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 761/2024 e autorização da Presidência.
113430/04/2024858/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilROBERTA CAROLINA FERREIRAR$ 880,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 880,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando n° 140/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 761/2024 e autorização da Presidência.
111529/04/2024132/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCARLA OLIVEIRA SHUBERTR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.000,00
Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 05, 08, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024.
111629/04/20241594/2022OrdinárioSemana da EnfermagemRCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA MER$ 18.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.000,00
Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência v. 07 às fls. 1017-1023, Parecer nº 039/2023 da Procuradoria às fls. 1130-1136, Exame de Conformidade nº 1115/2023 da Controladoria às fls. 1161- -1164 (fase interna), Despacho 358/2023 da CPL às fls. 1166, Despacho 12/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 1168, Termo de Referência v.08 às fls. 1169-1180, Autorização da fase externa do pregão às fls. 1184, Despacho nº 505/2023 da CPL às fls.1198, Despacho 814/2023 da Presidência às fls. 1297, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1300-1301, Despacho nº 002/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 1399 e autorização da Presidência às fls. 1401. ATA 18/2023 Valor total da Ata: R$ 40.500,00 Vigência da Ata: 22/08/2023 a 22/08/2024 - 5.000 unidades de pastas de plástico transparente – tamanho ofício matéria prima polipropileno, reciclável, atóxica, impermeável, leve. Cor transparente translucida, fechamento com elástico na cor da pasta. Espessura: 0,10 mm, Dimensões: 23 cm x 33 cm - Valor unit.: R$ 3,60 / Valor total: R$ 18.000,00. *Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024
111729/04/20241023/2024OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosJUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIROR$ 268,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 268,52
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no Processo nº 50031412620214025104 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Exequente: ANA CLAUDIA DE PAULA, considerando Memorando nº 107/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-04, Sentença às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.
111829/04/2024358/2023OrdinárioServiços de AlimentaçãoFULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAR$ 3.372,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.372,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 006/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 813 e Autorização da Presidência às fls. 814. ATA de Registro de Preços nº 07/2024 Valor total da Ata: R$ 1.039.175,00 Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025 Item 4 - 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 08/05/2024 Local: Anfiteatro do Núcleo Perinatal do Hospital Pedro Ernesto – Vila Isabel - Rio de janeiro Valor unit: R$ 56,20/ Valor para 60 pessoas: R$ 3.372,00
111929/04/2024126/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULO SERGIO PANARO DOS SANTOSR$ 461,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 461,25
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para ministrar o curso de Processo de Enfermagem, Atualizações e Práticas do Projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá e no centro Cultural Ione de Carvalho Pecly, no municípios de Nova Friburgo e Cordeiro-RJ nos dias 29 a 30/04/24, considerando Memorando n° 093/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 746/2024 e autorização da Presidência.
112029/04/2024203/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosROSIMERE FERREIRA SANTANAR$ 641,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 641,25
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para ministrar o curso de Processo de Enfermagem, Atualizações e Práticas do Projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá e no centro Cultural Ione de Carvalho Pecly, nos municípios de Nova Friburgo e Cordeiro-RJ nos dias 29 a 30/04/24, considerando Memorando n° 185/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 745/2024 e autorização da Presidência.
112129/04/2024150/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLEILTON ALVES COELHOR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 17, 18 e 25 de abril de 2024, conforme portaria 581/2024 e PEF 150/2024.
112229/04/2024843/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilCATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRAR$ 880,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 880,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 137/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 747/2024 e autorização da Presidência.
112329/04/2024166/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDESR$ 5.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.500,00
Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 19, 22, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 035/2024 e pef 166/2024.
111026/04/2024359/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoWILMA GONCALVES DO NASCIMENTOR$ 2.800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.800,00
Valor empenhado a Wilma Gonçalves do Nascimento, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 14, 19, 21 e 27 de março de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 281/24
111126/04/2024841/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTHAINA FELIX DA CRUZR$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.400,00
Valor empenhado a THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades politico representativas exercidas em 11, 13, 28 e 30 de março de 2024, conforme portaria 303/2024 e pef 841/2024
111226/04/20241010/2024OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAOR$ 18.812,15R$ 18.812,15R$ 18.812,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a condenação subsidiária ao pagamento de verbas laborais, nos autos da Ação trabalhista nacionalmente tombada sob o nº 0000498-92.2010.5.01.0002 movida em face do Coren-RJ por TATIANA VENTURA DA SILVA, considerando Memorando s/nº/2024 da Procuradoria Geral às fls. 02, Planilha de cálculo trabalhistas às fls. 11-14 e autorização da Presidência às fls. 01.
111326/04/2024358/2023OrdinárioServiços de AlimentaçãoFULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAR$ 2.866,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.866,20
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 005/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 805 e Autorização da Presidência às fls. 806. ATA de Registro de Preços nº 07/2024 Valor total da Ata: R$ 1.039.175,00 Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025 Item 4 - 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 29/04/2024 – Local: Auditório do CECENF, 6° andar – Glória – Rio de janeiro Valor unit: R$ 56,20/ Valor para 51 pessoas: R$ 2.866,20
111426/04/2024383/2024GlobalDiárias Pessoal CivilANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRAR$ 337,50R$ 337,50R$ 337,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 26/04/2024 meia diária de viagem para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Teresópolis-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 089/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 726/2024 e autorização da Presidência; 2- Dia 29/04/2024 meia diária de viagem para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Iguaba Grande-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 090/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 739/2024 e autorização da Presidência.
109525/04/2024151/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 7.150,00R$ 7.150,00R$ 7.150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 13, 15, 16, 17 e 18 de abril de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 151/2024.