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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
201010/04/20201271/19OrdinárioDiárias Pessoal CivilGILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRAR$ 382,50R$ 382,50R$ 382,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA para pagamento de 1,5 diária, para conduzir enfermeira fiscal em fiscalização em Volta Redonda/Vassouras/Paty dos Alferes de 21 à 22/10/19. Conforme Portaria 1254/2019, Memorando Logistica 283/2019 e Autorização da Presidência
201110/04/20201277/19OrdinárioDiárias Pessoal CivilANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIOR$ 1.080,00R$ 810,00R$ 810,00R$ 0,00R$ 270,00
Valor empenhado ao assessor ANDRE LUIZ OLIVEIRA IGNACIO para pagamento de 4 diárias, para realizar reparos na subseção de Petropólis de 21 à 25/10/19. Conforme Portaria 1298/2019, Memorando Departamento de Gestão 188/2019 e Autorização da Presidência
201210/04/20201278/19OrdinárioDiárias Pessoal CivilCARLOS SAMPAIO DE SOUZAR$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 810,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao chefe da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA para pagamento de 4 diárias, para realizar reparos na subseção de Petropólis de 21 à 25/10/19. Conforme Portaria 1298/2019, Memorando Departamento de Gestão 187/2019 e Autorização da Presidência
177209/04/20201554/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para ministrar curso Capacita COREN-RJ no município de Resende – RJ no dia 19/09/2019, considerando Memorando nº 03/2019 do Capacita COREN-RJ às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 1162/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 02.
177309/04/2020997/2015OrdinárioServiços de CopeiragemGRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELIR$ 23.253,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 23.253,19
Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, para a renovação do Contrato 32/2016 com a empresa especializada na prestação de serviço de copeiragem, considerando Despacho nº 234/2019 da Procuradoria Geral às fls. 1144-1145, Despacho nº 436/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1147-1148, Parecer nº 108/2019 da Procuradoria Geral às fls. 1152-1156, Despacho nº 459/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls 1159, Minuta do Contrato às fls. 1190-1192, Parecer nº 380/2019 da Controladoria Geral às fls. 1194-1196 e autorização da Presidência às fls 1200. Vigência do contrato: 16/09/2019 a 16/09/2020 Valor total do termo aditivo: R$ 80.491,80 Valor mensal: R$ 6.707,65 Valor para 3 meses e 14 dias do mês de setembro/2019: R$ 23.253,19
199110/03/202064/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANA TERESA FERREIRA DE SOUZAR$ 4.104,00R$ 4.104,00R$ 4.104,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 e 15 de outubro de 2019 conforme portaria 04/18 e pef 64/19
199210/03/2020637/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDESR$ 2.660,00R$ 2.660,00R$ 2.660,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 10, 12, 18, 19, 23 e 26 de setembro de 2019 conforme portaria 987/19 e pef 637/19
199310/03/2020335/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJOSIMAR SANTOS BARBOSAR$ 3.040,00R$ 3.040,00R$ 3.040,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 11, 16, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2019. conforme portaria 1100/19 e pef 335/19
199410/03/2020333/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLILIANA RODRIGUES DO AMARALR$ 304,00R$ 304,00R$ 304,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividades politico representativas exercidas em 26 de setembro de 2019. conforme portaria 621/2018 e pef 333/19
199510/03/2020338/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIAR$ 608,00R$ 608,00R$ 608,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado aGHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, por atividades politico representativas exercidas em29 de agosto de 2019 e 27 de setembro de 2019. conforme portaria 621/2018 e pef 338/19
199610/03/2020105/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoDEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIROR$ 912,00R$ 912,00R$ 912,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 20 e 29 de agosto de 2019 e 27 de setembro de 2019. conforme portaria 621/2018 e pef 105/19
199710/03/2020102/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITOR$ 304,00R$ 304,00R$ 304,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA DOLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO, por atividades politico representativas exercidas em 29 de agosto de 2019. conforme portaria 621/2018 e pef 102/19
199810/03/2020116/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA LUCIA TANAJURA MACHADOR$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 08, 09, 10 e 11 de outubro de 2019 . conforme portaria 04/2018 e pef 116/19
199910/03/20201517/2018GlobalServiços de Consultoria - PJPRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELIR$ 59.900,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 59.900,00
Valor empenhado a PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI para fazer face as despesas com prestação de serviço de consultoria de Recursos Humanos, com entendimento jurídico em empresas públicas sob o regime celetista, para avaliar, adequar e implantar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 118-132, Ata de realização do Pregão eletrônico às fls. 144-146, Parecer n° 379/2019 da Controladoria Geral às fls. 187-188, Despacho 548/2019 do Setor de Compras às fls. 199 e autorização da Presidência às fls. 201. Vigência: 180 dias a partir de 01/11/2019.
200010/03/20202037/2018OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesCARLOS SAMPAIO DE SOUZAR$ 859,84R$ 859,84R$ 859,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, referente ao ressarcimento das despesas com a compra de materiais necessários para a manutenção e reparos das novas salas locadas para o funcionamento da Subseção de Campo Grande, reparos na sala antiga e manutenção em caráter de urgência, na subseção de Nova Iguaçu, considerando Memorando nº 411/2018 às fls. 01, Despacho 31/2019 da Controladoria Geral às fls. 13, Despacho 01/2019 da Subseção de Campo Grande às fls. 15, Despacho 136/2016 da Secretaria Geral às fls. 29 e autorização da Presidência - Plenário às fls. 30.
151608/03/20201275/2019GlobalDiárias Pessoal CivilLEONARDO REIS DE CARVALHOR$ 405,00R$ 405,00R$ 405,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias nos Município de Volta REdonda e Miguel Pereira – RJ nos dias 19 e 20/08/2019 e Volta Redonda – RJ no dia 30/08/2019, considerando Memo nº 102/2019 do Departamento de Gestão às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 940/2019 às fls. 11 e autorização da Presidência às fls. 03.
151708/03/20201374/2019GlobalDiárias a ConselheirosMARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRAR$ 645,00R$ 645,00R$ 645,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a conselheira MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para realizar visitas administrativas nas Subseções dos Municípios de Cabo no dia 16/08/2019, Volta Redonda no dia 20/08/2019 e Itaperuna e Campos dos Goytacazes nos dias 27 e 28/08/2019, considerando Memorandos da Chefe de Atendimento das Subseções nº 026, 027 e 028/2019 às fls. 04, 09 e 14, Portarias COREN-RJ nº 1019, 1020 e 1018/2019 às fls. 06, 11 e 16 e autorização da Presidência às fls. 03. *Este empenho refere-se ao OE4 - Iniciativa Estratégica 8 do PPA 2019-2021.
151808/03/20201327/2019GlobalDiárias Pessoal CivilEMMANUELE COSTAR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a assessora técnica EMMANUELE COSTA, para realizar visitas administrativas nas Subseções dos Municípios de Cabo no dia 16/08/2019, Volta Redonda no dia 20/08/2019 e Itaperuna e Campos dos Goytacazes nos dias 27 e 28/08/2019, considerando Memorandos da Chefe de Atendimento das Subseções nº 022, 023 e 024/2019 às fls. 04, 09 e 13, Portarias COREN-RJ nº 1019, 1020 e 1018/2019 às fls. 06, 11 e 15 e autorização da Presidência às fls. 03. *Este empenho refere-se ao OE4 - Iniciativa Estratégica 8 do PPA 2019-2021.
151908/03/20201392/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilEDUARDO BENTES DE SOUZA RANGELR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico Eduardo Bentes de Souza Rangel, para conduzir funcionário para levar material do mês e galões de água para a subseção no Município de Nova Friburgo – RJ no dia 16/08/2019, considerando Memorando nº 222/2019 da Logística às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 1035/2019 e autorização da Presidência à fl. 01.
152008/03/20201391/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilNIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTOR$ 127,50R$ 127,50R$ 127,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de serviços gerais NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para levar material do mês e galões de água para a subseção no Município de Nova Friburgo – RJ no dia 16/08/2019, considerando Memorando nº 226/2019 da Logística às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 1035/2019 e autorização da Presidência à fl. 01.