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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
76009/05/2019672/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosMARCELO BARBOSA DE MENDONCAR$ 645,00R$ 645,00R$ 645,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no município de Macaé – RJ no período de 20 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 066/2019 do Programa COREN-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 370/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.
76109/05/2019672/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilILTON MARCIO LOUZADA THASMOR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no município de Macaé – RJ no período de 20 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 066/2019 do Programa COREN-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 370/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.
76209/05/2019637/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDESR$ 1.520,00R$ 1.520,00R$ 1.520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a conselheira MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES, por atividades político representativas exercidas nos dias 12, 22, 25 e 28 de março, considerando Portarias 04/2018 e 109/2019 e autorização da Presidência.
76309/05/2019674/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosMARCELO BARBOSA DE MENDONCAR$ 322,50R$ 322,50R$ 322,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no município de Resende – RJ no período de 27 a 28/05/2019, considerando Memorando nº 067/2019 do Programa COREN-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 371/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.
76409/05/2019638/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLAZARO JOSE DOS SANTOSR$ 380,00R$ 380,00R$ 380,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Conselheiro LAZARO JOSE DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 14 de março de 2019, conforme portaria 04/18
76509/05/2019674/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilFABIO SILVA DE JESUSR$ 270,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 270,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no município de Resende – RJ no período de 27 a 28/05/2019, considerando Memorando nº 067/2019 do Programa COREN-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 371/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.
76609/05/2019762/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoIVONETE COSTA SILVAR$ 304,00R$ 304,00R$ 304,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Colaboradora IVONETE COSTA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03 de abril de 2019, conforme portaria 318/19
76709/05/2019603/2019OrdinárioMaterial de ExpedienteLUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDAR$ 14.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.500,00
Valor empenhado a LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA, para aquisição de papel xerográfico A4 para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Parecer nº 028/2019 da Procuradoria Geral às fls. 55-68, Parecer nº 309/2019 da Controladoria Geral às fls, 72-74, Proposta de Preço às fls. 80, Parecer nº 039/2019 da Procuradoria Geral às fls. 112-113, Parecer nº 316/2019 da Controladoria Geral às fls, 114-116, Despacho nº 017/2019 do Pregoeiro Substituto às fls. 124-127, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico às fls. 132, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 133, Despacho nº 20/2018 do Departamento de Gestão às fls. 134 e autorização da Presidência às fls. 135. Ata de Registro de Preços nº 001/2019 Papel Alcalino A4 (210 x 297 mm), gramatura 75 g/m2, caixa com 5 pct - 1.000 resmas: Valor unitário R$ 14,50 / Valor total: R$ 14.500,00
76809/05/2019808/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilGILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRAR$ 127,50R$ 127,50R$ 127,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para seguir o cronograma de visitas as Subseções com a empresa de saúde e segurança ocupacional, para emissão do laudo obrigatório de PCMSO e PPRA, nos Municípios de Niterói/ São Gonçalo e Cabo Frio - RJ no dia 10/05/2019, considerando Memorando nº 124/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 489/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.
76909/05/2019722/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilGILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRAR$ 127,50R$ 127,50R$ 127,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeira Fiscal em Inspeção Fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda e Resende - RJ no dia 20/05/2019, considerando Memorando nº 109/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 403/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.
77009/05/2019736/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilBERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHOR$ 127,50R$ 127,50R$ 127,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em Inspeção Fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda / Porto Real- RJ no dia 27/05/2019, considerando Memorando nº 108/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 406/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.
77109/05/2019727/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilBERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHOR$ 382,50R$ 382,50R$ 382,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em atendimento de demanda do MP, no município de Araruama - RJ nos dias 20 e 21/05/2019, considerando Memorando nº 104/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 402/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.
77209/05/2019751/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilJANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHOR$ 350,00R$ 350,00R$ 350,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 676/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 424/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.
77309/05/2019759/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilROBERTA CAROLINA FERREIRAR$ 350,00R$ 350,00R$ 350,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 676/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 424/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.
77409/05/2019759/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilSUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUESR$ 350,00R$ 350,00R$ 350,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 676/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 424/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.
77509/05/2019759/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilERICA TORRESR$ 350,00R$ 350,00R$ 350,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 676/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 424/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.
77609/05/2019769/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilGREICE MOLIM BECKERR$ 350,00R$ 350,00R$ 350,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 666/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 410/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.
77709/05/2019760/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULA ALVARENGA DE F MARTINSR$ 350,00R$ 350,00R$ 350,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 666/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 410/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.
77809/05/2019726/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilERIKA MACHADO PINTO DA SILVAR$ 393,75R$ 393,75R$ 393,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento ao Ministério público, no município de Araruama - RJ nos dias 20 e 21/05/2019, considerando Memorando nº 646/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 397/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.
77909/05/2019770/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIROR$ 350,00R$ 350,00R$ 350,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 e 22/05/2019, considerando Memorando nº 680/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 443/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.