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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
91118/06/2018341/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGLÓRIA MARIA DE CARVALHOR$ 1.216,00R$ 1.216,00R$ 1.216,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLORIA MARIA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 10, 22 e 23 de maio de 2018, conforme portaria n°012/2018
91218/06/2018342/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 3.648,00R$ 3.648,00R$ 3.648,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades politico-representativas exercidas em 02, 03, 04, 07, 08, 09, 14, 22, 23, 24, 28 e 29 de maio de 2018. conforme Portarias 006/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 342/2018.
91318/06/2018008/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIOR$ 2.736,00R$ 2.736,00R$ 2.736,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Primeiro Secretário GLÁUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, PELAS ATIVIDADES POLITICAS E REPRESENTATIVAS EXERCIDAS EM 04, 05, 06, 07, 11 e 12 de junho de 2018.
91418/06/2018314/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVAR$ 2.666,00R$ 2.660,00R$ 2.660,00R$ 0,00R$ 6,00
Valor empenhado a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pelas atividades politico-representativas exercidas em 04, 07, 08, 21, 22, 25 e 28/05/2018 conforme Portarias 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 314/2018.
91518/06/2018566/2013OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZESR$ 259,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 259,44R$ 0,00
Complemento do empenho nº 19/2018 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, referente as despesas com IPTU e taxa de coleta de lixo do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 393 e autorização da Presidência às fls. 397.Vigência do contrato: 02/07/2017 a 01/07/2018*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.
91618/06/20181052/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoILTON MARCIO LOUZADA THASMOR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito – RJ no período de 18 a 20/06/2018, considerando Memorando nº 178/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 599/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.
91718/06/20181061/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoGILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRAR$ 127,50R$ 127,50R$ 127,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para participar de fiscalização no Hospital Santa Teresinha no Município de São José do Vale do Rio Preto no dia 18/06/2018, considerando Memorando nº 234/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 620/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.
91818/06/20181061/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoMARINA NUNES DE SOUZAR$ 131,25R$ 131,25R$ 131,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, que irá participar de inspeção fiscalizatória no Município de de São José do Vale do Rio Preto no dia 18/06/2018, considerando Memorando nº 322/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 611/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.
88915/06/2018378OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSAULO LIMA DA SILVA YANOWICHR$ 380,00R$ 380,00R$ 380,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico-representativas exercidas no dia 30 de maio de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 378/2018.
89015/06/2018689/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCLAUDIA DE CARVALHO DANTASR$ 1.520,00R$ 1.520,00R$ 1.520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIA DE CARVALHO DANTAS, por atividades politico representativas realizadas nos dias 02, 09, 16, 23 e 28 de maio de 2018, conforme Portarias 260, 261,308, 330, 378, 499, 500/2018 e documentos comprobatórios no PEF 689/2018.
89115/06/2018690/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFERNANDA DE CARVALHO DANTASR$ 1.520,00R$ 1.520,00R$ 1.520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDA DE CARVALHO DANTAS, por atividades politico representativas realizadas nos dias 02, 09, 16, 23 e 28 de maio de 2018, conforme Portaria 082/2018 e documentos comprobatórios no PEF 690/2018.
89215/06/2018688/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUDMILA SANTOS DE OLIVEIRAR$ 1.520,00R$ 1.520,00R$ 1.520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades politico-representativas exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de maio de 2018, conforme Portaria 082/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 688/2018.
89315/06/2018438/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoEVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENOR$ 1.330,00R$ 1.330,00R$ 1.330,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Colaborador EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO, por atividades politico-representativas realizadas nos dias 07, 14, 21, 22 e 28 de maio de 2018, conforme Portaria 075/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 438/2018.
89415/06/2018339/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIARR$ 3.040,00R$ 3.040,00R$ 3.040,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira Zuleide Alzira de Santana Aguiar, por atividades politico-representativas realizadas nos dias 03, 04, 07, 08, 11, 14, 17 e 21 de maio de 2018, considerando Portarias 04, 485 e 489/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 339/2018.
89515/06/2018340/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCARLOS ALBERTO MENDESR$ 3.040,00R$ 3.040,00R$ 3.040,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Colaborador Carlos Alberto Mendes, por atividades politico-representativas realizadas nos dias 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15 e 18 de maio de 2018, Portarias 073 e 391/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 340/2018.
88714/06/2018926/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosSARALI ROSE RIBEIRO XAVIER BRAGAR$ 120,00R$ 120,00R$ 120,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SARALI ROSE RIBEIRO XAVIER BRAGA, referente a devolução de despesa realizada pelo titular cujo documento original escolar foi objeto do sinistro dos Correios (2ª via do diploma), considerando Memorando Financeiro nº 174/2018 à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 09.
88814/06/20181008/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosANDERSON FRANCISCO DE CASTRO RAPOSOR$ 100,00R$ 100,00R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE CASTRO RAPOSO, referente a devolução de despesa realizada pelo titular cujo documento original escolar foi objeto do sinistro dos Correios (2ª via do diploma), considerando Memorando Financeiro nº 205/2018 à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 17.
87913/06/20181022/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonANA LÚCIA TELLES FONSECAR$ 340,00R$ 340,00R$ 340,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Presidente do COREN-RJ ANA LUCIA TELLES FONSECA, pela participação na na 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 08 de junho de 2018, considerando Memorando nº 023/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.
88013/06/20181022/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonANA TERESA FERREIRA DE SOUZAR$ 314,00R$ 314,00R$ 314,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vice Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na na 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 08 de junho de 2018, considerando Memorando nº 023/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.
88113/06/20181022/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonGLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIOR$ 314,00R$ 314,00R$ 314,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na na 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 08 de junho de 2018, considerando Memorando nº 023/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.