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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
171524/09/20181557/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de complemento de diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA , que participará de reunião com com os candidatos para o CEENF no Município de Volta Redonda – RJ no período de 24 a 25/09/2018, conforme recomendação do Parecer nº 1298/2018 da Controladoria Geral às fls. 14, considerando Memorando nº 012/2018 da Logística à fl. 01, Portaria nº 867/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.
171624/09/2018008/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIOR$ 3.648,00R$ 3.648,00R$ 3.648,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades político-representativas exercidas em 01, 03, 04, 06, 17, 18, 19 e 20 de setembro de 2018 , considerando Portaria 826/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 008/2018.
171724/09/20181610/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoBERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHOR$ 382,50R$ 382,50R$ 382,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir a Presidente, Conselheira e Funcionário para participação na Jornada da Prática do exercício profissional para o ensino no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 27/09/2018, considerando memorando nº 016/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 882/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.
171824/09/20181610/2018OrdinárioDiárias ConselheirosELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 483,75R$ 483,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem à 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO , para participação na Jornada da Prática do exercício profissional para o ensino no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 27/09/2018, considerando requisição de diária às fls. 05, Portaria COREN-RJ nº 902/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 05.
171924/09/20181609/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoDANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLYR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Chefe Fiscal das Subseções, que irá participar de Audiência na Câmara Municipal de Volta Redonda, no dia 28/09/2018, considerando memorando nº 539/2018 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 885/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.
172024/09/20181111/2014EstimativoPrograma De Alimentação Ao Trabalhador - PatSODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SAR$ 427.531,33R$ 117.167,77R$ 117.167,77R$ 0,00R$ 310.363,56
Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA para prorrogação do Contrato COREN-RJ nº 013/2014 com a empresa prestadora de serviços de fornecimento de cartões de refeição, alimentação e bonificação natalina para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando novo parecer da Procuradoria Geral n° 95, Despacho nº 487 e 506/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 889 e 903, Parecer n° 1304/2018 da Controladoria Geral às fls. 890-892 e autorização da Presidência às fls. 904.Vigência do contrato: 25/09/2018 a 24/09/2019Valor total estimado do contrato: R$ 1.717.352,95Valor estimado para 2018: R$ 427.531,33Este empenho refere-se à ação 43 do PPA 2016-2018.
172124/09/20181785/2017OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoD FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPPR$ 7.367,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.367,80
Valor empenhado a D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP para aquisição de material de limpeza, considerando Memorando nº 127/2018 do Setor Almoxarifado às fls. 262, Despacho n° 467 e 505/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 263 e 266 e autorização da Presidência as fls. 267. - Água sanitária, em garrafas plásticas de 1.000ml - 120 frascos;- Desinfetante Perfumado de 500ml - 220 frascos;- Desodorante sanitário - 340 cx;- Esponja de aço carbono - 100 pct;- Esponja de espuma dupla face - 100 und;- Sabão em pó biodegradável de 1kg: 60 pct;- Saco para lixo de 100 litros, preto, resistente - 50 pct; - Toalhas de papel para banheiro - na cor branca - 450 pct. Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.
170921/09/20181580/2018OrdinárioDiárias ConselheirosANA LÚCIA TELLES FONSECAR$ 161,25R$ 161,25R$ 161,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem da Presidente para participação na Jornada da Prática do exercício profissional para o ensino no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 27/09/2018, conforme recomendação do Parecer nº 1300/2018 da Controladoria Geral às fls. 22 e 23, considerando Memorando nº 050/2018 do SIC à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 876/2018 às fls. 12 e autorização da Presidência à fl. 01.
171021/09/20181580/2018OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRAR$ 161,25R$ 161,25R$ 161,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem da Conselheira para participação na Jornada da Prática do exercício profissional para o ensino no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 27/09/2018, conforme recomendação do Parecer nº 1300/2018 da Controladoria Geral às fls. 22 e 23, considerando Memorando nº 050/2018 do SIC à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 876/2018 às fls. 12 e autorização da Presidência à fl. 01.
171121/09/20181593/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoFABIO SILVA DE JESUSR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS para cumprir agenda do COREN MÓVEL no município de Resende, no período de 25 a 26/09/18, considerando Memorando nº 271/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria nº 887/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.
171221/09/2018332/2018OrdinárioFestiv., Recep., Hosped., HomenagensEXB EVENTOS EIRELI EPPR$ 2.560,00R$ 2.560,00R$ 2.560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para a contratação de serviços de buffet, para realização de coffee break para o evento "Jornada Prática do Exercício Profissional", no dia 25/09/2018 no total de 80 pessoas, considerando Despacho n° 488/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 290, Memorando n° 047/2018 do Departamento de Atendimento às fls. 294 e autorização da Presidência às fls. 304.
171321/09/20181588/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoKATIA MARIA DOS SANTOS CALEGAROR$ 437,50R$ 437,50R$ 437,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para complemento de pagamento de diária de viagem à Enfermeira Fiscal KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO para participar de inspeção fiscalizatória conjunta com o MP-Defensoria Pública em Ilha Grande, no período de 27 a 29/09/2018, conforme memorando nº 323.046/2018 da Enfermeira Fiscal Kátia Calegaro às fls. 12, considerando Memorando nº 572/2018-DEFIS às fls.01, Portaria COREN-RJ nº 880/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência às fl. 01.
170821/09/20181580/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoTHIAGO DE OLIVEIRA SOUZAR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem do Chefe do SIC para participação na Jornada da Prática do exercício profissional para o ensino no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 27/09/2018, conforme recomendação do Parecer nº 1300/2018 da Controladoria Geral às fls. 22 e 23, considerando Memorando nº 050/2018 do SIC à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 876/2018 às fls. 12 e autorização da Presidência à fl. 01.
169120/09/20181588/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonANA LÚCIA TELLES FONSECAR$ 340,00R$ 340,00R$ 340,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pelo pagamento de jeton devido à participação na 189° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 14 de setembro de 2018
169220/09/20181588/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonANA TERESA FERREIRA DE SOUZAR$ 314,00R$ 314,00R$ 314,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pelo pagamento de jeton devido à participação na 189° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 14 de setembro de 2018
169320/09/20181588/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonCAROLINA ALVES FELIPPER$ 314,00R$ 314,00R$ 314,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, pelo pagamento de jeton devido à participação na 189° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 14 de setembro de 2018
169420/09/20181588/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonMARIA LUCIA TANAJURA MACHADOR$ 314,00R$ 314,00R$ 314,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pelo pagamento de jeton devido à participação na 189° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 14 de setembro de 2018
169520/09/20181588/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 314,00R$ 314,00R$ 314,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, pelo pagamento de jeton devido à participação na 189° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 14 de setembro de 2018
169620/09/20181577/2018OrdinárioDiárias ConselheirosMARIA LUCIA TANAJURA MACHADOR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Primeira Tesoureira do COREN-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, que irá representar o COREN-RJ no 6º Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem na cidade de Salvador-BA, no período de 06 a 07/12/18, considerando OF. CIR. GAB. nº 004/2018/PRESID do COREN-BA às fls. 2, Portaria COREN-RJ nº 835/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.
169720/09/2018902/2016GlobalServiços De InternetMUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDAR$ 5.464,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.464,42
Valor empenhado para a renovação do Contrato nº 35/2016 com a empresa prestadora de serviço de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado do Anexo Glória, considerando Parecer nº 084/2018 da Procuradoria Geral às fls. 309-316, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 321, Despacho nº 405 e 448/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 322 e 449 e autorização da Diretoria às fls. 451. Vigência do contrato: 21/09/2018 a 20/09/2019Valor total do contrato: R$ 19.672,03Valor mensal: R$ 1.639,34Valor para 03 meses e 10 dias de setembro de 2018: R$ 5.464,42Este empenho refere-se a ação 47 do PPA 2016-2018