Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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688 | 26/04/2019 | 366/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28 e 29 de março de 2019, conforme portaria 68/19 e Processo 366/19 |
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689 | 26/04/2019 | 670/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Programa COREN-RJ Móvel nos Municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 13 a 15/05/2019, considerando Memorando nº 064/2019 do Program Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 359/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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690 | 26/04/2019 | 404/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico representativas exercidas em 11, 15, 19, 21 e 25 de março de 2019, conforme portaria 241/19 e Processo 404/19 |
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691 | 26/04/2019 | 670/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Programa COREN-RJ Móvel nos Municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 13 a 15/05/2019, considerando Memorando nº 064/2019 do Program Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 359/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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692 | 26/04/2019 | 104/19 | Ordinário | Auxílio Representação | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico representativas exercidas em 22, 25 e 26 de março de 2019, conforme portaria 04/2018 e Processo 104/19 |
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693 | 26/04/2019 | 336/19 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FLÁVIA ESPÍNDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 12, 18, 15 e 28 de março de 2019, conforme portaria 103/2019 e Processo 336/19 |
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694 | 26/04/2019 | 725/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória no Município de Volta Redonda/ Mendes - RJ no dia 13/05/2019, considerando Memorando nº 106/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 401/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01. |
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695 | 26/04/2019 | 308/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 15, 18, 21, 22, 25 e 29 de março de 2019, conforme portaria 079/2019 e Processo 308/19 |
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696 | 26/04/2019 | 292/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas nos dias 11, 12, 19, 26 e 27 de fevereiro de 2019, conforme Portaria 714/2018, |
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697 | 26/04/2019 | 332/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades politico representativas exercidas em 15, 25 e 28 de março de 2019, conforme portaria 311/2019 e Processo 332/19 |
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698 | 26/04/2019 | 256/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 22, 25 e 28 de março de 2019, conforme portaria 239/2019 e Processo 256/19 |
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699 | 26/04/2019 | 140/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA, por atividades politico representativas exercidas em 12 e 19 de março de 2019, conforme portaria 621/2018 e Processo 140/19 |
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700 | 26/04/2019 | 337/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a conselheira OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas nos dias 11, 14, 19, 22, 25, 26 e 28 de março de 2019, considerando Portarias 04/2018, 60, e 63, 169, 99, 184/2019 e autorização da Presidência. |
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701 | 26/04/2019 | 582/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado ao Conselheiro Brainer Augusto Alves da Rocha, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13, 19 e 21 de março de 2019, conforme portaria 04/18 |
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702 | 26/04/2019 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Segunda Secretária CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico representativas exercidas em 11, 15 e 19 de março de 2019 conforme portaria 04/2018 e 621/18 |
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678 | 25/04/2019 | 708/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de duas diária de viagem a coordenadora fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para Participar da oficina sobre atuação da enfermagem na atenção básica
na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais nos dias 01 a 03/05/2019, considerando Memorando nº 655/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 09, Portaria COREN-RJ nº 395/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 09. |
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660 | 24/04/2019 | 292/2017 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | R$ 103.717,83 | R$ 62.134,98 | R$ 62.134,98 | R$ 0,00 | R$ 41.582,85 |
Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente a repactuação do Contrato nº 05/2018 em 12,5% com a prestadora de serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando Parecer nº 32/2019 da Procuradoria Geral às fls. 591-604, Despacho nº 151/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 605, correio eletrônico do fiscal do contrato às fls. 606, Parecer nº 315/2019 da Controladoria Geral às fls. 617-620, Despacho nº 123/2019 da Procuradoria Geral às fls. 622 e autorização da Presidência às fls. 624.
Vigência do contrato: 10/05/2018 a 10/05/2019. |
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661 | 24/04/2019 | 704/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de três diária de viagem ao assessor técnico MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Campos dos Goytacazes, Miracema e Varre-Sai - RJ nos dias 24 a 27/04/2019, considerando Memorando nº 099/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 391/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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662 | 24/04/2019 | 702/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Eduardo Bentes de Souza Rangel | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico Eduardo Bentes de Souza Rangel, para conduzir Enfermeira Fiscal, em atendimento à Comissão de Ética e cumprir oficio MPRJ nos Municípios de Volta Redonda e Resende – RJ no dia 24/04/2019, considerando Memorando nº 103/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 396/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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663 | 24/04/2019 | 684/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeiros em coleta de depoimentos de processos éticos na Subseção no Município de Volta Redonda - RJ nos dias 02 a 03/05/2019, considerando Memorando nº 096/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 374/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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