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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
55402/04/2019337/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoOLGUIMAR CRUZ DOS SANTOSR$ 2.660,00R$ 2.660,00R$ 2.660,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a conselheira OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 08, 12, 14, 19, 26 e 28 de fevereiro de 2019, considerando Portarias 04/2018, 60, e 63/2019 e autorização da Presidência.
55502/04/2019292/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTEREZA CRISTINA MARCELINO SOARESR$ 1.520,00R$ 1.520,00R$ 1.520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas nos dias 04, 12, 18, 19 e 26 de fevereiro de 2019, considerando Portaria 714/2018, 1148/2018 e 117/2019 e autorização da Presidência.
55602/04/2019311/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUCIA HELENA SANTOS DE OLIVEIRAR$ 1.520,00R$ 1.520,00R$ 1.520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a colaboradora LUCIA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 08, 15, 22 e 27 de fevereiro de 2019, considerando Portaria 079/2019 e autorização da Presidência.
54801/04/2019177/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIOR$ 1.368,00R$ 1.368,00R$ 1.368,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Primeiro Secretário GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico representativas exercidas em 25, 26 e 28 de março de 2019 conforme portaria 313/17
54901/04/201963/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANA LÚCIA TELLES FONSECAR$ 3.458,00R$ 3.458,00R$ 3.458,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pelas atividades politico representativas exercidas em 18, 19, 22, 25, 26, 28 e 29 de março de 2019 conforme portaria 04/2018, 68/2019.
53629/03/2019591/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilBERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHOR$ 127,50R$ 127,50R$ 127,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeiras Fiscais em reunião com as fiscais no Município de Volta Redonda - RJ no dia 08/04/2019, considerando Memorando nº 074/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 323/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.
53729/03/2019539/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosMARCELO BARBOSA DE MENDONCAR$ 322,50R$ 322,50R$ 322,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no Município de Rio Bonito – RJ nos dias 09 e 10/04/2019, considerando Memorando nº 052/2019 do programa COREN-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 283/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.
53829/03/2019539/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilILTON MARCIO LOUZADA THASMOR$ 270,00R$ 270,00R$ 270,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no Município de Rio Bonito – RJ nos dias 09 e 10/04/2019, considerando Memorando nº 052/2019 do programa COREN-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 283/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.
53929/03/201992/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 3.192,00R$ 3.192,00R$ 3.192,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 18, 19, 21, 22, 25, 26 e 28 de março de 2019 conforme portaria 311/19.
54029/03/2019542/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosEVANDRO CRUZ GOMESR$ 645,00R$ 645,00R$ 645,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Casimiro de Abreu e Araruama, no período de 15 a 17/04/2019, considerando Memorando nº 055/2019 do Programa Coren-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 286/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.
54129/03/2019542/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilFABIO SILVA DE JESUSR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Casimiro de Abreu e Araruama, no período de 15 a 17/04/2019, considerando Memorando nº 055/2019 do Programa Coren-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 286/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.
52729/03/2019140/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZAR$ 608,00R$ 608,00R$ 608,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Colaboradora ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 01 e 22 de fevereiro de 2019 conforme portaria 621/2018.
52829/03/2019141/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoIVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊAR$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politicos representativas exercidas em 08, 12, 14, 20 e 26 de fevereiro de 2019 conforme portaria 04/18
52929/03/2019588/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilBERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHOR$ 127,50R$ 127,50R$ 127,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Enfermeira Fiscal em fiscalização na subseção no município de Volta Redonda/ Mendes - RJ no dia 01/04/2019, considerando Memorando nº 073/2019 da Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 321/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.
53029/03/2019292/2017EstimativoAuxílio Saúde aos ServidoresAMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/AR$ 3.221,96R$ 3.221,96R$ 3.221,96R$ 0,00R$ 0,00
Complemento do empenho nº 35/2019 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa prestadora de serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 030/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 575. Vigência do contrato: 10/05/2018 a 10/05/2019 Valor total estimado do contrato: R$ 829.742,64
53129/03/2019589/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilLEONARDO REIS DE CARVALHOR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir enfermeira fiscal em treinamento no Rio de janeiro e precisará transportar grande quantidade de processos de fiscalização na Subseção do Município de Volta Redonda - RJ no dia 01/04/2019, considerando Memorando nº 072/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 322/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.
53229/03/2019590/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilGILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRAR$ 127,50R$ 127,50R$ 127,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória na Subseção no Município de Volta Redonda/ Porto Real - RJ no dia 05/04/2019, considerando Memorando nº 077/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 324/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.
53329/03/2019580/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZAR$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 135,00R$ 0,00
Valor empenhado a Coordenadora da Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA para participar de reunião com Enfermeira Fiscal na Subseção do município de Volta Redonda - RJ no dia 08/04/2019, considerando Memorando n° 490/2019 do Departamento de Fiscalização ás fls. 1, Portaria Coren-RJ n° 306/2019 ás 03 e autorização da Presidência às fl. 01.
53429/03/2019543/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosEVANDRO CRUZ GOMESR$ 645,00R$ 645,00R$ 645,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Programa COREN Móvel nos Municípios de Valença e Miguel Pereira – RJ nos dias 01 a 03/04/2019, considerando Memorando nº 054/2019 do Programa Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 285/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.
53529/03/2019543/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilFABIO SILVA DE JESUSR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Programa COREN Móvel nos Municípios de Valença e Miguel Pereira – RJ nos dias 01 a 03/04/2019, considerando Memorando nº 054/2019 do Programa Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 285/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.