Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1398 | 06/08/2018 | 1304/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 262° Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 31 de julho de 2018, considerando Memorando nº 037/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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1399 | 06/08/2018 | 1304/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 262° Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 31 de julho de 2018, considerando Memorando nº 037/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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1400 | 06/08/2018 | 1304/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheira MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 262° Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 31 de julho de 2018, considerando Memorando nº 037/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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1401 | 06/08/2018 | 1304/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheira ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 262° Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 31 de julho de 2018, considerando Memorando nº 037/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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1402 | 06/08/2018 | 1304/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | FABRÍCIO DA SILVA BASTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado ao Conselheiro FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, pela participação na 262° Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 31 de julho de 2018, considerando Memorando nº 037/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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1403 | 06/08/2018 | 1304/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheira JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 262° Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 31 de julho de 2018, considerando Memorando nº 037/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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1404 | 06/08/2018 | 1304/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 262° Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 31 de julho de 2018, considerando Memorando nº 037/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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1405 | 06/08/2018 | 1304/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheira OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS pela participação na 262° Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 31 de julho de 2018, considerando Memorando nº 037/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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1406 | 06/08/2018 | 1300/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CARLOS JOSÉ DA SILVA | R$ 256,96 | R$ 256,96 | R$ 256,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CARLOS JOSÉ DA SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1300/2018 e autorização da Presidência às fls 73. |
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1407 | 06/08/2018 | 1300/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CLARINDA BARBOSA DA SILVA | R$ 176,51 | R$ 176,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CLARINDA BARBOSA DA SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1300/2018 e autorização da Presidência às fls 73. |
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1408 | 06/08/2018 | 1300/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CRUZILENE DO NASCIMENTO SILVA | R$ 92,14 | R$ 92,14 | R$ 92,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CRUZILENE DO NASCIMENTO SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1300/2018 e autorização da Presidência às fls 73. |
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1409 | 06/08/2018 | 1300/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GELSON DA SILVA COSTA | R$ 157,69 | R$ 157,69 | R$ 157,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GELSON DA SILVA COSTA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1300/2018 e autorização da Presidência às fls 73. |
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1410 | 06/08/2018 | 1300/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LUIZA CRISTINA CARDOSO QUINTANILHA | R$ 192,64 | R$ 192,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUIZA CRISTINA CARDOSO QUINTANILHA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1300/2018 e autorização da Presidência às fls 73. |
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1411 | 06/08/2018 | 1300/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DE NAZARE MOUTINHO BARBOSA | R$ 166,45 | R$ 166,45 | R$ 166,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA DE NAZARE MOUTINHO BARBOSA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1300/2018 e autorização da Presidência às fls 73. |
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1412 | 06/08/2018 | 1300/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MIRANE PEREIRA IVO | R$ 256,96 | R$ 256,96 | R$ 256,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MIRANE PEREIRA IVO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1300/2018 e autorização da Presidência às fls 73. |
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1413 | 06/08/2018 | 1300/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | REGINA CELIA LOPES SILVA | R$ 35,04 | R$ 35,04 | R$ 35,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a REGINA CELIA LOPES SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1300/2018 e autorização da Presidência às fls 73. |
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1414 | 06/08/2018 | 1316/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro LAZARO JOSE DOS SANTOS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Macaé – RJ no período 20 a 22/08/2018, considerando Memorando nº 230/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 745/218 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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1415 | 06/08/2018 | 1318/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que levará material de consumo para a Subseção no Município de Volta de Redonda - RJ no dia 07/08/2018, considerando Memorando nº 142/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 750/218 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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1378 | 03/08/2018 | 1303/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Macaé – RJ no período de 20 a 22/08/2018, considerando Memorando nº 222/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria nº 738/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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1379 | 03/08/2018 | 1305/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel na Faculdade União Araruama de Ensino (UNILAGOS) no Município de Araruama – RJ no dia 10/08/2018, considerando Memorando nº 223/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria nº 736/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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