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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
72111/05/2018833/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonGLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIOR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.
72211/05/2018833/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonIVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊAR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.
72311/05/2018833/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonJOSIMAR SANTOS BARBOSAR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.
72411/05/2018833/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonMARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRAR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.
72511/05/2018833/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonUILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOSR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.
72611/05/2018833/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonWILMA GONCALVES DO NASCIMENTOR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.
72711/05/2018833/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonZULEIDA VIDAL DE ANDRADER$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.
72811/05/2018833/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIARR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.
72911/05/2018833/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonADRIANA MIRANDA DA SILVAR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira Adriana Miranda da Silva, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.
73011/05/2018833/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRAR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.
73111/05/2018833/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonELIZETH LUCIO RAMOSR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.
73211/05/2018833/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonJUSSARA PINHO DOS SANTOSR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.
73311/05/2018833/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonMARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDESR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.
73411/05/2018833/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonOLGUIMAR CRUZ DOS SANTOSR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.
70310/05/2018390/2016OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIROR$ 962,29R$ 962,29R$ 962,29R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento da taxa de incêndio (FUNESBOM) das salas do Anexo Glória, considerando Despacho nº 42/2018 do Departamento de Gestão às fls. 178 e autorização da Presidência às fls. 182.
70410/05/2018292/2017EstimativoPlano de Saúde de ServidoresAMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/AR$ 532.418,19R$ 442.263,39R$ 369.797,07R$ 0,00R$ 90.154,80
Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, para a contratação de plano de assistência à saúde dos funcionários do COREN-RJ, considerando Parecer nº 044/2018 da Procuradoria Geral às fls. 522-523, Proposta de Preços às fls. 524-525, Parecer nº 597/2018 da Controladoria Geral às fls. 527-529 e autorização da Presidência às fls. 531.Vigência: 10/05/2018 a 09/05/2019Valor total estimado do contrato: R$ 829.742,64Valor mensal estimado: R$ 69.145,22Valor para 07 meses e 21 dias de maio de 2018: R$ 532.418,19*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.
70510/05/2018010/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA LUCIA TANAJURA MACHADOR$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades apolítico-representativas exercidas em 02, 03, 04, 07 e 08 de maio de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 10/2018.
70610/05/2018828/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoIBERE NIELSON SÃO PEDROR$ 382,50R$ 382,50R$ 382,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Conselheiras ao evento da Semana de Enfermagem no Município de Valença no dia 10/05/2018, no Município de Paraíba do Sul no dia 14/05/2018 e no Município de Cabo Frio no dia 17/05/2018, considerando Memorando nº 35/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 503/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.
70209/05/2018822/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoILTON MARCIO LOUZADA THASMOR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Macaé – RJ no período de 14 a 16/05/2018, considerando Memorando nº 146/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 484/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.
69608/05/2018710/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoCARLOS EDUARDO DIAS VICTALR$ 340,00R$ 340,00R$ 340,00R$ 0,00R$ 0,00
Complemento do empenho nº 620/2018 para pagamento de uma diária de viagem ao Agente Administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, que substituiu a funcionária da Subseção de Campos no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 23/04/2018, considerando Parecer nº 540/2018 da Controladoria Geral às fl. 13, Portaria COREN-RJ nº 403/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 16.