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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
12619/01/2018322/2017OrdinárioMaterial De ExpedientePINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDAR$ 1.773,00R$ 1.773,00R$ 1.773,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTD, para aquisição de material de escritório para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 006/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 783-784, Despacho nº 015/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 785 e autorização da Presidência às fls,789. Ata de Registro de Preços nº 16/2017 às fls. 721-725.- Bobina para senha cor verde: 40 unidades;- Caneta esferográfica azul - 200 unidades;- Caneta esferográfica preta - 200 unidades;- Colchete latonados nº 10 - 20 caixas;- Envelope pardo 229 x 324 mm - 5.000 unidades.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.
12719/01/20181618/2014EstimativoAuxílio TransporteFETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIROR$ 210.000,00R$ 208.873,80R$ 208.873,80R$ 0,00R$ 1.126,20
Valor empenhado a FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da Sede e Subseções do COREN-RJ, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho nº 009/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 43 e autorização da Presidência às fls. 44.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.
12819/01/20181619/2014EstimativoAuxílio TransporteSINDPASS - SINDICATO DOS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSA E VOLTA REDONDAR$ 8.000,00R$ 948,26R$ 948,26R$ 0,00R$ 7.051,74
Valor empenhado a SINDPASS - SINDICATO DOS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSA E VOLTA REDONDA, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da Subseção de Volta Redonda, considerando Despacho nº 008/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 33 e autorização da Presidência às fls. 34.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.
12919/01/2018134/2018OrdinárioDiárias ConselheirosANA LÚCIA TELLES FONSECAR$ 483,75R$ 483,75R$ 483,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que irá cumprir agenda político-Representativa nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ nos dias 23 e 24/01/2018, considerando Memorando nº 19/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria nº 045/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.
13019/01/2018134/2018OrdinárioDiárias ConselheirosJOSIMAR SANTOS BARBOSAR$ 483,75R$ 483,75R$ 483,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, que irá cumprir agenda político-Representativa nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ nos dias 23 e 24/01/2018, considerando Memorando nº 19/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria nº 045/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.
13119/01/2018134/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoPAULO SERGIO PANARO DOS SANTOSR$ 382,50R$ 382,50R$ 382,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que irá conduzir Presidente do COREN-RJ e Conselheiro aos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ nos dias 23 e 24/01/2018, considerando Memorando nº 19/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria nº 046/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.
12118/01/2018120/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoIBERE NIELSON SÃO PEDROR$ 127,50R$ 127,50R$ 127,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Conselheira do Departamento de Ética para sensibilização no Município de Araruama – RJ no dia 24/01/2017, considerando Memorando nº 019/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 051/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.
12218/01/2018111/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoSABRINA LINS SEIBERT ROCHAR$ 880,00R$ 880,00R$ 880,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Gerente do Departamento de Fiscalização SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá participar da 1ª Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Corens, em Brasília – DF, no período de 30/01 a 01/02/2018, considerando Ofício nº 0002/2018 do COFEN à fl. 01, Memorando nº 027/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 06, Portaria COREN-RJ nº 031/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 12 do PPA 2016-2018.
12318/01/201850/2018OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosBECKER PERÍCIAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPPR$ 7,60R$ 7,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BECKER PERÍCIAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, referente cobrança de mora da nota fiscal do fornecedor, considerando Despacho nº 06/2018 do Controle Interno às fls. 32 e autorização da Presidência às fls. 34.
10917/01/2018110/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonANA LÚCIA TELLES FONSECAR$ 340,00R$ 340,00R$ 340,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton
11017/01/2018110/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonANA TERESA FERREIRA DE SOUZAR$ 314,00R$ 314,00R$ 314,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton
11117/01/2018110/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonGLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIOR$ 314,00R$ 314,00R$ 314,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton
11217/01/2018110/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonMARIA LUCIA TANAJURA MACHADOR$ 314,00R$ 314,00R$ 314,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton
11317/01/2018110/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 314,00R$ 314,00R$ 314,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton
11417/01/2018110/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonCRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVAR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton
11517/01/2018110/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonGLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIOR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton
11617/01/2018110/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonJOSIMAR SANTOS BARBOSAR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton
11717/01/2018006/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANA LÚCIA TELLES FONSECAR$ 3.458,00R$ 3.458,00R$ 3.458,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 04, 05, 08, 09, 10 e 11 janeiro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 006/2018.
11817/01/2018007/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANA TERESA FERREIRA DE SOUZAR$ 4.560,00R$ 4.560,00R$ 4.560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico-representativas exercidas em 26, 28 e 29 de dezembro de 2017 e 03, 04, 05, 08, 09, 10 e 11 janeiro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 007/2018.
11917/01/2018008/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIOR$ 3.192,00R$ 3.192,00R$ 3.192,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 04, 05, 08, 09, 10 e 11 janeiro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 008/2018.