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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
174425/09/20181616/18OrdinárioDiárias ConselheirosADRIANA MIRANDA DA SILVAR$ 270,00R$ 270,00R$ 270,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Conselheira ADRIANA MIRANDA DA SILVA , para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01.
174525/09/20181616/18OrdinárioDiárias ConselheirosANA LÚCIA TELLES FONSECAR$ 270,00R$ 270,00R$ 270,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Presidente ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01.
174625/09/2018860/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoEDMAR JORGE FEIJOR$ 2.660,00R$ 2.660,00R$ 2.660,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDMAR JORGE FEIJO, por atividades politico-representativas exercidas em 13, 14, 15, 23, 24, 28 e 30 de agosto de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 860/2018.
174725/09/2018155/2018EstimativoPassagens ServidoresMERU VIAGENS EIRELI - EPPR$ 50.000,00R$ 28.609,86R$ 28.609,86R$ 0,00R$ 21.390,14
Valor reservado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP referente a despesas de agenciamento de passagens aéreas em virtude de eventos a serem realizados nos meses de outubro e novembro de 2018 e a aprovação de alguns funcionários no mestrado institucional através do convênio entre o Cofen e a Universidade de Brasília - UNB, considerando Despacho n° 068/2018 da Secretaria Executiva às fls. 214, Despacho n° 478/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 216, Memorando n° 025/2018 do Gabinete às fls. 220 e autorização da Presidência à fl. 227Vigência do contrato: 22/05/2018 a 21/05/2018Valor total do contrato: R$ 200.000,00
174825/09/2018155/2018EstimativoPassagens ConselheirosMERU VIAGENS EIRELI - EPPR$ 25.000,00R$ 4.741,81R$ 4.741,81R$ 0,00R$ 20.258,19
Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP referente as despesas de agenciamento de passagens aéreas em virtude de eventos a serem realizados nos meses de outubro e novembro de 2018, considerando Despacho n° 446/2018 do Setor de Compras e contratos às fls. 210, Despacho n° 068/2018 da Secretaria Executiva às fls. 214 e autorização da Presidência à fl. 227.Vigência do contrato: 22/05/2018 a 21/05/2019Valor total do contrato: R$ 200.000,00
174925/09/2018155/2018EstimativoPassagens ColaboradoresMERU VIAGENS EIRELI - EPPR$ 5.000,00R$ 1.546,48R$ 1.168,21R$ 0,00R$ 3.453,52
Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP referente as despesas de agenciamento de passagens aéreas em virtude de eventos a serem realizados nos meses de outubro e novembro de 2018, considerando Despacho n° 446/2018 do Setor de Compras e contratos às fls. 210, Despacho n° 068/2018 da Secretaria Executiva às fls. 214 e autorização da Presidência à fl. 227Vigência do contrato: 22/05/2018 a 21/05/2019Valor total do contrato: R$ 200.000,00
175025/09/20181631/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoFRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOSR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que se deslocará de Cabo Frio para o município de Nova Iguaçu para conduzir Enfermeira Fiscal para fiscalização de urgência por solicitação do Ministério Público no município São João de Meriti, no dia 25/09/18, considerando Memorando nº 023/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 917/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.
171424/09/20181557/2018OrdinárioDiárias ConselheirosAISAR SANTANA MATOSR$ 161,25R$ 161,25R$ 161,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de complemento de diária de viagem a Conselheira AISAR SANTANA MATOS, que participará de reunião com com os candidatos para o CEENF no Município de Volta Redonda – RJ no período de 24 a 25/09/2018, conforme recomendação do Parecer nº 1298/2018 da Controladoria Geral às fls. 14, considerando Memorando nº 012/2018 da Logística à fl. 01, Portaria nº 867/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.
171524/09/20181557/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de complemento de diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA , que participará de reunião com com os candidatos para o CEENF no Município de Volta Redonda – RJ no período de 24 a 25/09/2018, conforme recomendação do Parecer nº 1298/2018 da Controladoria Geral às fls. 14, considerando Memorando nº 012/2018 da Logística à fl. 01, Portaria nº 867/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.
171624/09/2018008/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIOR$ 3.648,00R$ 3.648,00R$ 3.648,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades político-representativas exercidas em 01, 03, 04, 06, 17, 18, 19 e 20 de setembro de 2018 , considerando Portaria 826/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 008/2018.
171724/09/20181610/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoBERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHOR$ 382,50R$ 382,50R$ 382,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir a Presidente, Conselheira e Funcionário para participação na Jornada da Prática do exercício profissional para o ensino no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 27/09/2018, considerando memorando nº 016/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 882/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.
171824/09/20181610/2018OrdinárioDiárias ConselheirosELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 483,75R$ 483,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem à 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO , para participação na Jornada da Prática do exercício profissional para o ensino no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 27/09/2018, considerando requisição de diária às fls. 05, Portaria COREN-RJ nº 902/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 05.
171924/09/20181609/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoDANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLYR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Chefe Fiscal das Subseções, que irá participar de Audiência na Câmara Municipal de Volta Redonda, no dia 28/09/2018, considerando memorando nº 539/2018 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 885/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.
172024/09/20181111/2014EstimativoPrograma De Alimentação Ao Trabalhador - PatSODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SAR$ 427.531,33R$ 117.167,77R$ 117.167,77R$ 0,00R$ 310.363,56
Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA para prorrogação do Contrato COREN-RJ nº 013/2014 com a empresa prestadora de serviços de fornecimento de cartões de refeição, alimentação e bonificação natalina para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando novo parecer da Procuradoria Geral n° 95, Despacho nº 487 e 506/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 889 e 903, Parecer n° 1304/2018 da Controladoria Geral às fls. 890-892 e autorização da Presidência às fls. 904.Vigência do contrato: 25/09/2018 a 24/09/2019Valor total estimado do contrato: R$ 1.717.352,95Valor estimado para 2018: R$ 427.531,33Este empenho refere-se à ação 43 do PPA 2016-2018.
172124/09/20181785/2017OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoD FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPPR$ 7.367,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.367,80
Valor empenhado a D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP para aquisição de material de limpeza, considerando Memorando nº 127/2018 do Setor Almoxarifado às fls. 262, Despacho n° 467 e 505/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 263 e 266 e autorização da Presidência as fls. 267. - Água sanitária, em garrafas plásticas de 1.000ml - 120 frascos;- Desinfetante Perfumado de 500ml - 220 frascos;- Desodorante sanitário - 340 cx;- Esponja de aço carbono - 100 pct;- Esponja de espuma dupla face - 100 und;- Sabão em pó biodegradável de 1kg: 60 pct;- Saco para lixo de 100 litros, preto, resistente - 50 pct; - Toalhas de papel para banheiro - na cor branca - 450 pct. Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.
170921/09/20181580/2018OrdinárioDiárias ConselheirosANA LÚCIA TELLES FONSECAR$ 161,25R$ 161,25R$ 161,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem da Presidente para participação na Jornada da Prática do exercício profissional para o ensino no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 27/09/2018, conforme recomendação do Parecer nº 1300/2018 da Controladoria Geral às fls. 22 e 23, considerando Memorando nº 050/2018 do SIC à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 876/2018 às fls. 12 e autorização da Presidência à fl. 01.
171021/09/20181580/2018OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRAR$ 161,25R$ 161,25R$ 161,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem da Conselheira para participação na Jornada da Prática do exercício profissional para o ensino no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 27/09/2018, conforme recomendação do Parecer nº 1300/2018 da Controladoria Geral às fls. 22 e 23, considerando Memorando nº 050/2018 do SIC à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 876/2018 às fls. 12 e autorização da Presidência à fl. 01.
171121/09/20181593/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoFABIO SILVA DE JESUSR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS para cumprir agenda do COREN MÓVEL no município de Resende, no período de 25 a 26/09/18, considerando Memorando nº 271/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria nº 887/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.
171221/09/2018332/2018OrdinárioFestiv., Recep., Hosped., HomenagensEXB EVENTOS EIRELI EPPR$ 2.560,00R$ 2.560,00R$ 2.560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para a contratação de serviços de buffet, para realização de coffee break para o evento "Jornada Prática do Exercício Profissional", no dia 25/09/2018 no total de 80 pessoas, considerando Despacho n° 488/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 290, Memorando n° 047/2018 do Departamento de Atendimento às fls. 294 e autorização da Presidência às fls. 304.
170821/09/20181580/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoTHIAGO DE OLIVEIRA SOUZAR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem do Chefe do SIC para participação na Jornada da Prática do exercício profissional para o ensino no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 27/09/2018, conforme recomendação do Parecer nº 1300/2018 da Controladoria Geral às fls. 22 e 23, considerando Memorando nº 050/2018 do SIC à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 876/2018 às fls. 12 e autorização da Presidência à fl. 01.