Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|
342 | 31/08/2016 | PEF 49/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 2.755,35 | R$ 2.755,35 | R$ 2.755,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, conforme solicitação memo. Presidência 146/2016, periodo 01/06/2016 a 30/06/2016, conforme relatório anexo ao PEF. |
|
343 | 31/08/2016 | PEF 47/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 2.034,72 | R$ 2.034,72 | R$ 2.034,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, conforme solicitação memo. Presidência 160/2016, período 01/07/2016 a 29/07/2016, conforme relatório anexo ao PEF. |
|
344 | 31/08/2016 | PEF 47/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO,conforme solicitação memo. Presidência 146/2016, periodo 01/06/2016 a 29/06/2016, conforme relatório anexo ao PEF. |
|
345 | 31/08/2016 | PEF 48/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO,conforme solicitação memo. Presidência 160/2016, periodo 01/07/2016 a 30/07/2016, conforme relatório anexo ao PEF. |
|
346 | 31/08/2016 | PEF 48/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO,conforme solicitação memo. Presidência 146/2016, periodo 01/06/2016 a 30/06/2016, conforme relatório anexo ao PEF. |
|
347 | 31/08/2016 | PEF 16/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 602,46 | R$ 602,46 | R$ 602,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO,conforme solicitação memo. Presidência 160/2016, periodo 01/07/2016 a 31/07/2016, conforme relatório anexo ao PEF. |
|
348 | 31/08/2016 | PEF 60/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO JUNIOR SALES CASAL | R$ 602,46 | R$ 602,46 | R$ 602,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, conforme solicitação memo. Presidência 164/2016, (2,0 diarias senafis) periodo 22a26/082016, portaria 130/2016. |
|
349 | 31/08/2016 | PEF 056/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, conforme solicitação memo. Presidência 164/2016, (2,0 diarias senafis) periodo 22a26/082016, portaria 130/2016. |
|
338 | 26/08/2016 | PEF 013/2016 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 16.902,60 | R$ 16.902,60 | R$ 16.902,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DETRAN, referente ao licenciamento do veículo iveco/daily m trailer, que vence no mês de Setembro/16. |
|
337 | 24/08/2016 | PEF 76/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | DETRAN | R$ 377,83 | R$ 377,83 | R$ 377,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CUSTAS JUDICIAIS, referente memorando 40/2016-setor jurídico, pagamento de duas custas processuais (91,80) e ( 138,80). |
|
336 | 17/08/2016 | PEF 95/2016 | Estimativo | Custas Judiciais | CUSTAS JUDICIAIS | R$ 230,60 | R$ 230,60 | R$ 230,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA, pelo reembolso do valor pago de excesso de bagagem em viagem feita ao COFEN, aprovado atraves de manifestação do controle interno nº 01/2016. |
|
335 | 15/08/2016 | PEF 34/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 305,88 | R$ 305,88 | R$ 305,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TECNICO DE ENFERMAGEM Irailde da Silva Bagnara, ressarcimento no valor de 119,81, conforme aprovado atraves do parecer juridico 107/2016 e memo. presidencia 157/2016. |
|
331 | 15/08/2016 | PEF 34/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | ENFERMEIRO (A) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CUSTAS JUDICIAIS, referente a guia 18740-2 de 5,32 e guia 18760-7 de 115,60 de custas judiciais, enviado através memorando 158/2016 presidência. |
|
332 | 15/08/2016 | PEF 34/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 139,44 | R$ 139,44 | R$ 139,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ENFERMEIRO Aline Evangelista, pelo deslocamento de taxi até chupinguaia, conforme deferimento de parecer juridico nº 108/2016, e enviado para empenho/pagamento pela atual presidente deste conselho Ana Paula Santos Crus " Ad Referendum". |
|
333 | 15/08/2016 | PEF 34/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | R$ 357,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 357,75 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TECNICO DE ENFERMAGEM, Veridiana alves dos santos, ressarcimento (139,44) conforme parecer juridico 91/2016 e memo presidencia 144/2016. |
|
334 | 15/08/2016 | PEF 34/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 119,81 | R$ 119,81 | R$ 119,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a AUXILIAR DE ENFERMAGEM Francisca L Cavalcante, pelo ressarcimento das taxas de (56,33) e (301,42) conforme deferimento de parecer juridico 115/2016 e memo presidencia 157/2016. |
|
330 | 08/08/2016 | PEF 95/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | CUSTAS JUDICIAIS | R$ 120,92 | R$ 120,92 | R$ 120,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CUSTAS JUDICIAIS, conforme solicitação memo presidencia 145/2016 e memo jurídico 32/2016. |
|
329 | 29/07/2016 | PEF 95/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | CUSTAS JUDICIAIS | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS, Referente ao afastamento dos conselheiros: Sid, Raimundo e Edna, conforme memo. SE 100/2016. |
|
328 | 27/07/2016 | PEF 14/2016/VOL II | Ordinário | Publicações Técnicas | PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS | R$ 489,84 | R$ 489,84 | R$ 489,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MULTAS E JUROS, durante o exercício 2016. |
|
326 | 18/07/2016 | PEF 75/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA, quarto termo aditivo ao contrato de locação de bem imovel de Cacoal, e 580,51 referente ao residuo de 12 dias do mes anterior, pois o contrato venceu dia 18/06/2016 e foi pago os 18 dias somente. |
|