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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
35912/03/2015PA 2495/2014OrdinárioSeguro De Bens ImóveisYASUDA SEGUROS S.A (CNPJ:60.405.925/0001-44)R$ 36.300,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 36.300,00R$ 0,00
Valor empenhado a YASUDA SEGUROS S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro para cobertura de bens patrimoniais da Sede e Subseções do Coren/SP. Vigência da cobertura do seguro 19/02/
36012/03/2015EstimativoTelefonia Móvel E FixaTELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP.
36112/03/2015PA 916/2015OrdinárioServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoBRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME (CNPJ:18.896.031/0001-38)R$ 4.739,00R$ 4.739,00R$ 4.739,00R$ 0,00R$ 0,00
Para acobertar contratação emergencial de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseção de Campinas. Vigência do contrato 02/03/2015 a 31/03/2015. Dispensa de Licitação nº. 06/2015, Contrato nº. 05/2015.
34911/03/2015PA 149OrdinárioDiárias ColaboradoresGILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de São Carlos e Descalvado, no período de 17/03 a 18/03/15.
35011/03/2015PA 604OrdinárioDiárias ColaboradoresCLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35)R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Ubatuba, no período de 23/03 a 26/03/15.
35111/03/2015PA 997OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80)R$ 355,48R$ 355,48R$ 355,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de Taxa de Licença de Funcionamento referente ao ano de 2015.
35211/03/2015PA 679/2014OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoCOLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. (CNPJ:06.317.832/0001-12)R$ 10.421,25R$ 10.421,25R$ 10.421,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de materiais descartáveis e de limpeza. PE nº. 09/2014, OF nº. 16/2015.
35311/03/2015PA 1720/2014EstimativoPrograma De Alimentação Ao Trabalhador - PatSODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)R$ 24.520,78R$ 24.520,78R$ 24.520,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente a complemento de Empenho nº 221 tendo em vista o reajuste de valores estabelecido em termo aditivo de contrato do Vale-Alimentação destinado aos colaboradores do Coren-SP, Pregão E
35411/03/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoCLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35)R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 600,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°41 de 11/03/2015 até 10/05/2015 em favor de CLAUDIA COSTA GOES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 20/05/2015. EMPENHO 354.
35511/03/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoLUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20)R$ 750,00R$ 150,50R$ 150,50R$ 599,50R$ 0,00
Suprimento de fundo n°42 de 11/03/2015 até 10/05/2015 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 20/05/2015.EMPENHO 355.
35611/03/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoNILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)R$ 1.000,00R$ 83,50R$ 83,50R$ 916,50R$ 0,00
Suprimento de fundo n°43 de 11/03/2015 até 10/05/2015 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 20/05/2015. EMPENHO 356.
35711/03/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoWAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)R$ 2.000,00R$ 560,00R$ 560,00R$ 1.440,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°44 de 11/03/2015 até 10/05/2015 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 20/05/2015. EMPENHO 357.
35811/03/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoEDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)R$ 2.000,00R$ 84,00R$ 84,00R$ 1.916,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°45 de 11/03/2015 até 10/05/2015 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 20/05/2015. EMPENHO 358.
34710/03/2015OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 34,92R$ 34,92R$ 34,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de ATMJ referente ISS.
34810/03/2015PA 129/2015OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosCONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS (CNPJ:17.188.574/0001-38)R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais para acobertar despesas com a inscrição de colaboradores do Coren-SP em evento específico – IV Seminário Internacional de Contabilidade Pública o evento ocorrerá nos dias 25 a 27/03/2015 na Cidad
34309/03/2015PRCI 110352GlobalLocação de Bens Imóveis - PFPAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98)R$ 2.746,92R$ 2.746,92R$ 1.997,76R$ 0,00R$ 0,00
Empenho referente a reajuste de valor locatício pela aplicação do IGP-M conforme previsto em contrato.Dispensa de Licitação nº. 01/2014. Locação de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R$ 6.54
34409/03/2015PA 740/2015OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalLEX EDITORA S.A (CNPJ:61.160.768/0001-17)R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEX EDITORA S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com inscrição de colaboradores do Coren/SP em curso de Pregão Presencial e Eletrônico. Dispensa de Licitação nº 07/2015.
34509/03/2015PA 110191OrdinárioDea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas JurídicasWORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12)R$ 965,52R$ 965,52R$ 965,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pelo serviços prestados na Subseção de Itapetininga referente ao período de 01/12/2014 a 02/12/2014 da NF nº. 722 de despesa não processada à época.
34609/03/2015PA 679/2014OrdinárioMaterial De ExpedienteART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP (CNPJ:17.303.613/0001-09)R$ 198,90R$ 198,90R$ 198,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de carimbos. PE nº. 09/2014.
33106/03/2015PA 4389/2014OrdinárioSuprimentos De InformáticaRICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI - EPP (CNPJ:00.783.573/0001-39)R$ 8.400,00R$ 8.400,00R$ 8.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Para acobertar despesas com a aquisição de insumos para impressoras. 60 cartuchos de Toner MLT-D2074L. PE nº. 30/2014, OF nº. 15/2015.