Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1223 | 07/06/2023 | 2462/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para pagamento de 0.50 diárias, para Solicitação de palestra para semana de enfermagem, via programa Cuidando de quem cuida, no Período de: 25/05/2023 Até: 25/05/2023, ID: 7216. |
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1224 | 07/06/2023 | 2889/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para a Organização e participação do I Simpósio de Feridas e Estética do Coren São Paulo em Ribeirão Preto, através da Portaria 143/2023, no Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7221. |
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1225 | 07/06/2023 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para a Organização e participação do 1 Simpósio de Feridas e Estéticas do Coren São Paulo em Ribeirão Preto, através da portaria 143/2023, no Período de: 02/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7222. |
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1226 | 07/06/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 3.518,16 | R$ 3.518,16 | R$ 3.518,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023. |
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1227 | 07/06/2023 | 2086/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7035. |
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1228 | 07/06/2023 | 1290/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO (CPF:275.854.998-09) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 04/05/2023, conforme id 7037. |
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1229 | 07/06/2023 | 2545/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TATIANE REGONHA CAPELASSO (CPF:293.744.508-01) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TATIANE REGONHA CAPELASSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho e ministração de Palestra no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7138. |
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1216 | 05/06/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 0.50 diárias, para Representar as demandas do gabinete da presidência com os projetos da gestão na semana da enfermagem, Lorena- SP, no Período de: 22/05/2023 Até: 22/05/2023, ID: 7052. |
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1217 | 05/06/2023 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-SP, Leme-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 06/06/2023, ID: 7260. |
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1218 | 05/06/2023 | 11316/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30) | R$ 1.105,00 | R$ 1.105,00 | R$ 1.105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7030. |
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1219 | 05/06/2023 | 2464/2020 | Global | Serviços De Informática | ADRIANY R RODRIGUES (CNPJ:30.139.983/0001-02) | R$ 168.257,73 | R$ 123.446,84 | R$ 123.446,84 | R$ 0,00 | R$ 44.810,89 |
Valor empenhado a ADRIANY R RODRIGUES, conforme sub processo 3904/2022, PE n° 11/2022, Objeto: : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇAS OFFICE, Vigência contratual: 04/07/2023 a 03/07/2024. |
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1220 | 05/06/2023 | 03003/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 56.855,40 | R$ 47.379,50 | R$ 47.379,50 | R$ 0,00 | R$ 9.475,90 |
Valor empenhado a MICROSENS S.A, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2020 para LOCAÇÃO DE TABLETS, Vigência contratual: 01/07/2023 a 30/06/2025. |
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1221 | 05/06/2023 | 3003/2019 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 17.882,46 | R$ 5.108,60 | R$ 5.108,60 | R$ 0,00 | R$ 12.773,86 |
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PREGÃO ELETRÔNICO 18/2020, Objeto: ACESSO À INTERNET MÓVEL 4G Vigência contratual: 01/07/2023 a 30/06/2025. |
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1196 | 02/06/2023 | 3402/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 1048/2021, PE 10/2022, Data do evento: 28/05/2023 – das 06h às 11h Parque Estadual Villa Lobos - Av Prof. Fonseca Rodrigues,2001 - Alto de Pinheiros.
Item 8 – LANCHE BOX B (de 51 a 130 unidades). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário:
R$ 20,00.Atendimento a demanda do evento “Semana da Enfermagem 2023 - Caminha e Corrida da Enfermagem”Complemento do empenho 1094. . |
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1197 | 02/06/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.732,30 | R$ 3.732,30 | R$ 3.732,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 1048/2021, PE 10/2022, Data do evento: 07/06/2023 – horário: 8h às 12h Sede do Coren-SP - Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - São Paulo.
Item 3 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas).Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 90. Valor Unitário: R$ 41,47.
Atendimento a demanda do evento “EMPREGABILIDADE E O SEU PLANO DE VOO PARA O SUCESSO.” O coffee será servido às 10h. |
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1198 | 02/06/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.183,00 | R$ 3.183,00 | R$ 3.183,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 1048/2021, PE 10/2022, Data do evento: 05/06/2023 – horário: 8h às 13h30min Auditório São Paulo na Canção Nova - Chácara Santa Cruz -R. Sebastião Fortes - 432 - Alto da Bela Vista - Cachoeira Paulista. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R$ 31,83. Atendimento a demanda do evento “Coren com Você em Cachoeira Paulista.”O WELCOME SERÁ SERVIDO ÀS 8 DURANTE O CREDENCIAMENTO. |
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1199 | 02/06/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-Sp em atividade designada pela Presidência, Cachoeira Paulista-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 05/06/2023, ID: 7210. |
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1200 | 02/06/2023 | 3717/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL (CPF:129.386.488-98) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARA, para pagamento de 1.00 diárias, para Realizar Fiscalizações conforme Memorando de Designação das instituições códigos: 5025, Processo: 2564/2023; 6691, Processo:2565/2023; 19880, Processo: 2566/2023 e 20962, Processo:2568/2023,Pereira Barreto- SP, no Período de: 27/06/2023 Até: 28/06/2023, ID: 7211. |
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1201 | 02/06/2023 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 0.50 diárias, para Realizar palestra representando o CQC, no SESI em Votorantim - SP., no Período de: 30/05/2023 Até: 30/05/2023, ID: 7214. |
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1202 | 02/06/2023 | 656/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50) | R$ 6.260,00 | R$ 6.260,00 | R$ 6.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7144. |
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