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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
271312/12/20231306/2021OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresLEANDRO DE LANES MORAES (CPF:296.943.838-03)R$ 3.768,00R$ 3.768,00R$ 3.768,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades pela Comissão de Instrução , no período de 01 a 30/11/2023, id 8788.
271412/12/2023501/2021OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresHELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57)R$ 2.264,00R$ 2.264,00R$ 2.264,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Comissão de Instrução, no período de 01 a 30/11/2023, ID 8794.
271512/12/20234901/2023OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresANA LUCIA LOPES GIAPONESI (CPF:081.842.688-82)R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA LUCIA LOPES GIAPONESI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01 a 30/11/2023, conforme id 8798.
271612/12/202306076/2023OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIANA LOPES STEINSTRAESSER (CPF:307.349.708-03)R$ 356,00R$ 356,00R$ 356,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, : Solicitação de restituição de valor pago para limpeza do NAPE Santo Amaro, valor pago pago à Sra. Ana Maria de Araújo, prestadora de serviço autônoma.
271712/12/2023892/2019OrdinárioIndenização de Transporte a FiscalizaçãoNILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)R$ 129,76R$ 129,76R$ 129,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 98,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 14 a 30/11/2023, ID 8664
271812/12/2023892/2019OrdinárioIndenização de Transporte a FiscalizaçãoSILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)R$ 71,68R$ 71,68R$ 71,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 54,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10 a 28/11/2023, ID 8697
271912/12/2023892/2019OrdinárioIndenização de Transporte a FiscalizaçãoGLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52)R$ 133,06R$ 133,06R$ 133,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 100,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 28/11/2023, ID 8803
272012/12/2023892/2019OrdinárioIndenização de Transporte a FiscalizaçãoMARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88)R$ 105,86R$ 105,86R$ 105,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 80,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 17 a 29/11/2023, ID 8813
270412/12/2023 11136/2021OrdinárioDiárias ConselheirosARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1.50 diárias, para Convocatória para posse da Gestão 2024/2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 14/12/2023 até 15/12/2023, ID: 8851.
270512/12/2023 2611/2015OrdinárioDiárias ServidoresALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52)R$ 796,50R$ 796,50R$ 796,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização da solenidade de homenagem aos profissionais de Enfermagem, na cidade de São Sebastião-SP, no Período de 13/12/2023 até 14/12/2023, ID: 8866.
270612/12/20234979/2022OrdinárioDiárias ColaboradoresTALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70)R$ 1.357,50R$ 1.357,50R$ 1.357,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para Realização de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, na cidade de Marília-SP, no Período de 10/12/2023 até 12/12/2023, ID: 8877.
270712/12/2023773/2023OrdinárioDiárias ColaboradoresDYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58)R$ 1.357,50R$ 1.357,50R$ 1.357,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 2.50 diárias, para realização de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do CorenSP, na cidade de Marília-SP, no Período de 10/12/2023 Até 12/12/2023, ID: 8886.
270812/12/20234800/2023OrdinárioDiárias ServidoresJOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA (CPF:003.130.973-99)R$ 796,50R$ 796,50R$ 796,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização da solenidade de homenagem aos profissionais de Enfermagem, na cidade de São Sebastião-SP, no Período de 13/12/2023 até 14/12/2023, ID: 8871.
270912/12/20232/2020OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresMARIA INÊS ROSSELI PUCCIA (CPF:075.166.188-02)R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA INES ROSSELLI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP , no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8735.
271012/12/202311342/2021OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresJURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02)R$ 2.260,00R$ 2.260,00R$ 2.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara de instrução, no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8764.
271112/12/2023707/2020OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresVILANI SOUZA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40)R$ 7.500,00R$ 7.500,00R$ 7.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VILANI SOUSA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de instrução, no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8779.
271212/12/202311523/2021OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresBRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07)R$ 2.873,00R$ 2.873,00R$ 2.873,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8781.
267311/12/202311316/2021OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresPATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30)R$ 3.373,00R$ 3.373,00R$ 3.373,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de instrução no período de 01/11 a 30/11/23, conforme id 8609.
267411/12/202311335/2021OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07)R$ 2.873,00R$ 2.873,00R$ 2.873,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de instrução no período de 01/11 a 30/11/23, conforme id 8667.
267511/12/20231539/2023OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresSERGIO MARTINS DOS SANTOS (CPF:286.887.528-93)R$ 756,00R$ 756,00R$ 756,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/11 a 30/11/2023, conforme id 8702.