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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
57716/08/20211870/2021OrdinárioGêneros AlimentíciosDPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61)R$ 1.625,02R$ 1.625,02R$ 1.625,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente ao Processo Principal n° 1870/2020, Sub processo: n° 606/2021, Objeto: 1: Açúcar refinado granulado em sachês, composição de origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, sem glúten, para aplicação em bebidas quentes. Em saches com aprox. 5g, embalados em caixa com 1000 sachês (05 Kg). Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: DOCIM. Fabricante: ROOFER DOSEUNICA ALIMENTOS LTDA ME. Quantidade: 18 (dezoito) caixas. Valor Unitário: R$ 35,64 (trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). tem 2: Café em grão torrado, composto de grão 100 % tipo arábica, tipo gourmet torração médio escura ou escura, tipo encorpado, puro, com índice de impureza (cascas ou paus) inferior a 1% a cada 100g. Ausência total de grãos preto-verdes e fermentados. Para aplicação em máquina de café expresso. Pacote com 1 Kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. Com Selo de Pureza ABIC e Selo de Qualidade PQC/ABIC. Marca: Fraterno. Tipo: Gourmet. Fabricante: DPS GONÇALVES IND.COM. DE ALIMENTOS LTDA. Quantidade: 35 (trinta e cinco) pacotes. Valor Unitário: R$ 28,10 (vinte e oito reais e dez centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 12/02/2021 a 11/02/2022.
57313/08/20219/2020OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 1.454,50R$ 1.454,50R$ 1.454,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 guia de Recolhimento de DARE-São Paulo.
57413/08/2021755/2018OrdinárioDiárias ConselheirosJAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias, para fins de participar da 532ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Maceió - AL, no período de 22/08/2021 até 26/08/2021. Conforme indica ID nº 2795.
57513/08/20213633/2019OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosGráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP (CNPJ:02.507.787/0001-08)R$ 9.240,00R$ 9.240,00R$ 9.240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP, ATA de registros de preços Nº 27 de 2020. Autorização de compras Nº 15/2021. Serviços gráficos, decorrentes do PE Nº 27/2020 PA Nº 3633/2019, para atender à demanda do Coren/SP.
56512/08/2021196/2020OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 212,63R$ 212,63R$ 212,63R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de Taxa de licença de funcionamento – 2021.
56612/08/2021894/2015OrdinárioDiárias ServidoresLUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 09/08/2021: inspeção inicial e solicitação MP, Santa Casa de Igarapava, código 2577. 10/08/2021: inspeções iniciais na UBS Natal Abadio Lacerda, código 3954, em Aramina e Santa Casa de Guará, código 552, no município de Guará, no período de 09/08/2021 até 10/08/2021. Conforme indica ID nº 2780.
56712/08/2021161/2021OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)R$ 325,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 325,00
Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias, para fins de Participar da 2ª Marcha da Enfermagem, no dia 17 de agosto de 2021, com início às 08h, em Brasília - DF, no período de 17/08/2021 até 17/08/2021. Conforme indica ID nº 2784.
56812/08/20211262/2021OrdinárioDiárias ConselheirosFERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)R$ 2.730,00R$ 2.730,00R$ 2.730,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,25 diárias, para fins de Atividade do NAAF em Presidente Prudente saída do COREN-SP dia 09/08/2021 na parte da tarde uma vez que a atividade inicia dia 10/08/2021 a partir das 07:00 horas e retorno previsto a capital Paulista no dia 14/08/2021 pela manhã, no período de 09/08/2021 até 14/08/2021. Conforme indica ID nº 2813.
56912/08/202110557/2021 OrdinárioDiárias ConselheirosANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Representar Coren-SP em reunião na cidade de Bananal para implantação de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem, no período de 10/08/2021 até 11/08/2021. Conforme indica ID nº 2822.
57012/08/20211273/2021OrdinárioDiárias ConselheirosBRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de visita junto com fiscalização na subseção São José dos Campos, no período de 12/08/2021 até 13/08/2021. Conforme indica ID nº 2829.
57112/08/20211261/2021OrdinárioDiárias ConselheirosJANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)R$ 780,00R$ 780,00R$ 780,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, convocada na data de 09/08/2021, no período de 11/08/2021 até 12/08/2021. Conforme indica ID nº 2831.
57212/08/20219/2020OrdinárioServiços De InternetNUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR (CNPJ:05.506.560/0001-36)R$ 40,00R$ 40,00R$ 40,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, taxa de manutenção de Domínio Manutenção período: 24/05/2021 a 23/05/2022.
55911/08/2021580/2021OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFDenise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)R$ 1.000,00R$ 319,80R$ 319,80R$ 680,20R$ 0,00
Suprimento de fundo n.º 47 de 11/08/2021 até 09/09/2021 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/09/2021. Nota de Empenho n.º 559.
56011/08/2021686/2021OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFREGINA MORI (CPF:077.782.498-12)R$ 1.000,00R$ 340,00R$ 340,00R$ 660,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n.º 48 de 11/08/2021 até 09/09/2021 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/0/2021. Nota de Empenho n.º 560.
56111/08/2021579/2021OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFGLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n.º 49 de 11/08/2021 até 09/09/2021 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/09/2021. Nota de Empenho n.º 561.
56211/08/202129/2021OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91)R$ 1.800,00R$ 810,12R$ 810,12R$ 989,88R$ 0,00
Suprimento de fundo n.º 50 de 11/08/2021 até 09/09/2021 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/09/2021. Nota de Empenho n.º562.
56311/08/20219/2020OrdinárioSentenças Judiciais CíveisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 1.255,51R$ 1.255,51R$ 1.255,51R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de processo: 00005801020154036103 Reu: Nilceia Lopes Moreira Silva
56411/08/20219/2020OrdinárioSentenças Judiciais CíveisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 318,10R$ 318,10R$ 318,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento processo: 050000006092108111 Autor: JAMES SILVA ZAGATO.
55710/08/20219/2020OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 581,80R$ 581,80R$ 581,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 2 guias de Recolhimento de DARE-São Paulo.
55810/08/20219/2020OrdinárioSentenças Judiciais Cíveis5a VARA CÍVEL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 220,19R$ 220,19R$ 220,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 5a VARA CÍVEL DE CAMPINAS, para pagamento de Honorários de Sucumbência processo :00396465120154036182 Autor: MARIA DE FATIMA REGINA.