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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
29603/03/2021637/2016OrdinárioDiárias ServidoresROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 900,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2,50 (Duas e cinquenta) diárias para fins de Reunião dia 08/03 na sede e a tarde na Fundação Casa, dia 09 e 10/03 reunião com equipe da Subseção de Santos para avaliação do serviço de fiscalização com gerente de fiscalização do interior, no período de 08/03/2021 até 10/03/2021. Conforme indica, ID-2023
29703/03/2021894/2015OrdinárioDiárias ServidoresLUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,00 ( duas ) diária para fins Inspeções de retorno: Dia 08/03/2021 - códigos 7322 e código 24655 em Pedregulho. Dia 09/03/2021 - código 7340 em Pedregulho e código 3954 em Aramina. Dia 10/03/2021- código 41849 em Guará e código 32394 em São Joaquim da Barra, no período de 08/03/2021 até 10/03/2021, conforme indica ID 2052.
29803/03/2021894/2015OrdinárioDiárias ServidoresLUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 ( Uma ) diária para fins 24/03/2021: Inspeção de retorno - CS II Antenor Chiossi, código 4682 e inspeção inicial - SAMU código 25484, ambas em Corumbataí. 25/03/2021: inspeção inicial - UBS André Gimene Corumbataí, código 39908, em Corumbataí, no período de 24/03/2021 até 25/03/2021, conforme indica ID 2053.
29903/03/2021234/2015OrdinárioDiárias ServidoresPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2,00 (Duas) diárias para fins Realização de inspeções em unidades de saúde de Apiaí, distante cerca de 160km da subseção de Itapetininga, com deslocamento médio de 3h30 (estradas de pista única, com tráfego de caminhões) no período de 08/03/2021 até 10/03/2021. Conforme indica ID 2054
30003/03/20210274/2021OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalNP TREINAMENTOS E CUROS LTDA (CNPJ:20.129.563/0001-91)R$ 4.750,00R$ 4.750,00R$ 4.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA, Conforme Inexigibilidade Nº 02/2021, para Inscrição de 5 (Cinco) colaboradores do Coren-SP no curso que ocorrerá nos dias 08 e 09/03/2021, através de vídeo conferência, com disponibilização de login e senha para acesso, conforme instruções fornecida pela contratada. Objeto: Curso de contratação de TI para Administração Pública.
28801/03/202120/2021OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFVALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27)R$ 1.000,00R$ 59,95R$ 59,95R$ 940,05R$ 0,00
Suprimento de fundo n.º 13 de 01/03/2021 até 30/03/2021 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/04/2021. Nota de Empenho n.º 288.
28901/03/202126/2018GlobalLocação De Bens MóveisCS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)R$ 595.145,00R$ 535.628,70R$ 535.628,70R$ 0,00R$ 59.516,30
Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo 26/2018, contrato n 21/2018, pregão eletrônico n° 21/2018 Objeto: Locação de Veículos Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023.
29001/03/202126/2018EstimativoTerceirizaçãoCS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)R$ 171.972,00R$ 134.256,49R$ 134.256,49R$ 1.656,14R$ 36.059,37
Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo 26/2018, contrato n 21/2018, pregão eletrônico n° 21/2018 Objeto: Serviços de Motoristas Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023.
28724/02/20212585/2020OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalCENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA (CNPJ:07.799.454/0001-13)R$ 1.194,00R$ 1.194,00R$ 1.194,00R$ 0,00R$ 0,00
.Valor empenhado a CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, conforme PA. 2585/2020, Inexigibilidade de Licitação n° 01/2021, Objeto: Curso de Auditoria Trabalhista com ênfase em Departamento Pessoal o curso será realizado no dia 22/03/2021, através de vídeo conferência para 02 (dois) colaboradores lotados na Controladoria Geral do Coren-SP .
28623/02/2021912/2020OrdinárioMaterial De ExpedienteElo Brasil Cobranças EIRELI (CNPJ:21.912.865/0001-02)R$ 8.994,00R$ 8.994,00R$ 8.994,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI, conforme Ata de Registro de Preços nº 22/2020. Autorização de Compra nº 06/2021. Objeto: Emissão de empenho para acobertar despesas com o fornecimento de materiais, decorrentes do PE nº 01/2020 PA nº 508/2019, para atender à demanda do Coren/SP.
28122/02/20219/2020OrdinárioSentenças Judiciais Cíveis12 ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 1.090,48R$ 1.090,48R$ 1.090,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 12 ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, para pagamento Reu: JOSÉ CARLOS ALVES processo: 00228163920174036182
28222/02/20219/2020OrdinárioDecisões JudiciaisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 7.223,77R$ 7.223,77R$ 7.223,77R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Reclamação Trabalhista: Processo: 1001462-96.2017.5.02.0066 Autora: MARIA CRISTINA PENACHIONI
28322/02/20219/2020OrdinárioDecisões JudiciaisSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)R$ 1.056,42R$ 1.056,42R$ 1.056,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de Reclamação Trabalhista: Processo: 1001462-96.2017.5.02.0066 Autora: MARIA CRISTINA PENACHIONI
28422/02/20219/2020OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 87.654,07R$ 87.654,07R$ 87.654,07R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Reclamação Trabalhista: Processo: 1001462-96.2017.5.02.0066 Autora: MARIA CRISTINA PENACHIONI
28522/02/202104/2020OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91)R$ 239,52R$ 239,52R$ 239,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANDSEN, Regularização de valor a ser ressarcido à empregada Angela Maria Frandsen em virtude de devolução a mais do saldo do cartão de suprimentos de fundos referente a prestação de contas do mês de dezembro/2020, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida Anterior - DEA n° 01/2021.
27717/02/2021890/2019EstimativoEnergia ElétricaELEKTRO REDES S.A (CNPJ:02.328.280/0001-97)R$ 4.600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.600,00
Valor empenhado a ELEKTRO REDES S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades Coren/SP, referente ao exercício de 2021
27817/02/202112/2021OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFJANAINA THAIS DANIEL VARALLI (CPF:282.713.818-22)R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.800,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n.º 10 de 17/02/2021 até 18/03/2021 em favor de JANAINA THAIS DANIEL VARALLI, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/03/2021. Nota de Empenho n.º 278.
27917/02/2021581/2021OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFLUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62)R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n.º 11 de 17/02/2021 até 18/03/2021 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/03/2021. Nota de Empenho n.º 279.
28017/02/2021580/2021OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFDenise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n.º 12 de 17/02/2021 até 18/03/2021 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, Data limite para prestação de contas 30/03/2021. Nota de Empenho n.º 280.
27616/02/2021655/2021EstimativoMaterial De ExpedienteR. BARBOSA MARQUES - ME (CNPJ:21.235.719/0001-81)R$ 10.421,00R$ 2.556,00R$ 2.556,00R$ 0,00R$ 7.865,00
Valor empenhado a R. BARBOSA MARQUES - ME, conforme Dispensa de Licitação n° 01/2021, Contrato n° 07/2021, Objeto: Serviços de confecção e fornecimento de carimbos auto entintados, vigência Contratual: DE 22/02/2021 A 21/02/2022.