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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
14004/01/20211797/2017GlobalServiço De SegurançaMP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)R$ 10.316,72R$ 10.316,72R$ 10.316,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, , referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santos Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(MEMORANDO Nº 01/2021-GCC)
14104/01/20211798/2017GlobalServiço De SegurançaMP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)R$ 4.585,20R$ 4.585,20R$ 4.585,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(MEMORANDO Nº 01/2021-GCC)
14204/01/20211799/2017GlobalServiço De SegurançaMP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)R$ 6.877,84R$ 6.877,84R$ 6.877,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli,referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José dos Campos. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021, (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC).
14304/01/20211023/2017GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisSINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94)R$ 72.358,90R$ 72.328,72R$ 72.328,72R$ 30,18R$ 0,00
Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017,PA de contratação nº 2266/2016. Objeto:Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Valor total do contrato: R$ 173.661,36.Vigência contratual: 01/06/2020 a 31/05/2021 (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC).
14404/01/20211764/2017GlobalServiços De InternetTELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)R$ 119,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 119,93
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 21.588,00 .Vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021, (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC).
14504/01/20213078/2017GlobalServiços De InternetTELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)R$ 23.542,03R$ 7.038,75R$ 3.093,87R$ 0,00R$ 16.503,28
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A.,referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC).
14604/01/20211443/2018EstimativoFretes E CarretosFAST VIA SERVICOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI (CNPJ:12.557.099/0001-06)R$ 26.035,13R$ 5.576,12R$ 5.347,02R$ 0,00R$ 20.459,01
Valor empenhado a FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI, referente contrato nº 19/2019, PA. 1443/2018, Pregão Eletrônico 12/2019, Processo 1443/2018, Objeto: Serviços de Carga Fracionada, valor total do contrato R$ 65.305,56 Vigência Contratual: 27/05/2020 a 26/05/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).
14704/01/20214337/2019GlobalLocação De Bens MóveisTRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI (CNPJ:15.686.391/0001-17)R$ 23.100,00R$ 23.100,00R$ 23.100,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI,referente ao contrato nº 38/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2020, PA de contratação nº 4337/2019 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 16/11/2020 a 15/11/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).
14804/01/20211264/2020GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisSMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. (CNPJ:23.319.174/0001-17)R$ 19.250,00R$ 17.500,00R$ 17.500,00R$ 0,00R$ 1.750,00
Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. referente ao contrato nº 48/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2020, PA de contratação nº 1264/2020. Objeto: Serviço de manutenção do elevador do Coren Educação. Valor total do contrato : R$ 21.000,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).
14904/01/20213661/2015GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisGREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07)R$ 3.426,23R$ 3.426,23R$ 3.426,23R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA,referente ao contrato nº 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2015. Objeto: Serviço de jardinagem na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 41.114,76. Vigência contratual: 01/02/2020 a 31/01/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).
15004/01/20212700/2018GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisGREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07)R$ 24.427,77R$ 21.134,87R$ 21.134,87R$ 0,00R$ 3.292,90
Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato nº 22/2018, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 18/2018,PA de contratação nº 174/2017 . Objeto: Jardinagem Coren SP Educação . Vigência contratual: 25/10/2020 a 24/10/2021(Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).
15104/01/20212542/2014EstimativoPlano de SaúdeUNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66)R$ 3.272.500,00R$ 3.037.500,00R$ 3.037.500,00R$ 235.000,00R$ 0,00
Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente ao contrato 26/2019, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 2542/2014 . Objeto: Assistência Médica . Valor Total do Contrato: 8.986.334,40 .Vigência contratual: 15/08/2019 a 14/08/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).
15204/01/20211341/2018GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisRV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62)R$ 39.442,73R$ 39.442,72R$ 39.442,72R$ 0,00R$ 0,01
Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, referente ao contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018,PA de contratação nº 1341/2018 . Objeto: Serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os 3 elevadores . Valor total do contrato: R$ 46.862,64.Vigência contratual: 04/11/2020 a 03/11/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).
15304/01/20212952/2017GlobalServiço De SegurançaSeal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05)R$ 129.130,32R$ 129.130,32R$ 129.130,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R$ 226.765,44. Vigência contratual: 26/07/2020 a 25/07/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).
15404/01/20212952/2017GlobalServiço De SegurançaSeal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05)R$ 368.043,88R$ 367.965,90R$ 367.965,90R$ 77,98R$ 0,00
Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 646.320,96 .Vigência contratual: 26/07/2020 a 25/07/2021(Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).
15504/01/20212313/2017EstimativoServiços de ReprografiaMR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95)R$ 117.251,90R$ 83.034,62R$ 74.825,95R$ 0,00R$ 34.217,28
Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, referente ao contrato nº 19/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia (outsourcing de impressão), Sede do Coren SP . Valor total do contrato: R$ 117.251,90, Vigência contratual: 20/08/2020 a 19/08/2022. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).
15604/01/20211221/2018EstimativoExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosBUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)R$ 100.000,00R$ 33.371,39R$ 24.256,65R$ 37.736,00R$ 28.892,61
Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 . Objeto: Organização de eventos. Valor total do contrato: R$ 571.891,86 .Vigência contratual: 29/10/2020 a 28/10/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).
15704/01/20212226/2017EstimativoIntermediação - Jovem AprendizCENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55)R$ 45.143,04R$ 20.536,84R$ 20.536,84R$ 0,00R$ 24.606,20
Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017,PA de contratação nº 2226/2017 . Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Valor total do contrato R$ R$ 45.143,04 Vigência contratual: 07/12/2020 a 06/12/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).
15804/01/20211472/2018GlobalServiços De InformáticaADM Informática Ltda - ME (CNPJ:92.657.592/0001-37)R$ 51.224,64R$ 19.394,64R$ 19.394,64R$ 0,00R$ 31.830,00
Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, referente ao contrato nº 32/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2018,PA de contratação nº 1472/2018 . Objeto: Solução integrada, suporte técnico para suporte às atividades da Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP. Valor total do contrato R$109.408,56 Vigência contratual: 01/04/2020 a 31/03/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).
15904/01/20211765/2017GlobalServiços De InformáticaGlobal TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91)R$ 2.580,00R$ 2.580,00R$ 2.580,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018. Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade, valor do contrato R$ 14.400,00, Vigência contratual: 19/09/2020 a 18/09/2021, PA de contratação nº 1765/2017. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).