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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
18004/01/20213083/2018EstimativoServiços BancáriosBANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)R$ 2.750.000,00R$ 1.809.667,36R$ 1.809.667,36R$ 940.332,64R$ 0,00
VValor empenhado a BANCO DO BRASIL, conforme contrato número 14 pregão presencial número 01/2020, objeto: SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA REGISTRADA A FIM DE PROMOVER A ARRECADAÇÃO DE RECEBÍVEIS ORIUNDOS DE ANUIDADES, MULTAS E TAXAS DESTINADAS A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS INSCRITAS REGISTRADAS NO COREN-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL 30/04/2020 A 29/07/2021: PROCESSO PRINCIPAL(Sub processo 1044/2020).
18104/01/2021196/2020OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83)R$ 871,26R$ 871,26R$ 871,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de Taxa de Remoção de Lixo 2021 Cota Única.
18204/01/2021196/2020OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83)R$ 871,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 871,26R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de taxa remoção de lixo 2021 da Subseção De Santos.
18304/01/2021464/2018EstimativoPropaganda e Publicidade (Marketing)Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74)R$ 449.160,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 449.160,08R$ 0,00
Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato n° 15/2019, vinculado a concorrência n° 01/201. Objeto: Serviços de Publicidade. Valor total do contrato: R$ 4.000.000,00 vigência 17/04/2020 a 16/04/2021, PA de contratação n° 464/2018. ( Em atendimento do Memorando n° 05/2021 - GCC).
18404/01/20212296/2018EstimativoIntermediação De EstágiosCIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO (CNPJ:03.935.660/0001-52)R$ 9.766,62R$ 4.997,00R$ 3.432,06R$ 0,00R$ 4.769,62
Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, referente ao contrato n° 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 27/2018. Objetivo: Agente integrador de estágio. Valor do contrato: R$ 8.668.80 valor Total do Contrato R$ 10.483,20 vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021 (Em atendimento ao Memorando n° 05/2021 -GCC).
18504/01/20212338/2018EstimativoCorrespondência E CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29)R$ 1.298.192,14R$ 429.628,39R$ 429.628,39R$ 868.563,75R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente ao contrato n° 21/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação n° 01/2018. Objetivo: Contratação de serviços de correspondência. Valor total do contrato: R$ 3.778.328,36. Vigência Contratual 15/10/2020 a 15/10/2021, PA de contratação n° 1266/2018.( Em atendimento ao Memorando n° 05/2021 GCC).
18604/01/20211729/2018OrdinárioMáquinas E EquipamentosMaster Eletrodoméstico Eireli (CNPJ:33.859.616/0001-71)R$ 1.580,40R$ 1.580,40R$ 1.580,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Master Eletrodoméstico Eireli, conforme Ata de Registro de Preços n° 19/2020, PE n°03/2020 PA 1729/20218(Objeto: Aquisição de ar condicionado Contrato n° 02/2021- Subseção Araçatuba vigência 13/01/2021 a 14/03/2021.
18704/01/20210552/2020OrdinárioMaterial De ExpedienteRASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:12.591.321/0001-97)R$ 7.746,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.746,30
Valor empenhado a RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME, para acobertar despesas com o fornecimento de materiais, decorrentes do PE n° 01/2020 PA n° 508/2019, para atender à demanda do Coren-SP, autorização de compra n° 03/2021.
18804/01/2021546/2020EstimativoGêneros AlimentíciosDPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61)R$ 4.708,70R$ 4.708,70R$ 4.708,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, solicitamos a emissão de empenho para acobertar despesas com o fornecimento de materiais, decorrentes do PE nº 01/2020 PA nº 508/2019, para atender à demanda do Coren/SP, Ata de Registro de Preços n° 08/2020, Autorização de Compra n° 01/2021.
18904/01/20210552/2020OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoSinsai Comércio de Descartaveis Eireli EPP (CNPJ:27.254.286/0001-98)R$ 1.323,40R$ 1.323,40R$ 1.323,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sinsai Comércio de Descartaveis Eireli EPP, para acobertar despesas com o fornecimento de materiais, decorrentes do PE nº 01/2020 PA nº 508/2019, Ata de Registro de Preços n° 13/2020, Autorização de Compra n° 02/2021,para atender à demanda do Coren/SP.
19004/01/20213083/2018EstimativoServiços BancáriosBRADESCO S/A (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 2.000,00R$ 219,05R$ 219,05R$ 0,00R$ 1.780,95
Valor empenhado a BRADESCO S/A, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários ,referente ao exercício 2021.
19104/01/20213083/2018EstimativoServiços BancáriosCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 3.000,00R$ 484,00R$ 484,00R$ 0,00R$ 2.516,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas de tarifas, e serviços bancários referente ao exercício 2021.
19204/01/2021196/2020OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83)R$ 509,88R$ 509,88R$ 509,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de taxa de licença para o exercício 2021.
19304/01/20211266/2020GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoWR7 ELETROMECÂNICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA (CNPJ:36.505.460/0001-19)R$ 11.529,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.529,00
Valor empenhado a WR7 ELETROMECÂNICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 19/2020, Subprocesso 21/2021, contrato n° 21/2021 Objeto: Serviço de Manutenção preventiva e corretiva de bebedouro de àgua, vigência contratual: 15/01/2021 a 14/01/2022.
19404/01/20213667/2016GlobalServiços De InformáticaHEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36)R$ 99.732,94R$ 91.035,30R$ 82.337,66R$ 0,00R$ 8.697,64
Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., conforme Inexigibilidade de Licitação n° 05/2017, contrato n° 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Renovação de Garantia e Suporte para Servidores HP, valor total do contrato: R$ 104.371,68, vigência contratual: 17/01/2021 a 16/01/2022.
19504/01/20213263/2020GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoDESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46)R$ 1.996,00R$ 1.996,00R$ 1.996,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DESINTEC - SERVICOS TECNICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R$ 1.996,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Sede.
19604/01/20213264/2020GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoAMB TEC IMUNIZACAO LTDA (CNPJ:14.476.432/0001-88)R$ 350,00R$ 350,00R$ 350,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R$ 700,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Coren - Educação
19704/01/20213265/2020GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoJESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60)R$ 600,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 0,00
Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R$ 600,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Guarulhos.
19804/01/20213265/2020GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoJESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60)R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R$ 400,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Osasco.
19904/01/20213265/2020GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoJESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60)R$ 990,00R$ 495,00R$ 495,00R$ 0,00R$ 495,00
Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R$ 990,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Sorocaba.