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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
86215/12/2020620/2017GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisFLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)R$ 229,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 229,99
Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, referente ao contrato nº 17/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2018,PA de contratação nº 620/2017 . Objeto: manutenção de 2 (duas) escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 24.840,00 .Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021 (Empenho Complementar).
86315/12/20203066/2014GlobalLocação De Bens ImóveisBURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65)R$ 1.725,47R$ 1.725,47R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014, valor total contratado por 36 meses R$ 412.115,76. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2023. (Empenho complementar ao 442)
85814/12/20209/2020OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 3.518,36R$ 3.518,36R$ 3.518,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO,para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 0002809.22-2014.502.0056; autor: SHIRLEY DOMINGUES referente Honorários.
85914/12/20201341/2018GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisRV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62)R$ 12,07R$ 12,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, referente ao contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018,PA de contratação nº 1341/2018 . Objeto: Serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os 3 elevadores . Valor total do contrato: R$ 48.312,00.Vigência contratual: 04/11/2019 a 03/11/2020 empenho complementar.
85511/12/20201764/2017OrdinárioDea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas JurídicasTELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)R$ 36.988,56R$ 36.988,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior decorrente da regularização de valores da prestação de serviços de acesso a Internet (link principal e redundante), vinculado ao Pregão Eletrônico n° 37/2017 e contrato n°s 52/2017 e 53/2017 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior n° 16/2020.
85611/12/20201453/2018OrdinárioDiárias ServidoresMONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação Realiza oitiva do PE 103/2019 Na cidade de Marilia no período de 10/12/2020 a 11/12/2020 ID.1824.
85711/12/2020894/2015OrdinárioDiárias ServidoresLUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 ( uma ) diária para fins 16/12/2020: Inspeção de retorno - PAD F 1344/2012 e inspeção focada - PAD D 606/2020, código 830 - Santa Casa de Ituverava. 17/12/2020: Inspeção inicial, PA 2315/2020-MPSP, código 41720- Clínica Nova História ID 1825.
85210/12/2020889/2019EstimativoCondomínios e Taxas CorrelatasCONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44)R$ 47.362,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 47.362,00
Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF. CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142, referente ao exercício de 2021
85310/12/20201150/2017GlobalServiços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E AfinsLNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66)R$ 8.332,50R$ 2.264,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.068,50
Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017,PA de contratação nº 1150/2017 . Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. Valor total do contrato:R$ 46.436,70.Vigência contratual: 02/10/2020 a 01/10/2021( Empenho Complementar ao 714).
85410/12/20202700/2018GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisGREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07)R$ 51,12R$ 51,12R$ 51,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato nº 22/2018, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 18/2018,PA de contratação nº 174/2017 . Objeto: Jardinagem Coren SP Educação . Vigência contratual: 25/10/2019 a 24/10/2020(Empenho Complementar ao 137).
84809/12/20202338/2020OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosARW EDITORA GRÁFICA EIRELI (CNPJ:21.168.531/0001-68)R$ 13.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.000,00R$ 0,00
Valor empenhado a ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI, conforme Ata de Registro de Preços nº 27/2020, Autorização de Compra nº 29/2020, Objeto: acobertar despesas com serviços gráficos, decorrentes do PE nº 08/2020 PA nº 3633/2019, para atender à demanda do Coren/SP.
84909/12/20202338/2020OrdinárioConfecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais ImpressosARW EDITORA GRÁFICA EIRELI (CNPJ:21.168.531/0001-68)R$ 13.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.000,00
Valor empenhado a ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI, conforme Ata de Registro de Preços nº 27/2020, Autorização de Compra nº 29/2020, Objeto: acobertar despesas com serviços gráficos, decorrentes do PE nº 08/2020 PA nº 3633/2019, para atender à demanda do Coren/SP.
85009/12/2020812/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresJORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1,25 REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA DO PROCESSO ETICO 103/2019 a cidade de Marília durante o período de 10/12/2020 a 11/12/2020, ID 1813
85109/12/20202002/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresADELAIDE ALVES DE JESUS (CPF:011.862.787-22)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, referente á 1,25(uma e um quarto) diárias para realização de 1/25 para realização de Oitiva do PE 76 2019 em Ribeirão Preto-SP, no período de 07/12/2020 a 08/12/2020.
84708/12/20202336/2020OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosGráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP (CNPJ:02.507.787/0001-08)R$ 20.260,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.260,00
Valor empenhado a Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP, conforme Ata de Registro de Preços nº 27/2020, Autorização de Compra nº 27/2020, Objeto: acobertar despesas com serviços gráficos, decorrentes do PE nº 08/2020 PA nº 3633/2019, para atender à demanda do Coren/SP.
84607/12/20202226/2017EstimativoIntermediação - Jovem AprendizCENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55)R$ 3.009,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.009,60
Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017,PA de contratação nº 2226/2017 . Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Valor total do contrato R$ R$ 45.143,04 Vigência contratual: 07/12/2020 a 06/12/2021.
84503/12/2020894/2015OrdinárioDiárias ServidoresLUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2 diárias para realização de atividade fiscalizatória na cidade de São Joaquim da Barra durante o período de 08/12/2020 a 10/12/2020, ID 1769
84402/12/20201307/2019OrdinárioDiárias ColaboradoresLEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO (CPF:305.667.618-58)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO, para pagamento de 1,25 diárias para participação na oitiva do PE nº 98/2019 na cidade de Marília durante o período de 26/11/2020 a 27/11/2020, ID 1760
83401/12/20203491/2019OrdinárioDea - Verbas IndenizatóriasCIBELLI RIZZO COHRS (CPF:079.771.558-42)R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CIBELLI RIZZO COHRS,para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230º Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 14/2020
83501/12/20201327/2019OrdinárioDea - Verbas IndenizatóriasKENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88)R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI,para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230º Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 05/2020