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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
26202/01/202311237/2021GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA (CNPJ:24.329.959/0001-33)R$ 36.999,96R$ 747,44R$ 747,44R$ 0,00R$ 36.252,52
Valor empenhado a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, para o fornecimento de serviços de limpeza e higienização para a Subseção de Santos. Contrato 01/2022, Pregão Eletrônico nº 20/2021 e Subprocesso nº 66/2022. Vigência 10/01/2022 a 09/01/2023. Informações conforme relação da GCC.
26302/01/202311237/2021EstimativoMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA (CNPJ:24.329.959/0001-33)R$ 3.370,29R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.370,29
Valor empenhado a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, para o fornecimento de materiais de limpeza e higienização para a Subseção de Santos. Contrato 01/2022, Pregão Eletrônico nº 20/2021 e Subprocesso nº 66/2022. Vigência 10/01/2022 a 09/01/2023. Informações conforme relação da GCC.
26402/01/20233008/2022GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoOB PORTUS SOLUTIONS EIRELI (CNPJ:26.177.898/0001-61)R$ 14.074,12R$ 13.538,30R$ 13.538,30R$ 0,00R$ 535,82
Valor empenhado a OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI, para o fornecimento de serviços de limpeza e higienização para a Subseção de Sorocaba. Contrato 12/2022, Pregão Eletrônico nº 16/2022 e Subprocesso nº 4276/2022. Vigência 15/07/2022 a 14/07/2023. Informações conforme relação da GCC.
26502/01/20233008/2022EstimativoMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoOB PORTUS SOLUTIONS EIRELI (CNPJ:26.177.898/0001-61)R$ 787,96R$ 739,26R$ 739,26R$ 0,00R$ 48,70
Valor empenhado a OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI, para o fornecimento de materiais de limpeza e higienização para a Subseção de Sorocaba. Contrato 12/2022, Pregão Eletrônico nº 16/2021 e Subprocesso nº 4276/2022. Vigência 15/07/2022 a 14/07/2023. Informações conforme relação da GCC.
26602/01/20233321/2020EstimativoCorrespondência E CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29)R$ 1.200.000,00R$ 1.146.928,01R$ 1.146.928,01R$ 0,00R$ 53.071,99
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, refererente ao Contrato n° 11/2021, vinculado à Dispensa de Licitação nº 11/2021, PA de contratação nº 3221/2021 e Subprocesso nº 11572/2021. Objeto: contratação de serviços de correspondência Vigência do contrato: 16/10/2021 a 15/10/2026.
26702/01/20233381/2021EstimativoManutenção E Conservação de Bens ImóveisMRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)R$ 100.000,00R$ 61.568,71R$ 61.568,71R$ 0,00R$ 38.431,29
Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, refererente ao Contrato n° 02/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 24/2021, PA de contratação nº 3381/2021 e Subprocesso nº 278/2022. Objeto: Manutenção predial para as unidades do Coren-SP. Vigência: 12/01/2022 a 11/01/2023. Conforme relação fornecida pela GCC.
26802/01/202310665/2021EstimativoManutenção E Conservação de Bens ImóveisDORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.556.100/0001-52)R$ 200.000,00R$ 164.730,45R$ 151.561,94R$ 1.128,30R$ 34.141,25
Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - ME, refererente ao Contrato n° 13/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2022, PA de contratação nº 10665/2021 e Subprocesso nº 4532/2022. Objeto: Manutenção corretiva e preventiva do ar condicionada da Sede e Coren-SP Educação. Vigência: 01/08/2022 a 01/02/2025. Conforme relação fornecida pela GCC.
26902/01/20232021/2018EstimativoServiços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E AfinsLNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66)R$ 24.000,00R$ 17.366,00R$ 17.366,00R$ 0,00R$ 6.634,00
Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, refererente ao Contrato n° 14/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2022, PA de contratação nº 2021/2018 e Subprocesso nº 5273/2022. Objeto: Serviços de Engenharia de Segurança no Trabalho - SESMT. Vigência: 02/10/2022 a 01/10/2023. Conforme relação fornecida pela GCC.
27002/01/20231341/2018GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisRV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62)R$ 12.095,76R$ 12.095,76R$ 12.095,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP, refererente ao Contrato n° 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018, PA de contratação nº 1341/2018 e Subprocesso nº 2967/2018. Objeto: Manutenção preventiva, preditiva e corretiva de 3 elevadores. Vigência: 04/11/2022 a 03/01/2023. Conforme relação fornecida pela GCC.
27102/01/20231044/2020OrdinárioServiços BancáriosBANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)R$ 2.800.000,00R$ 2.773.220,18R$ 2.773.220,18R$ 26.779,82R$ 0,00
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL,para acobertar a execução do contrato com o Banco do Brasil no exercício de 2023, cujo objeto é serviços de cobrança bancária registrada. Pregão Presencial 01/2020 – Subprocesso 1044/2020. Vigência contratual: 30/10/2022 a 29/01/2024.
27202/01/20230017/2023OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 2.383,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.383,15R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, Taxa de Lixo e Sinistro - 2023.
27302/01/20230017/2023OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaPREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 128,86R$ 128,86R$ 128,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, Assunto: Taxa de ISS - 2023.
27402/01/20230017/2023OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83)R$ 611,76R$ 611,76R$ 611,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, Assunto: Taxa de Licença - 2023.
27502/01/20230017/2023OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83)R$ 1.042,10R$ 1.042,10R$ 1.042,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, Assunto: Taxa de Remoção de lixo - 2023.
27602/01/202310557/2021 OrdinárioDiárias ConselheirosANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)R$ 1.645,00R$ 1.645,00R$ 1.645,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para representar o Coren-SP em Atividade designada pela Presidência no Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Lorena: 2,5 diárias, de 03/01/2023 a 05/01/2023 cornforme ID6133.
27702/01/2023 1331/2021 OrdinárioDiárias ConselheirosJORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)R$ 2.961,00R$ 2.961,00R$ 2.961,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, em atendimento a portaria 362/2022 para representação, nas atividades do Projeto Conselheiro Participativo em Piracicaba e Rio Claro: 4,5 diárias, de 08/01/2023 a 12/01/2023 conforme ID 6144.
27802/01/202310556/2021OrdinárioDiárias ConselheirosDJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para Representar o Coren-SP no projeto Ingressa Coren em Bauru no dia 14/01/2023 para entrega de carteiras de identidade profissional - CIPs aos concluintes da graduação em enfermagem: 1,5 diárias, de14/01/2023 a 15/01/2023 conforme ID 6151
27902/01/2023 755/2018OrdinárioDiárias ConselheirosJAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)R$ 1.877,50R$ 1.877,50R$ 1.877,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para atendimento à convocatória do COFEN pelo Presidente do Coren-SP, no dia 26 de janeiro de 2023, das 08h às 20h, na sede do Cofen, em Brasília - DF: 2,5 diárias, de 25/01/2023 a 27/01/2023 conforme ID 6153.
28002/01/20233402/2022OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosStyl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)R$ 1.373,20R$ 1.373,20R$ 1.373,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme processo: 1048/2021, PE 10/2022, Descrição dos Itens Data do Evento: 31/01/2023 – 1° Welcome: horário: 16h00 Local: Coren-SP Sede – Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – SP – Evento: Cuidando de Quem Cuida do Coren-SP – O Coffee será servido após o término do evento. ITEM 01 – 01 unidades - Welcome Coffee A (de 15 a 50 Pessoas). Quantidade: 40 pessoas. Valor Unitário: R$ 34,33 (trinta e quatro reais e trinta e três centavos), Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023.
28102/01/2023628/2019 OrdinárioDiárias ColaboradoresMARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para recolhimento de documentos na FAEF Garça/SP no dia 17/01/2023 as 18:00 acompanhado da conselheira Patrícia Maria da Silva Crivelaro: 1,5 diárias, de 17/01/2023 a 18/01/2023 conforme ID 6159