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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
145925/11/20192651/2019OrdinárioDiárias ConselheirosIVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13)R$ 780,00R$ 780,00R$ 780,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1,50 diárias para fins de participação em Representar o COREN-SP na reunião em Registro na DRS XII sobre Prevenção da Mortalidade materno Infantil, no município de Registro-SP durante o período de 04/12/2019 a 05/12/2019.
146025/11/20191192/2015OrdinárioDiárias ServidoresFRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de transporte de colaboradores para subseção de Presidente Prudente - SP, durante o período de 26/11/2019 a 27/11/2019.
146125/11/2019107/2018OrdinárioDiárias ConselheirosCLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68)R$ 780,00R$ 780,00R$ 780,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para fins de Participar da 1095ª reunião ordinária do plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 20/11/2019 a 21/11/2019.
146225/11/20193318/2015OrdinárioDiárias ServidoresPATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67)R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Providenciar baixa do CEI - Cadastro Específico do INSS nº 60.005.28586/77, junto à Receita Federal de Marília - SP, referente obras realizadas na subseção Marília, na cidade de Marília-SP, durante o período 25/11/2019 a 26/11/2019.
146325/11/20193318/2015OrdinárioDiárias ServidoresPATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67)R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Providenciar baixa dos CEIs das seguintes obras: a) Subseção de Botucatu CEI nº 60.025.74553/76 e b) Subseção de Itapetininga CEI nº 60.006.72937/70, na cidade de Botucatu, durante o período 04/12/2019 a 05/12/2019.
145322/11/2019221/2018OrdinárioDiárias ServidoresLANNY HINO (CPF:269.872.918-02)R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 3,5 diárias para fins de Participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, em Foz do Iguaçu , durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019.
145422/11/20192615/2015OrdinárioDiárias ServidoresMICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90)R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação de Mutirão de conciliação na Justiça federal de Araraquara para realização de acordos em processos de Execução Fiscal., Local Cidade de Araraquara - SP, durante o período de 25/11/2019 a 28/11/2019.
145522/11/20192616/2015OrdinárioDiárias ServidoresLEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES (CPF:303.761.518-46)R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação de Mutirão de conciliação na Justiça federal de Araraquara para realização de acordos em processos de Execução Fiscal., Local Cidade de Araraquara - SP, durante o período de 25/11/2019 a 28/11/2019.
145622/11/2019544/2019OrdinárioDiárias ColaboradoresADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS (CPF:124.806.078-44)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de Oitiva do PE 08/2019 a realizar no dia 27/11 em Presidente Prudente com saída da Sede em São Paulo as 10:00 da Manhã do dia 26/11, Local Cidade de Presidente Prudente - SP, durante o período de 26/11/2019 a 27/11/2019.
145722/11/2019891/2019OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E Pedágios17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95)R$ 35,80R$ 35,80R$ 35,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas com cartório competência Outubro/2019
145822/11/20192080/2015OrdinárioDiárias ConselheirosCLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47)R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de participação na 509º ROP do Cofen, conforme Portaria de Representação nº 003/2019, em Porto Velho-RO durante o período de 25/11/2019 a 29/11/2019.
143621/11/20193484/2018OrdinárioGêneros AlimentíciosDPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61)R$ 7.274,50R$ 7.274,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a Ata de Registro de Preços nº 19/2018, Autorização de Compra nº 54, Pregão Eletrônico nº 25/2018 objeto: Fornecimento de material de estoque para atendimento à demanda do coren (empenho original juntado ao PA 3484/2018 a fl. 188) .
143721/11/20193485/2018OrdinárioGêneros AlimentíciosJC Lopes Comércio e Serviços Ltda (CNPJ:59.501.486/0001-94)R$ 5.543,40R$ 5.543,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JC Lopes Comércio e Serviços Ltda, referente à Autorização de Compras nº 55/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 20/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - gêneros alimentícios (Empenho original juntado ao PA nº 3485/2018, fl.101)
143821/11/20193495/2018OrdinárioMateriais, Peças E Acessórios ElétricosFIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP (CNPJ:52.245.412/0001-95)R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, conforme Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA 960/2018, Autorização de Compras nº 53/2019, Ata de Registro de Preços nº 27/2018, Objeto: fornecimento de materiais elétricos, (empenho original juntado ao PA 3495/2018, fl. 131).
143921/11/20193486/2018OrdinárioMaterial De ExpedienteProcomp Produtos e Serviços de Informática Ltda (CNPJ:51.920.700/0001-35)R$ 29.200,00R$ 29.200,00R$ 29.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda, conforme Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA 960/2018, Autorização de Compras nº 56/2019, Ata de Registro de Preços nº 21/2018,Objeto: fornecimento de material consumo, (empenho original juntado ao PA 3486/2018, fl. 126).
144021/11/20193487/2018OrdinárioMaterial De ExpedienteHOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP (CNPJ:15.657.876/0001-82)R$ 9.882,86R$ 8.289,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.593,60
Valor empenhado a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compras nº 52/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 3487/2018, fl.141)
144121/11/20193492/2018OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosBruno Santoni Becker Papéis - ME (CNPJ:29.332.481/0001-14)R$ 2.490,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.490,00
Valor empenhado a Bruno Santoni Becker Papéis - ME, referente à Autorização de Compras nº 51/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 25/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 3492/2018, fl.108)
144221/11/2019150/2015OrdinárioDiárias ServidoresSELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)R$ 810,00R$ 810,00R$ 810,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2,25 diárias para fins de Realizar Oficina de Dimensionamento para os enfermeiros do Hospital Regional de Registro, código 38859, que possui unidades de internação, unidades assistenciais especiais, centro cirúrgico e central de materiais e esterilização , na cidade de Registro - SP, durante o período de 26/11/2019 a 28/11/2019.
144321/11/20192711/2019OrdinárioDiárias ServidoresRODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ (CPF:256.791.168-55)R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, para pagamento de 3,25 diárias para fins de Suporte e montagem dos equipamentos para as Conciliações à serem realizadas em Araraquara - SP, durante o período de 25/11/2019 a 28/11/2019.
144421/11/20191584/2015OrdinárioDiárias ServidoresFERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação em Mutirão de Conciliação em Araraquara, durante o período de 25/11/2019 a 28/11/2019.