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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
38522/02/2022150/2015OrdinárioDiárias ServidoresSELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)R$ 840,00R$ 840,00R$ 840,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2,00 diárias Motivo: Atender determinação da chefia para fiscalizações que atendem síndromes gripais por demanda do Cofen, Período de: 08/02/2022 Até: 10/02/2022 ID. 3871.
38622/02/2022149/2015OrdinárioDiárias ServidoresGILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)R$ 420,00R$ 420,00R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diária Motivo: REALIZAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM HOSPITAIS DE NOVA EUROPA E BOA ESPERANÇA DO SUL E NO PRONTO SOCORRO DE GAVIÃO PEIXOTO, Período de: 15/02/2022 Até: 16/02/2022, ID.3899.
38722/02/2022755/2018OrdinárioDiárias ConselheirosJAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)R$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar o Coren-SP na apresentação, discussão do Relatório do grupo de trabalho de estudo do impacto financeiro do Projeto de Lei nº 2.564/2020, nos dias 22 a 24 de fevereiro de 2022, em Brasília-DF, Período de: 22/02/2022 Até: 23/02/2022, ID.3948. .
38822/02/2022196/2020OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 450,86R$ 450,86R$ 450,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de Taxa de Lixo do exercício 2022.
38922/02/2022196/2020OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 443,04R$ 443,04R$ 443,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento da 1ª Parcela Taxa Fiscalização de Instalação, Localização e Funcionamento (TFILF) - 2022
39022/02/2022196/2020OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 443,04R$ 443,04R$ 443,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento da 2ª Parcela Taxa Fiscalização de Instalação, Localização e Funcionamento (TFILF) - 2022
39122/02/2022196/2020OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 88,78R$ 88,78R$ 88,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa pagamento ART para emissão de Declaração de Acessibilidade PMSP - 2022.
39222/02/2022894/2015OrdinárioDiárias ServidoresLUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)R$ 420,00R$ 420,00R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária Motivo: 22/02/2022: Inspeção de retorno, código 3954, UBS Natal Abadio Lacerda no município de Aramina. Na sequência, inspeção inicial, código 2577, Santa Casa de Igarapava. 23/02/2022: inspeção de retorno, código 3958, CS Cleomar Borges Oliveira, em Rifaina, Período de: 22/02/2022 Até: 23/02/2022, ID: 3919.
39322/02/20229/2020OrdinárioSentenças Judiciais CíveisJUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 639,40R$ 639,40R$ 639,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de recolhimento de 2 guias da Justiça Federal.
37521/02/202248/2018GlobalLocação de Bens Imóveis - PFAVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68)R$ 13.967,00R$ 6.983,50R$ 6.983,50R$ 6.983,50R$ 0,00
Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, conforme Dispensa de Licitação 04/2019,Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO NAPE DE SOROCABA , Período Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025, • Processo Administrativo: 48/2018.
37621/02/202248/2018EstimativoCondomínios e Taxas CorrelatasExcellence Administração de Condomínios Ltda. (CNPJ:12.759.845/0001-44)R$ 5.119,60R$ 5.119,60R$ 5.119,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Excellence Administração de Condomínios Ltda., conforme Dispensa de Licitação 04/2019,Objeto: CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DO NAPE DE SOROCABA , Período Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025, • Processo Administrativo: 48/2018..
37721/02/20223559/2019GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoMaria Cristina Abreu Kaminsky (CNPJ:13.778.161/0001-52)R$ 23.793,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 23.793,18R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cristina Abreu Kaminsky, conforme pregão eletrônico n°24/2018, PA.3559/2019, Objeto: Limpeza, higienização e asseio de carpetes em placas do edifício Sede do Coren-SP Vigência contratual: 13/02/2022 a 12/03/2023.
37418/02/202213763/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosFERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)R$ 275,80R$ 275,80R$ 275,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, conforme Autorização da Presidência acostada no PA 13763/2021.
37216/02/2022150/2015OrdinárioDiárias ServidoresSELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)R$ 840,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 840,00R$ 0,00
Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2,00 diárias Motivo: Atender determinação da chefia para fiscalizações que atendem síndromes gripais por demanda do Cofen, Período de: 08/02/2022 Até: 10/02/2022 ID.3871.
37316/02/20221055/22 - ID 153473OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFSONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO (CPF:032.707.958-40)R$ 500,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 350,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 6 de 16/02/2022 até 17/03/2022 em favor de SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/02/2022. Nota de Empenho n.º 373.
36614/02/20221331/2021OrdinárioDiárias ConselheirosJORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)R$ 3.135,00R$ 3.135,00R$ 3.135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias Saida da Sede Coren SP dia 06/02 Domingo as 15h, para pernoite em Marilia, devido inicio das atividades estarem programadas dia 07/02 na cidade de Marilia , continuando as atividades nas datas 07, 08, 09, 10 e 11 com previsão de chegada na Sede coren SP as 17hs, Período de: 06/02/2022 Até: 11/02/2022, ID. 3874. .
36714/02/20221350/2021OrdinárioDiárias ConselheirosEDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)R$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Presentar as demandas do gabinete com os projetos da gestão, Período de: 06/02/2022 Até: 07/02/2022 ID.3865.
36814/02/202210557/2021OrdinárioDiárias ConselheirosANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)R$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Representar o Coren ? SP em reunião com os profissionais de enfermagem da Cidade de Santa Rita do Passa Quatro que estão acolhidos pelo projeto piloto de 30H. implantado nesta Cidade, Período de: 06/02/2022 Até: 07/02/2022, ID. 3859.
36914/02/2022932/2022OrdinárioDiárias ServidoresALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00)R$ 1.050,00R$ 580,00R$ 580,00R$ 470,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Agendamento de Oitiva para ouvir 12 pessoas referente ao PE 115 2020, Período de: 14/02/2022 Até: 16/02/2022, ID: 3853.
37014/02/20221153/2021OrdinárioDiárias ConselheirosLUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)R$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar Coren-SP em atividade do Programa Ingressa no dia 08/02/2022 no município de Presidente Venceslau, Período de: 07/02/2022 Até: 08/02/2022,ID.3880.