Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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460 | 02/04/2019 | 221/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | LANNY HINO (CPF:269.872.918-02) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 1 diária para fins de Visita gerencial à subseção de São José do Rio Preto - SP durante o período de 26/03/2019 a 27/03/2019 . |
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461 | 02/04/2019 | 1379/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO (CPF:260.934.358-22) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019 . |
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462 | 02/04/2019 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em reunião de líderes junto a Gerencia de Fiscalização na Sede Coren-SP, durante o período de 02/04/2019 a 02/04/2019 . |
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463 | 02/04/2019 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em reunião de líderes junto a Gerencia de Fiscalização na Sede Coren-SP, durante o período de 17/04/2019 a 17/04/2019 . |
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464 | 02/04/2019 | 1138/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA SOUZA E SILVA (CPF:362.519.628-01) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019 . |
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465 | 02/04/2019 | 1217/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO (CPF:247.141.598-95) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019. |
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466 | 02/04/2019 | 1216/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | ANDRÉIA ALVES DE LIMA (CPF:268.051.918-31) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANDRÉIA ALVES DE LIMA, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019. |
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467 | 02/04/2019 | 1218/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS (CPF:220.073.878-16) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019. |
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448 | 01/04/2019 | 1217/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO (CPF:247.141.598-95) | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019. |
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449 | 01/04/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 31.269,19 | R$ 31.269,19 | R$ 31.269,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 1001313-28.2017.5.02.0090 autores : Maira Freire de Oliveira, Edson Davi de Crescencio, Leonardo Teixeira de Souza Negreiros |
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450 | 01/04/2019 | 1216/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDRÉIA ALVES DE LIMA (CPF:268.051.918-31) | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANDRÉIA ALVES DE LIMA, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019. |
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451 | 01/04/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação em atividade do conselheiro ouvidor no Hospital Amaral Carvalho e na Secretária de Saúde de Jaú durante o período de 26/03/2019 a 28/03/2019. |
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452 | 01/04/2019 | 1204/2019 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Netware Telecomunicações e Informática Ltda (CNPJ:19.452.240/0001-55) | R$ 6.169,64 | R$ 5.334,45 | R$ 5.334,45 | R$ 26,94 | R$ 808,25 |
Valor empenhado a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, conforme Pregão Eletrônico nº 06/2019, contrato nº 10/2019, Valor total da Contratação R$ 9.669,00 vigência: 13/05/2019 a 12/05/2020, Objeto: Contratação De serviços de manutenção PABX - Sede (empenho original juntado ao PA 1204/2019 ,fl.161). |
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453 | 01/04/2019 | 1236/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Realização do X Encontro de RTs na cidade Bauru-SP durante o período de 08/04/2019 a 09/04/2019. |
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454 | 01/04/2019 | 1511/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Realização do X Encontro de RTs na cidade Bauru-SP durante o período de 08/04/2019 a 09/04/2019. |
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455 | 01/04/2019 | 1218/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS (CPF:220.073.878-16) | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019. |
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426 | 29/03/2019 | 2527/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GL Editora Gráfica Ltda (CNPJ:04.137.442/0001-35) | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GL Editora Gráfica Ltda - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 17/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 14/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 17/2018, PA de contratação nº 465/2017.Objeto: Serviços Gráficos (Empenho original juntado ao PA nº 2527/2018, fl.41)
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427 | 29/03/2019 | 1453/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 120/2017 na subseção de Araçatuba-SP durante o período de 03/04/2019 a 04/04/2019. |
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428 | 29/03/2019 | 4708/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 120/2017 na subseção de Araçatuba-SP durante o período de 03/04/2019 a 04/04/2019. |
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429 | 29/03/2019 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória nas cidades de Divinolândia e São Sebastião da Grama durante o período de 08/04/2019 a 09/04/2019 |
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