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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
46002/04/2019221/2018OrdinárioDiárias ServidoresLANNY HINO (CPF:269.872.918-02)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 1 diária para fins de Visita gerencial à subseção de São José do Rio Preto - SP durante o período de 26/03/2019 a 27/03/2019 .
46102/04/20191379/2018OrdinárioDiárias ServidoresFLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO (CPF:260.934.358-22)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019 .
46202/04/20191056/2015OrdinárioDiárias ServidoresLIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)R$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em reunião de líderes junto a Gerencia de Fiscalização na Sede Coren-SP, durante o período de 02/04/2019 a 02/04/2019 .
46302/04/20191056/2015OrdinárioDiárias ServidoresLIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)R$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em reunião de líderes junto a Gerencia de Fiscalização na Sede Coren-SP, durante o período de 17/04/2019 a 17/04/2019 .
46402/04/20191138/2015OrdinárioDiárias ServidoresCAMILA SOUZA E SILVA (CPF:362.519.628-01)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019 .
46502/04/20191217/2019OrdinárioDiárias ServidoresFERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO (CPF:247.141.598-95)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019.
46602/04/20191216/2019OrdinárioDiárias ServidoresANDRÉIA ALVES DE LIMA (CPF:268.051.918-31)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRÉIA ALVES DE LIMA, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019.
46702/04/20191218/2019OrdinárioDiárias ServidoresSÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS (CPF:220.073.878-16)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019.
44801/04/20191217/2019OrdinárioDiárias ColaboradoresFERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO (CPF:247.141.598-95)R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 900,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019.
44901/04/201932/2019OrdinárioDecisões JudiciaisINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 31.269,19R$ 31.269,19R$ 31.269,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 1001313-28.2017.5.02.0090 autores : Maira Freire de Oliveira, Edson Davi de Crescencio, Leonardo Teixeira de Souza Negreiros
45001/04/20191216/2019OrdinárioDiárias ColaboradoresANDRÉIA ALVES DE LIMA (CPF:268.051.918-31)R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 900,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRÉIA ALVES DE LIMA, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019.
45101/04/2019648/2018OrdinárioDiárias ConselheirosVIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56)R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação em atividade do conselheiro ouvidor no Hospital Amaral Carvalho e na Secretária de Saúde de Jaú durante o período de 26/03/2019 a 28/03/2019.
45201/04/20191204/2019GlobalManutenção E Conservação De Bens MóveisNetware Telecomunicações e Informática Ltda (CNPJ:19.452.240/0001-55)R$ 6.169,64R$ 5.334,45R$ 5.334,45R$ 26,94R$ 808,25
Valor empenhado a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, conforme Pregão Eletrônico nº 06/2019, contrato nº 10/2019, Valor total da Contratação R$ 9.669,00 vigência: 13/05/2019 a 12/05/2020, Objeto: Contratação De serviços de manutenção PABX - Sede (empenho original juntado ao PA 1204/2019 ,fl.161).
45301/04/20191236/2019OrdinárioDiárias ConselheirosPAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00)R$ 780,00R$ 780,00R$ 780,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Realização do X Encontro de RTs na cidade Bauru-SP durante o período de 08/04/2019 a 09/04/2019.
45401/04/20191511/2016OrdinárioDiárias ConselheirosMARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10)R$ 780,00R$ 780,00R$ 780,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Realização do X Encontro de RTs na cidade Bauru-SP durante o período de 08/04/2019 a 09/04/2019.
45501/04/20191218/2019OrdinárioDiárias ColaboradoresSÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS (CPF:220.073.878-16)R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 900,00R$ 0,00
Valor empenhado a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019.
42629/03/20192527/2018OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosGL Editora Gráfica Ltda (CNPJ:04.137.442/0001-35)R$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GL Editora Gráfica Ltda - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 17/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 14/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 17/2018, PA de contratação nº 465/2017.Objeto: Serviços Gráficos (Empenho original juntado ao PA nº 2527/2018, fl.41)
42729/03/20191453/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresMONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 120/2017 na subseção de Araçatuba-SP durante o período de 03/04/2019 a 04/04/2019.
42829/03/20194708/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresOSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 120/2017 na subseção de Araçatuba-SP durante o período de 03/04/2019 a 04/04/2019.
42929/03/2019149/2015OrdinárioDiárias ServidoresGILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória nas cidades de Divinolândia e São Sebastião da Grama durante o período de 08/04/2019 a 09/04/2019