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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
36608/03/201918/2019OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaPREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 437,49R$ 437,49R$ 437,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de taxa de funcionamento referente ao exercício de 2019
35407/03/20192081/2015OrdinárioDiárias ConselheirosALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência conciliatória dos PA´s nº 104/18, 414/2018 e 828/2018 na subseção de Presidente Prudente durante o período de 07/03/2019 a 08/03/2019
35507/03/20194651/2015OrdinárioDiárias ConselheirosROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação na ROP 1070ª, na Sede Coren-SP durante o período de 26/02/2019 a 27/02/2019
35607/03/2019628/2019OrdinárioDiárias ColaboradoresMARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação Oitiva do PE n°76/2016 a ser realizada na subseção de Araçatuba/SP durante o período de 07/03/2019 a 08/03/2019
35707/03/2019628/2019OrdinárioDiárias ColaboradoresMARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação Oitiva do PE n°104/2017 a ser realizada na subseção de Marília/SP durante o período de 27/03/2019 a 28/03/2019.
35807/03/20191453/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresMONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação Oitiva do PE n°73/2017 a ser realizada na subseção de Ribeirão Preto/SP durante o período de 13/03/2019 a 14/03/2019.
35907/03/2019107/2018OrdinárioDiárias ConselheirosCLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68)R$ 780,00R$ 780,00R$ 780,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação da reunião plenária na Sede coren/SP durante o período de 20/03/2019 a 21/03/2019.
36007/03/2019907/2019OrdinárioSuprimentos De InformáticaMICROSUPPLY LTDA (CNPJ:03.048.100/0001-86)R$ 8.304,00R$ 8.304,00R$ 8.304,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICROSUPPLY LTDA, vinculado a Autorização de Compra com Serviço de Instalação nº 16/2019 e à Dispensa de Licitação nº 02/2019. Objeto: Aquisição de fonte de alimentação com serviço de substituição para storage. Valor total do contrato: R$ 8.304,00 ,PA de contratação nº 762/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 762/2018, fl.186)
36107/03/2019896/2019OrdinárioServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoMaria Cristina Abreu Kaminsky (CNPJ:13.778.161/0001-52)R$ 32.110,00R$ 16.910,00R$ 16.910,00R$ 15.200,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cristina Abreu Kaminsky, referente ao contrato nº 07/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 24/2018, PA de contratação nº 3559/2016.Objeto: Prestação de serviços de limpeza,higienização e asseio de carpetes em placas, na sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 32.110,00. Vigência contratual: 13/03/2019 a 13/03/2020, PA de contratação nº 3559/2016. (Empenho original juntado ao PA nº 3559/2016, fl.321)
36207/03/20194282/2015GlobalLocação De Bens MóveisTRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32)R$ 49,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 49,46R$ 0,00
Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 31/2015, PA de contratação nº 2598/2015 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 26/10/2018 a 25/10/2019. Empenho complementar ao nº 157/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 4282/2015, fl.670)
35301/03/2019696/2019OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E Pedágios7º TABELIÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 442,76R$ 442,76R$ 442,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 7º TABELIÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE SÃO PAULO,Valor empenhado a 7º TABELIÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE SÃO PAULO, Comunicado - Cancelamento de Protesto conforme boleto nº 09/4000117438-0,Título nº 80515008660.
35028/02/2019158/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFLUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01)R$ 1.800,00R$ 439,00R$ 439,00R$ 1.361,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 29 de 28/02/2019 até 29/03/2019 em favor de LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2019. EMPENHO 350.
35128/02/2019566/2019OrdinárioMáquinas E EquipamentosRENATA CRISTINA JORGE FURLAN - MEI (CNPJ:30.440.480/0001-72)R$ 546,00R$ 546,00R$ 546,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RENATA CRISTINA JORGE FURLAN - MEI, referente à Autorização de Compras nº 06/2019, vinculada a Dispensa de Licitação nº 23/2018, PA de contratação nº 1342/2018.Objeto: Aquisição de ferramentas de suporte técnico de TI - item 05 - Empenho emitido em substituição ao nº 288/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 1342/2018, fl.276)
35228/02/2019900/2019OrdinárioMateriais, Peças E Acessórios ElétricosNOBREAK.NET COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA (CNPJ:02.776.782/0001-80)R$ 23.349,90R$ 23.349,90R$ 23.349,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NOBREAK.NET COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA referente à Autorização de Compras nº 15/2019, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 01/2019, PA de contratação nº 758/2018.Objeto: Aquisição de baterias estacionárias para no-breaks do Data Center do Coren-SP (Empenho original juntado ao PA nº 758/2018, fl.256)
34227/02/20193491/2018OrdinárioMaterial De Copa E CozinhaPARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:28.398.064/0001-01)R$ 6.984,00R$ 6.984,00R$ 6.984,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compras nº 14/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - material de copa e cozinha (Empenho original juntado ao PA nº 3491/2018, fl.74)
34327/02/20193491/2018OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoPARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:28.398.064/0001-01)R$ 17.440,30R$ 17.440,30R$ 17.440,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compras nº 14/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - material de limpeza e produto de higienização (Empenho original juntado ao PA nº 3491/2018, fl.75)
34427/02/20191944/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresELIO FRANCISCO DE SOUSA (CPF:094.310.438-66)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de oitiva do processo ético nº 076/2016 na subseção de Araçatuba durante o período de 07/03/2019 a 08/03/2019
34527/02/2019403/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFEDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)R$ 1.000,00R$ 97,50R$ 97,50R$ 902,50R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 24 de 27/02/2019 até 28/03/2019 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2019. EMPENHO 345.
34627/02/2019723/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFLUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62)R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 25 de 27/02/2019 até 28/03/2019 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2019. EMPENHO 346.
34727/02/2019724/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFNEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)R$ 1.000,00R$ 316,62R$ 316,62R$ 683,38R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 26 de 27/02/2019 até 28/03/2019 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2019. EMPENHO 347.