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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
34827/02/201950/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFREGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)R$ 500,00R$ 77,50R$ 77,50R$ 422,50R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 27 de 27/02/2019 até 28/03/2019 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2019. EMPENHO 348.
34927/02/201983/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFVALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27)R$ 1.000,00R$ 456,55R$ 456,55R$ 543,45R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 28 de 27/02/2019 até 28/03/2019 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2019. EMPENHO 349.
33525/02/20192101/2015OrdinárioDiárias ConselheirosPAULO COBELLIS GOMES (CPF:010.975.008-02)R$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação no encontro de conselheiros e secretários do sistema COFEN/COREN´S, Portaria nº 022/2019, durante o período de 13/03/2019 a 14/03/2019
33625/02/2019178/2019OrdinárioDiárias ColaboradoresADRILANI CRISTINA BELCHIOR (CPF:271.829.868-50)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva de processo ético nº 169/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 25/02/2019 a 26/02/2019
33725/02/2019894/2018OrdinárioDiárias ConselheirosEDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00)R$ 325,00R$ 325,00R$ 325,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação no encontro de conselheiros e secretários do sistema COFEN/COREN´S, Portaria nº 022/2019, no dia 13/03/2019
33825/02/20191192/2015OrdinárioDiárias ServidoresFRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de transporte de membros da Comissão de Instrução para oitiva de processo ético na subseção de Marília durante o período de 18/02/2019 a 19/02/2019
33925/02/20191192/2015OrdinárioDiárias ServidoresFRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de transporte de membros da Comissão de Instrução para oitiva de processo ético na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 25/02/2019 a 26/02/2019
34025/02/2019651/2019OrdinárioSuprimentos De InformáticaVANESSA CORREA DA ROCHA (CNPJ:05.808.979/0001-42)R$ 10.087,40R$ 10.087,40R$ 10.087,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VANESSA CORREA DA ROCHA – ME, referente à Autorização de Compras nº 13/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 04/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 03/2019, PA de contratação nº 2004/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - suprimentos de informática (Empenho original juntado ao PA nº 651/2019, fl.32)
34125/02/2019649/2019OrdinárioSuprimentos De InformáticaIMPORTEC INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS EIRELI (CNPJ:12.710.145/0001-65)R$ 3.224,82R$ 3.224,82R$ 3.224,82R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IMPORTEC INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS EIRELI, referente à Autorização de Compras nº 12/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 03/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 03/2019, PA de contratação nº 2004/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - suprimentos de informática (Empenho original juntado ao PA nº 649/2019, fl.29)
33022/02/201918/2019OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaPREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 592,56R$ 592,56R$ 592,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de taxa de fiscalização de atividades referente ao exercício de 2019
33122/02/201918/2019OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 746,74R$ 746,74R$ 746,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de taxa de alvará referente ao exercício de 2019
33222/02/20192782/2015GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoSEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:63.056.592/0001-83)R$ 190,70R$ 190,50R$ 190,50R$ 0,20R$ 0,00
Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., referente ao contrato nº 27/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015,PA de contratação nº 2992/2014. Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água - Coren - SP Educação. Valor total do contrato: R$ 2.286,06.Vigência contratual: 01/06/2018 a 31/05/2019 - Empenho complementar ao nº 105/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2992/2014, fl.685)
33322/02/20191185/2018OrdinárioMateriais, Peças E Acessórios ElétricosPA Comércio e Serviços Gerais Eireli - ME (CNPJ:27.044.495/0001-07)R$ 2.574,00R$ 2.574,00R$ 2.574,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PA Comércio e Serviços Gerais Eireli - ME, referente à Autorização de Compras nº 10/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 08/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 06/2018, PA de contratação nº 403/2017.Objeto: Aquisição de materiais elétricos - fontes de alimentação (Empenho original juntado ao PA nº 1185/2018, fl.74)
33422/02/20191184/2018OrdinárioMateriais, Peças E Acessórios ElétricosF.L.A. Comércio e Serviços Eireli - ME (CNPJ:23.285.082/0001-63)R$ 3.357,84R$ 3.357,84R$ 3.357,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a F.L.A. Comércio e Serviços Eireli - ME, referente à Autorização de Compras nº 11/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 08/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 06/2018, PA de contratação nº 403/2017.Objeto: Aquisição de materiais elétricos - fontes de alimentação (Empenho original juntado ao PA nº 1184/2018, fl.27)
32821/02/2019894/2015OrdinárioDiárias ServidoresLUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória nas cidades de Fernando Prestes e Jaboticabal durante o período de 21/02/2019 e 22/02/2019
32921/02/2019177/2019OrdinárioDiárias ColaboradoresMARCELO BERNARDINO (CPF:118.036.728-62)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCELO BERNARDINO, para pagamento de 1 e 1/4 diária para fins de participação em oitiva de processo ético nº 169/2019 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 25/02/2019 a 26/02/2019
32020/02/2019430/2019OrdinárioEquipamentos De InformáticaHard Solution Informática Ltda. (CNPJ:00.461.255/0001-51)R$ 102.600,00R$ 102.600,00R$ 102.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hard Solution Informática Ltda., vinculada à Ata de Registro de Preços nº 02/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 26/2018, PA de contratação nº 453/2017.Objeto: Aquisição de equipamentos de informática - Microcomputadores (Empenho original juntado ao PA nº 430/2019, fl.41)
32120/02/2019648/2018OrdinárioDiárias ConselheirosVIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56)R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação em atividade do conselheiro ouvidor no Hospital Universitário UFSCAR e Santa Casa de São Carlos durante o período de 25/02/2019 a 27/02/2019
32220/02/2019612/2017GlobalLocação De Bens ImóveisBURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65)R$ 243,96R$ 243,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2020. - Empenho complementar ao de nº 60/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 3066/2014, fl.452)
32320/02/2019429/2019OrdinárioEquipamentos De InformáticaDaten Tecnologia Ltda (CNPJ:04.602.789/0001-01)R$ 226.800,00R$ 226.800,00R$ 226.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Daten Tecnologia Ltda, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 01/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 26/2018, PA de contratação nº 453/2017.Objeto: Aquisição de equipamentos de informática - Microcomputadores (Empenho original juntado ao PA nº 429/2019, fl.45)