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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
20017/01/20193022/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresWAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02)R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 07/2017 na subseção de Marília durante o período de 17/01/2019 a 18/01/2019
20117/01/20192002/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresADELAIDE ALVES DE JESUS (CPF:011.862.787-22)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 07/2017 na subseção de Marília durante o período de 17/01/2019 a 18/01/2019
20217/01/20192738/2018OrdinárioDiárias ConselheirosGERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86)R$ 1.690,00R$ 1.690,00R$ 1.690,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação em atividade Conselheiro Ouvidor no Hospital Amaral Carvalho e Secretaria de Saúde da cidade de Jaú durante o período de 21/01/2019 a 24/01/2019
20317/01/2019812/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresJORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33)R$ 936,00R$ 936,00R$ 936,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de realização de oitiva de Processo Ético nº 125/2017 e 178/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 21/01/2019 a 23/01/2019
19316/01/20193083/2018EstimativoServiços BancáriosBRADESCO S/A (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 600,00R$ 531,20R$ 531,20R$ 68,80R$ 0,00
Valor empenhado a BRADESCO S/A, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários, referente ao exercício de 2019.
19416/01/20193053/2017GlobalServiços De InformáticaHEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36)R$ 82.120,83R$ 64.455,30R$ 57.293,60R$ 0,00R$ 17.665,53
Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 05/2017,PA de contratação nº 3667/2016 . Objeto: Prestação de serviços de renovação de garantia e suporte para servidores HP. Valor total do contrato: R$ 85.940,40.Vigência contratual: 17/01/2019 a 16/01/2020.(Empenho original juntado ao PA nº 3667/2016, fl.378)
19516/01/2019176/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFSILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 500,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 9 de 16/01/2019 até 14/02/2019 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/02/2019. EMPENHO 195.
19616/01/2019158/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFLUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01)R$ 1.800,00R$ 555,50R$ 555,50R$ 1.244,50R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 10 de 16/01/2019 até 14/02/2019 em favor de LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/02/2019. EMPENHO 196.
19716/01/20193486/2018OrdinárioMaterial De ExpedienteProcomp Produtos e Serviços de Informática Ltda (CNPJ:51.920.700/0001-35)R$ 21.900,00R$ 21.900,00R$ 21.900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda, referente à Autorização de Compras nº 01/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 21/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 3486/2018, fl.30)
19816/01/20193487/2018OrdinárioMaterial De ExpedienteHOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP (CNPJ:15.657.876/0001-82)R$ 11.974,56R$ 11.974,56R$ 11.974,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compras nº 02/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 3487/2018, fl.33)
19916/01/20193495/2018OrdinárioMaterial De ExpedienteFIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP (CNPJ:52.245.412/0001-95)R$ 3.716,30R$ 3.716,30R$ 3.716,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compras nº 03/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 27/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 3495/2018, fl.30)
18415/01/2019498/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresRICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46)R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de desinstalação dos totens das cidades de Barretos e São José do Rio Preto durante o período de 17/01/2019 a 18//01/2019
18515/01/2019602/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresEDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94)R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de desinstalação dos totens das cidades de Barretos e São José do Rio Preto durante o período de 17/01/2019 a 18/01/2019
18615/01/2019221/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresLANNY HINO (CPF:269.872.918-02)R$ 315,00R$ 315,00R$ 315,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação em reuniãode trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais, no Cofen, durante o período de 21/01/2019 a 24/01/2019 (Empenho complementar ao de nº 170/2018)
18715/01/2019147/2019OrdinárioDiárias ColaboradoresTHABATA SANTOS FUZATTI (CPF:096.828.116-86)R$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a THABATA SANTOS FUZATTI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de visita a Corregedoria-Geral do Cofen durante o período de 21/01/2019 a 22/01/2019 (Empenho complementar do de nº 177)
18815/01/2019909/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA (CPF:382.465.968-96)R$ 225,00R$ 225,00R$ 225,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação em reunião trimestral do Jurídico do Sistema Cofen/Coren´s , conforme Portaria de Representação nº 004/2019, durante o período de 22/01/2019 a 24/01/2019 (Empenho complementar do de nº 169)
18915/01/20192159/2018OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosF.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51)R$ 1.096,40R$ 1.096,40R$ 1.096,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 01/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 1170/2018.Objeto: Serviços de Buffet. Evento : Cerimônia de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem de Ribeirão Preto , data: 21/01/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.401)
19015/01/20192159/2018OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosF.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51)R$ 1.264,80R$ 1.264,80R$ 1.264,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 02/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 1170/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : Cerimônia de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem de São José do Rio Preto , data: 22/01/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.402)
19115/01/20192159/2018OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosF.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51)R$ 711,60R$ 711,60R$ 711,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 03/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 1170/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : Cerimônia de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem de Presidente Prudente , data: 23/01/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.403)
19215/01/20192159/2018OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosF.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51)R$ 474,40R$ 474,40R$ 474,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 04/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 1170/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : Cerimônia de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem de Marília , data: 23/01/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.404)