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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
18114/01/201974/2018OrdinárioServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoT.F. Comércio e Serviços Ltda - ME (CNPJ:13.721.611/0001-70)R$ 18,79R$ 18,79R$ 18,79R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, referente ao contrato nº 02/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 01/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Nape de Registro. Valor residual do contrato originário . Vigência contratual: 11/01/2018 a 13/01/2018, PA de contratação nº 71/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 71/2018, fl.331)
18214/01/201974/2018OrdinárioServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoT.F. Comércio e Serviços Ltda - ME (CNPJ:13.721.611/0001-70)R$ 2.254,68R$ 2.254,68R$ 2.254,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, referente ao contrato nº 02/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 01/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Nape de Registro. Valor residual do 1º termo aditivo. Vigência contratual: 14/01/2018 a 13/01/2019, PA de contratação nº 71/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 71/2018, fl.332)
18314/01/201974/2018GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoT.F. Comércio e Serviços Ltda - ME (CNPJ:13.721.611/0001-70)R$ 22.834,34R$ 20.860,19R$ 18.886,04R$ 0,00R$ 1.974,15
Valor empenhado a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, referente ao contrato nº 02/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 01/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Nape de Registro. Valor total do contrato: R$ 25.963,27. Vigência contratual: 14/01/2019 a 13/01/2020, PA de contratação nº 71/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 71/2018, fl.333)
17811/01/2019177/2019OrdinárioDiárias ColaboradoresMARCELO BERNARDINO (CPF:118.036.728-62)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCELO BERNARDINO, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva do Processo Ético nº 128/2018 na subseção de Ribeirão Preto, durante o período de 21/01/2019 a 22/01/2019
17911/01/2019178/2019OrdinárioDiárias ColaboradoresADRILANI CRISTINA BELCHIOR (CPF:271.829.868-50)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva do Processo Ético nº 128/2018 na subseção de Ribeirão Preto, durante o período de 21/01/2019 a 22/01/2019
18011/01/201934/2019OrdinárioSentenças Judiciais CíveisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 1.450,61R$ 1.450,61R$ 1.450,61R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 0003139-42.2012.403.6103, autor : Gislaine Batista e outro
17210/01/20194708/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresOSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva do Processo Ético nº 178/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 22/01/2019 a 23/01/2019
17310/01/2019143/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFPaulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)R$ 1.000,00R$ 15,00R$ 15,00R$ 985,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 006 de 10/01/2019 até 08/02/2019 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/02/2019. EMPENHO 173.
17410/01/2019144/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)R$ 1.000,00R$ 4,00R$ 4,00R$ 996,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 007 de 10/01/2019 até 08/02/2019 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/02/2019. EMPENHO 174.
17510/01/20192080/2015OrdinárioDiárias ConselheirosCLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47)R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de participação na 509º ROP do Cofen, conforme Portaria de Representação nº 003/2019, durante o período de 21/01/2019 a 25/01/2019
17610/01/2019161/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)R$ 1.000,00R$ 715,45R$ 715,45R$ 284,55R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 008 de 10/01/2019 até 08/02/2019 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/02/2019. EMPENHO 176.
17710/01/2019147/2019OrdinárioDiárias ColaboradoresTHABATA SANTOS FUZATTI (CPF:096.828.116-86)R$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a THABATA SANTOS FUZATTI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de visita a Corregedoria-Geral do Cofen durante o período de 21/01/2019 a 22/01/2019
16409/01/201959/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91)R$ 1.800,00R$ 508,64R$ 508,64R$ 1.291,36R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 001 de 09/01/2019 até 08/02/2019 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 20/02/2019. EMPENHO 164.
16509/01/201950/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFREGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 500,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 002 de 09/01/2019 até 08/02/2019 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/02/2019. EMPENHO 165.
16609/01/201949/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04)R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 500,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 003 de 09/01/2019 até 08/02/2019 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/02/2019. EMPENHO 166.
16709/01/201983/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFVALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27)R$ 1.000,00R$ 355,00R$ 355,00R$ 645,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 004 de 09/01/2019 até 08/02/2019 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/02/2019. EMPENHO 167.
16809/01/201966/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFVIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)R$ 1.000,00R$ 775,20R$ 775,20R$ 224,80R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 005 de 09/01/2019 até 08/02/2019 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/02/2019. EMPENHO 168.
16909/01/2019909/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA (CPF:382.465.968-96)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação em reunião trimestral do Jurídico do Sistema Cofen/Coren´s , conforme Portaria de Representação nº 004/2019, durante o período de 22/01/2019 a 24/01/2019
17009/01/2019221/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresLANNY HINO (CPF:269.872.918-02)R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação em reuniãode trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais, no Cofen, durante o período de 21/01/2019 a 24/01/2019
17109/01/20193100/2018OrdinárioManutenção E Conservação de Bens ImóveisProjesp Esquadrias de Alumínio Ltda EPP (CNPJ:71.697.684/0001-70)R$ 1.844,00R$ 1.844,00R$ 1.844,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Projesp Esquadrias de Alumínio Ltda EPP., vinculado ao contrato nº 01/2019 e à Dispensa de Licitação nº 15/2018 . Objeto: Fornecimento e instalação de porta e batente em alumínio - Subseção de São José do Rio Preto, PA de contratação nº 3633/2016.Vigência : 14/01/2019 a 14/05/2019, PA de contratação nº 3633/2016. (Empenho original juntado ao PA nº 3633/2016, fl .387)