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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
197006/11/2018248/2018EstimativoÁgua E EsgotoSERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ:04.691.691/0001-78)R$ 350,00R$ 72,78R$ 72,78R$ 205,74R$ 71,48
Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018.
197106/11/2018248/2018EstimativoEnergia ElétricaELEKTRO REDES S.A (CNPJ:02.328.280/0001-97)R$ 1.000,00R$ 863,75R$ 863,75R$ 136,25R$ 0,00
Valor empenhado a ELEKTRO REDES S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018, complemento empenho 37.
196605/11/2018755/2018OrdinárioDiárias ConselheirosJAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)R$ 780,00R$ 780,00R$ 780,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação no I Simpósio de Qualidade e Segurança do Paciente: Foco nos valores institucionais na cidade de São José do Rio Preto durante o período de 21/11 a 22/11/2018
196705/11/20182125/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresGISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de Sete Barras durante o período de 06/11 a 07/11/2018
196805/11/201880/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2 diárias para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de Iguape durante o período de 21/11 a 23/11/2018
196301/11/20182967/2018GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisRV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62)R$ 7.649,40R$ 3.623,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.026,00
Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, referente ao Contrato nº 27/2018, Pregão Eletrônico nº 23/2018 , PA nº 1341/2018 Objeto: serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os elevadores do edifício sede . Vigência contratual: 04/11/2018 a 03/11/2019, valor total : R$ 48.312,00, (empenho original juntado ao PA nº 1341/2018, fl. 220)
196401/11/20184707/2015OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação do Conselheiro Ouvidor na Secretaria de Saúde de Unimed Araraquara durante o período de 05/11 a 07/11/2018
196501/11/2018648/2018OrdinárioDiárias ConselheirosVIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56)R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação do Conselheiro Ouvidor na Secretaria de Saúde de Unimed Araraquara durante o período de 05/11 a 07/11/2018
196031/10/20182919/2018OrdinárioMateriais, Peças e Acessórios Elétricos - SFOSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA (CPF:033.876.208-61)R$ 110,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 110,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 31/10/2018 até 29/11/2014 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/12/2018. EMPENHO 1960.
196131/10/20182919/2018OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis - SFOSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA (CPF:033.876.208-61)R$ 380,00R$ 380,00R$ 380,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 835 de 31/10/2018 até 29/11/2018 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/12/2018. EMPENHO 1961.
196231/10/20182919/2018OrdinárioServiços Bancários - SFOSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA (CPF:033.876.208-61)R$ 10,00R$ 2,50R$ 2,50R$ 7,50R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 836 de 31/10/2018 até 29/11/2018 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/12/2018. EMPENHO 1962.
195431/10/20182710/2018EstimativoDivulgações DiversasTUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:07.029.058/0001-07)R$ 3.299,84R$ 1.649,92R$ 0,00R$ 172,12R$ 1.477,80
Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, para prestação de serviços de E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM, conforme pré-empenhado para fins de aquisição de serviços de ferramenta de E-mail Marketing, conforme PA nº 765/2018, Contrato nº 25/2018 e PE nº 19/2018. Vigência 01/11/2018 31/10/2020. Via original do empenho acostada à fl. 254 do PA nº 765/2018.
195531/10/2018057/2018OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 91.345,44R$ 91.345,44R$ 91.345,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, pagamento de guia nº 00028001020145020008, relativo à decisão judicial movida por Solange Vidal Moita, nos termos da fl. 126 do PA 57/2018, no qual também autua-se a via original deste empenho.
195631/10/2018158/2018OrdinárioCorrespondência e Cobrança - SFREGINA MORI (CPF:077.782.498-12)R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 100,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 830 de 31/10/2018 até 29/11/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/12/2018. EMPENHO 1956.
195731/10/2018158/2018OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis - SFREGINA MORI (CPF:077.782.498-12)R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 480,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 831 de 31/10/2018 até 29/11/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/12/2018. EMPENHO 1957.
195831/10/2018158/2018OrdinárioServiços Bancários - SFREGINA MORI (CPF:077.782.498-12)R$ 20,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 832 de 31/10/2018 até 29/11/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/12/2018. EMPENHO 1958.
195931/10/2018158/2018OrdinárioDespesas com Locomoção - SFREGINA MORI (CPF:077.782.498-12)R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 400,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 833 de 31/10/2018 até 29/11/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/12/2018. EMPENHO 1959.
195230/10/20182808/2018OrdinárioManutenção E Conservação de Bens ImóveisFrancis Reis Oliveira de Morais 08771139630 (CNPJ:16.842.350/0001-35)R$ 950,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 950,00
Valor empenhado a FRANCIS REIS OLIVEIRA DE MORAIS, para acobertar com aquisição de fornecimento e instalação de portão feito de Metalon, confome Contrato nº 23/2018 e Dispensa de licitação nº 15/2018 e PA nº 3633/2016, vigência de 12/11/2018 a 10/02/2019. Via original acostada à f. 295 do PA nº 3633/2016.
195330/10/20181192/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresFRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO JOSÉ HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária, para transporte do colaborador Rorinei dos Santos Leal para atividades referententas às 30 h de Enfermagem (Valparaíso) e entrega de malotes para as Subseções de Araçatuba e Marília, no período de 30/10 a 31/10/2018.
194929/10/201860/2018OrdinárioSentenças Judiciais CíveisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 107,09R$ 107,09R$ 107,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 0015381-87.2012.4.03.6182, autor Douglas Morales Garcia, vencimento da guia em 01/11/2018.