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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
15502/01/2020629/2019EstimativoCondomínios e Taxas CorrelatasExcellence Administração de Condomínios Ltda. (CNPJ:12.759.845/0001-44)R$ 6.959,44R$ 4.322,03R$ 3.810,07R$ 0,00R$ 2.637,41
Valor empenhado a Excellence Administração de Condomínios Ltda., referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Condomínio e seguro do imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018. (em atendimento ao memorando n°04/2020 - GCC)
15602/01/20204206/2019GlobalTerceirizaçãoOBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)R$ 533.712,80R$ 314.634,08R$ 268.267,32R$ 15.614,61R$ 203.464,11
Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento. Valor total do contrato: R$ 578.724,72. Vigência contratual: 03/12/2019 a 02/12/2020. (em atendimento ao memorando nº 04/2020)
15702/01/20204125/2019OrdinárioServiços de certificação digitalAL&G Consultoria Ltda (CNPJ:34.366.200/0001-84)R$ 6.399,87R$ 213,33R$ 213,33R$ 0,00R$ 6.186,54
Valor empenhado a AL&G Consultoria Ltda, referente ao contrato nº 35/2019, Dispensa de Licitação 10/2019, Objeto: Prestação de serviço de certificação digital dentro das especificações e normas ICP - Brasil". Valor total do contrato: R$ 6.399,87. Vigência contratual: 05/12/2019 a 04/12/2020. (em atendimento ao memorando nº04/2020 - GCC )
15802/01/20201863/2019OrdinárioServiços de certificação digitalTOPOS Informática EIRELI (CNPJ:96.770.573/0001-73)R$ 217,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 217,00
Valor empenhado a TOPOS Informática EIRELI, referente ao contrato nº 36/2019, Dispensa de Licitação 10/2019, Objeto: Prestação de serviço de certificação digital dentro das especificações e normas ICP - Brasil". Valor total do contrato: R$ 217,00. Vigência contratual: 05/12/2019 a 04/12/2020. (em atendimento ao memorando nº04/2020 - GCC)
15902/01/2020896/2019OrdinárioServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoMaria Cristina Abreu Kaminsky (CNPJ:13.778.161/0001-52)R$ 15.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.200,00
Valor empenhado a Maria Cristina Abreu Kaminsky, referente ao contrato nº 07/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 24/2018, PA de contratação nº 3559/2016.Objeto: Prestação de serviços de limpeza,higienização e asseio de carpetes em placas, na sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 32.110,00. Vigência contratual: 13/03/2019 a 13/03/2020 , (em atendimento ao memorando nº 04/2020 - GCC)
16002/01/20201400/2019EstimativoPropaganda e Publicidade (Marketing)Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74)R$ 1.500.000,00R$ 10.272,83R$ 10.272,83R$ 1.449.727,17R$ 40.000,00
Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (em atendimento ao memorando nº 04/2020 - GCC)
154230/12/20191895/2018OrdinárioServiços de ReprografiaMR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95)R$ 3.157,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.157,57
Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, referente ao contrato nº 1895/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, exceto fornecimento de papéis,para o edifício Sede. Valor total do contrato: R$ 279.477,68.Vigência contratual: 20/08/2018 a 19/08/2020 (Pagamento NF DEZ/19) (empenho original juntado ao PA 1895/2018,fl.330).
154030/12/20192866/2019EstimativoJuros e Encargos em RestituiçõesPROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM (CPF:000.000.000-00)R$ 11,78R$ 11,78R$ 11,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, referente a juros e encargos sobre restituições de Saldo Remanescente do Profissional: CECÍLIO ANTONIO CUSTÓDIO CDA.27260 Processo: 0000459-87.2010.826.0604.
154130/12/20191765/2017OrdinárioServiços De InformáticaGlobal TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91)R$ 20,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20,00
Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018. Objeto: Pagamento refente a NF de dezembro de 2019.
153928/12/20192226/2017EstimativoIntermediação - Jovem AprendizCENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55)R$ 2.113,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.113,06
Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017,PA de contratação nº 2226/2017 . Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Vigência contratual: Dezembro/2019.
153120/12/20193637/2014OrdinárioDea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas JurídicasEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29)R$ 666,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 666,96
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para regularização de pagamento de Faturas de Serviços Prestados conforme faturas 1686331 e 1713976 Termo de Reconhecimento de Dívida nºs 15 e 16/2019.
153220/12/20194449/2019OrdinárioDea - Material De ConsumoMariana Okada Aoki (CPF:339.633.108-71)R$ 116,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 116,27
Valor empenhado a Mariana Okada Aoki, para reembolso de combustível conforme nota fiscal 090560 conforme justificativas Memorando nº 090/2019/GAB à fl. 003 acostado ao Processo..
153320/12/20192226/2017EstimativoIntermediação De EstágiosCENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55)R$ 2.113,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.113,06R$ 0,00
Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017,PA de contratação nº 2226/2017 . Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Vigência 2019.
153420/12/20193002/2017OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosPEDRO HENRIQUE PEREZ (CNPJ:32.440.931/0001-05)R$ 430,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 430,00
Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE PEREZ, para pagamento da Nota Fiscal 12 data de emissão em 17/12/2019.
153520/12/2019197/2020OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91)R$ 104,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 104,50
Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANDSEN, para pagamento da Danfe 565.620 data de emissão em 19/12/2019.
153620/12/2019890/2019EstimativoEnergia ElétricaCOMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88)R$ 1.966,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.966,94
Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019, complementar.
153720/12/2019890/2019EstimativoEnergia ElétricaELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93)R$ 12.391,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.391,34
Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019,complementar.
153820/12/2019890/2019EstimativoEnergia ElétricaELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93)R$ 555,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 555,38
Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019,complementar.
152919/12/2019891/2019OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E Pedágios17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95)R$ 39,60R$ 39,60R$ 39,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas com cartório competência Novembro/2019
153019/12/20192542/2014EstimativoPlano de SaúdeUNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66)R$ 175.532,77R$ 175.532,77R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 25424/2014 . contrato nº 026/2019, Objeto: Assistência Médica . Valor Total do Contrato: 8.986.334,40.Vigência contratual: 15/08/2019 a 14/08/2021 - Complementar ao empenho 938 (empenho original juntado ao PA 2542/2014, fl.2743) .