Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1290 | 27/06/2016 | 104883/2013 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 31.751,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31.751,03 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,Referente a Inexibilidade nº 02/201 - 3º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Suporte tecnico do Sistema Implanta instalado no Coren-SP, cosultoria especializada - estimativa 6 intervenções/ano presenciais d |
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1291 | 27/06/2016 | PA 495/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 2 e 1/2 diárias (100%), referente a participação de reunião no COREN/SEDE em São Paulo ,no período de 19/06 a 21/06/16. |
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1292 | 27/06/2016 | 279/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente processo 0000676520155020031 Reclamação Trabalhista Decisão Final Sra. IRANI MARIA PEREIRA. |
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1293 | 27/06/2016 | 614/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | WS DOS SANTOS ME (CNPJ:21.436.766/0001-93) | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a WS DOS SANTOS - ME Referente contratação de empresa para realização de serviços de hidrojateamento mais videoinspeção da tubulação de esgoto com emissão de relatório técnico para Subseção de Campinas do Coren-SP. |
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1279 | 24/06/2016 | PA081 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016. |
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1280 | 24/06/2016 | 107126/2013 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 14.341,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.341,35 | R$ 0,00 |
Valor emprenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza conforme Termo Aditivo de Renovação Contratual - Serviços de Limpeza subseções Santo André e Botucatu - Pregão Eletronico 0 |
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1281 | 24/06/2016 | PA 1965 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, referente a 1/2 diária (100%) para participar de curso no COFEN em Brasilia, no período de 22/06 a 22/06/2016. |
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1282 | 24/06/2016 | PA 976/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, referente a 1 diária (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016. |
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1283 | 24/06/2016 | PA 1140/2015. | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016. |
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1284 | 24/06/2016 | PA 2527/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016. |
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1285 | 24/06/2016 | PA 1056/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016. |
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1286 | 24/06/2016 | PA 1192 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária referente Transporte de representantes do COREN, para Reunião na cidade de São José do Rio Preto, no período de 27/06 a 28/06/16. |
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1287 | 24/06/2016 | PA 3888/2015 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | ELLEN MOALLEM - ME (CNPJ:08.084.695/0001-49) | R$ 1.828,60 | R$ 1.828,60 | R$ 1.828,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ELLEN MOALLEM-ME, Aquisição de materiais destinados a reforma conforme Pregão Eletrônico 20/2015 PA 3888/2015. |
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1257 | 23/06/2016 | PA 894/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a reunião com Gerencia e Chefia de fiscalização na Sede São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/16. |
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1258 | 23/06/2016 | PA 500/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a reunião ordinária do plenário em Belo Horizonte, no período de 21/06 a 22/06/16. |
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1259 | 23/06/2016 | 2100/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Styl Line Eventos e Promoções Ltda - ME ,pela contratação e aquisição a prestação de serviços de bufet conforme Pregão Eletrônico SRP nº 011/2016 conforme PA 120/2016. |
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1260 | 23/06/2016 | PA 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 3.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.260,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP , Ref. contratação de empresa especializada em organização de eventos, decorrente de pregão eletrônico nº 12/2016 PA 287/2016. |
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1261 | 23/06/2016 | 297/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 541 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1261 |
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1262 | 23/06/2016 | 297/2016 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 542 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1262. |
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1263 | 23/06/2016 | 297/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 680,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 543 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1263. |
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