até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
129027/06/2016104883/2013GlobalServiços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E AfinsIMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)R$ 31.751,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.751,03R$ 0,00
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,Referente a Inexibilidade nº 02/201 - 3º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Suporte tecnico do Sistema Implanta instalado no Coren-SP, cosultoria especializada - estimativa 6 intervenções/ano presenciais d
129127/06/2016PA 495/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresSILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 2 e 1/2 diárias (100%), referente a participação de reunião no COREN/SEDE em São Paulo ,no período de 19/06 a 21/06/16.
129227/06/2016279/2016OrdinárioDecisões JudiciaisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente processo 0000676520155020031 Reclamação Trabalhista Decisão Final Sra. IRANI MARIA PEREIRA.
129327/06/2016614/2016OrdinárioManutenção E Conservação de Bens ImóveisWS DOS SANTOS ME (CNPJ:21.436.766/0001-93)R$ 4.600,00R$ 4.600,00R$ 4.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WS DOS SANTOS - ME Referente contratação de empresa para realização de serviços de hidrojateamento mais videoinspeção da tubulação de esgoto com emissão de relatório técnico para Subseção de Campinas do Coren-SP.
127924/06/2016PA081OrdinárioDiárias ColaboradoresMIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016.
128024/06/2016107126/2013GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoQUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38)R$ 14.341,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.341,35R$ 0,00
Valor emprenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza conforme Termo Aditivo de Renovação Contratual - Serviços de Limpeza subseções Santo André e Botucatu - Pregão Eletronico 0
128124/06/2016PA 1965OrdinárioDiárias ColaboradoresCARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19)R$ 225,00R$ 225,00R$ 225,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, referente a 1/2 diária (100%) para participar de curso no COFEN em Brasilia, no período de 22/06 a 22/06/2016.
128224/06/2016PA 976/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresMARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, referente a 1 diária (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016.
128324/06/2016PA 1140/2015.OrdinárioDiárias ColaboradoresJULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016.
128424/06/2016PA 2527/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresMARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016.
128524/06/2016PA 1056/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresLIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016.
128624/06/2016PA 1192OrdinárioDiárias ColaboradoresFRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária referente Transporte de representantes do COREN, para Reunião na cidade de São José do Rio Preto, no período de 27/06 a 28/06/16.
128724/06/2016PA 3888/2015OrdinárioMateriais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/InstalaçõesELLEN MOALLEM - ME (CNPJ:08.084.695/0001-49)R$ 1.828,60R$ 1.828,60R$ 1.828,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELLEN MOALLEM-ME, Aquisição de materiais destinados a reforma conforme Pregão Eletrônico 20/2015 PA 3888/2015.
125723/06/2016PA 894/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresLUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a reunião com Gerencia e Chefia de fiscalização na Sede São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/16.
125823/06/2016PA 500/2015OrdinárioDiárias ConselheirosFABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33)R$ 950,00R$ 950,00R$ 950,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a reunião ordinária do plenário em Belo Horizonte, no período de 21/06 a 22/06/16.
125923/06/20162100/2016OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosStyl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)R$ 4.350,00R$ 4.350,00R$ 4.350,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Styl Line Eventos e Promoções Ltda - ME ,pela contratação e aquisição a prestação de serviços de bufet conforme Pregão Eletrônico SRP nº 011/2016 conforme PA 120/2016.
126023/06/2016PA 2103/2016OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosUPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87)R$ 3.260,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.260,00R$ 0,00
Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP , Ref. contratação de empresa especializada em organização de eventos, decorrente de pregão eletrônico nº 12/2016 PA 287/2016.
126123/06/2016297/2016OrdinárioMateriais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SFGLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 100,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 541 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1261
126223/06/2016297/2016OrdinárioOutros Materiais de Consumo - SFGLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 100,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 542 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1262.
126323/06/2016297/2016OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Imóveis - SFGLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)R$ 680,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 680,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 543 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1263.