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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
107303/11/2015OrdinárioDea - Outras Indenizações TrabalhistaRAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13)R$ 12.904,01R$ 12.904,01R$ 12.904,01R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS Referente pagamento de Indenização Trabalhista referente a reintegração em 15/03/2012 recebendo naquela oportunidade o valor de R$ 12.563,01 de principal e R$ 103,52 ref. atualização monetária funcionárias
106830/10/20153886OrdinárioMateriais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/InstalaçõesCOMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME (CNPJ:10.942.831/0001-36)R$ 3.612,09R$ 3.612,09R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015 - Processo Administrativo nº 1648/2014 - Ata de Registro de Preços nº 029/2015 - Autorização de Compra nº 41/2015 -
106930/10/20153887OrdinárioMateriais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/InstalaçõesDAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP (CNPJ:04.463.413/0001-63)R$ 7.635,00R$ 7.635,00R$ 7.635,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015 - Processo Administrativo nº 1648/2014 - Ata de Registro de Preços nº 030/2015 - Autorização de Compra nº 42/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0086/2015. Aquisição: (15) Mola hidráulica para piso; (30) Mola
107030/10/20153888OrdinárioMateriais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/InstalaçõesELLEN MOALLEM - ME (CNPJ:08.084.695/0001-49)R$ 4.073,45R$ 4.073,45R$ 4.073,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELLEN MOALLEM - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015 - Processo Administrativo nº 1648/2014 - Ata de Registro de Preços nº 031/2015 - Autorização de Compra nº 43/2015 - Ordem de Fornec
107130/10/20153889OrdinárioMateriais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/InstalaçõesRODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME (CNPJ:06.924.882/0001-68)R$ 554,00R$ 554,00R$ 554,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015 - Processo Administrativo
106329/10/20153527/2015OrdinárioDecisões JudiciaisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 861,00R$ 861,00R$ 861,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0003156-44.2013.4.03.6103 - 3ª Vara do Trabalho de SJC - Recte. Maria das Dores Conceição Santos.
106429/10/20152442OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosStyl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)R$ 2.302,00R$ 2.302,00R$ 2.302,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015 - Autorização (Retificada) de Execução de Serviço nº 026/2015. Serviços: (40) Welcome Coffe; (40) Coquetel/Brunch.
106529/10/20152448OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosEvidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70)R$ 140,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Empenho Complementar aos Empenhos nº 1012 de 16/01/2015 e nº 1024 de 20/10/2015. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015 - ARP 002/2015, Autori
106629/10/20152955/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresNARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81)R$ 640,00R$ 640,00R$ 640,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 2 diárias (100%) referente fiscalização na cidade de Ribeirão Branco, no período de 06/10 a 08/10/15.
106729/10/2015OrdinárioEnergia ElétricaELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93)R$ 150.000,00R$ 130.080,95R$ 86.800,09R$ 19.919,05R$ 0,00
Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN-SP/Sede.
105929/10/20152623/2015OrdinárioMateriais, Peças E Acessórios ElétricosTERTULIANO XAVIER DE LIMA NETO - ME (CNPJ:04.771.470/0001-00)R$ 1.404,00R$ 1.404,00R$ 1.404,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TERTULIANO XAVIER DE LIMA NETO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Dispensa de Licitação nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 39/2015. Para acobertar despesas com a aquisição e instalação de 4(quatro) baterias para central de
106029/10/20153527/2015OrdinárioDecisões JudiciaisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 1.852,46R$ 1.852,46R$ 1.852,46R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0002554-87.2012.4.03.6103 - 1ª Vara do Trabalho de SJC - Recte. Nilda Maria Silva Santos e Cristiane Oliveira Lima.
106129/10/20153527/2015OrdinárioDecisões JudiciaisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 1.018,00R$ 1.018,00R$ 1.018,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0005338-37.2012.4.03.6103 - 1ª Vara do Trabalho de SJC - Recte. Dulcineia Isolina Pereira.
106229/10/20153527/2015OrdinárioDecisões JudiciaisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 2.354,00R$ 2.354,00R$ 2.354,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0009414-07.2012.4.03.6103 - 3ª Vara do Trabalho de SJC - Recte. Michelle Cristina de Carvalho e outros.
105728/10/20153312OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosCONTIPLAN - FORMULÁRIOS CONTÚNUOS LTDA - ME (CNPJ:66.605.734/0001-02)R$ 2.730,00R$ 2.730,00R$ 2.730,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONTIPLAN - FORMULÁRIOS CONTÚNUOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 019/2015 - PA 5348/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0084/2015. Aquisição (7000) pç Certificado em Papel de Segura
105828/10/2015PA 495/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresSILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19)R$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação em reunião na Sede do conselho, no período de 25/10 a 27/10/15.
104827/10/20155347/2014OrdinárioMáquinas E EquipamentosERIMAT TELEINFORMATICA LTDA. - EPP (CNPJ:59.434.449/0001-00)R$ 3.145,00R$ 3.145,00R$ 3.145,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Dispensa de Licitação nº 022/2015 - Processo Administrativo nº 5347/2014 - Contrato nº 34/2015. Para acobertar despesas com a contratação do fornecimen
104927/10/20154355OrdinárioMaterial De ExpedienteVALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME (CNPJ:08.613.567/0001-45)R$ 16.450,00R$ 16.450,00R$ 16.450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 015/2015 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ata de Registro de Preços nº 35/2015 (Secundaria). Ordem de Fornecimento nº OF.
105027/10/2015498OrdinárioDiárias ColaboradoresRICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15.
105127/10/2015PA2615/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresMICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15.