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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
38220/02/2017PA 2527/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresMARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.
38320/02/2017PA 3717/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresDOMINGOS LUCIANO DO AMARAL (CPF:129.386.488-98)R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 720,00R$ 0,00
Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.
38420/02/2017PA 3718/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57)R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 720,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.
38520/02/2017PA 3647/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresGIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.
38620/02/2017PA 3716/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresREGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:062.045.778-32)R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 720,00R$ 0,00
Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.
38720/02/2017PA 1140/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresJULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77)R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 720,00R$ 0,00
Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.
38820/02/201723/2017OrdinárioDiárias ColaboradoresWAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a renovação das carteiras no COREN SP, no período de 20/02/2017 a 22/02/2017.
38920/02/2017OrdinárioDiárias ColaboradoresSERGIO DIAS MARTUCHI (CPF:068.008.568-86)R$ 416,00R$ 416,00R$ 416,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, para pagamento de uma diária (100%), referente a treinamento "Classificação de Risco - Protocolo de Manchester", no período de 21/02/2017 a 22/02/2017.
39020/02/20171416/2013EstimativoCondomínios e Taxas CorrelatasCONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03)R$ 42,06R$ 42,06R$ 42,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº. 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo André. Valor total do contrato: R$ 50.760,00. Vigência contra
39120/02/201773/2017OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaPREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 129,01R$ 129,01R$ 129,01R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para acobertar pagamento de Taxa de Bombeiro-2017.
39220/02/2017388/2017GlobalDivulgações DiversasKRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05)R$ 628.661,24R$ 263.358,32R$ 235.327,42R$ 355.010,52R$ 10.292,40
Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4,
39320/02/2017OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E Pedágios17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95)R$ 32,16R$ 32,16R$ 32,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, referente a serviços de cartório - reconhecimento de firma do período de janeiro/2017.
37617/02/2017161/2017OrdinárioSentenças Judiciais CíveisJUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 71,60R$ 71,60R$ 71,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO,para acobertar pagamento de guia judicial Processo 0002746-91.2016.4.03.6325 Luiza Aparecida Leite. código da guia nº. 18710-0.
37717/02/20172495/2014OrdinárioSeguro De Bens ImóveisSOMPO SEGURADORA S.A (CNPJ:61.383.493/0001-80)R$ 36.300,08R$ 36.300,08R$ 36.300,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SOMPO SEGURADORA S.A, referente ao Contrato nº. 04/2015, Pregão Eletrônico nº. 42/2014. Objeto: seguro patrimonial para a Sede e Subseções. Vigência da renovação contratual 19/02/2017 a 18/02/2018. Valor será pago em parcela única.
37216/02/2017161/2017OrdinárioSentenças Judiciais CíveisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 829,27R$ 829,27R$ 829,27R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar pagamento de guia judicial Processo 0002937-65.2012.403.6103 Edson Silva de Gouveia e Outros. Guia nº. ID 050000007921702147.
37316/02/2017357/2017OrdinárioSentenças Judiciais TributáriasRosemeire dos Santos Ribeiro Pinto (CPF:130.849.408-43)R$ 89,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 89,03R$ 0,00
Valor empenhado a Rosemeire dos Santos Ribeiro Pinto, para acobertar devolução de valor excedente recebido na conta corrente do Coren/SP em 04/12/2015. Referente ao Processo 0000190-35.2014.403.6116.
37416/02/2017357/2017OrdinárioOutras Obrigações Tribut. E Contribuições Não EspecificadasRosemeire dos Santos Ribeiro Pinto (CPF:130.849.408-43)R$ 3,28R$ 3,28R$ 3,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rosemeire dos Santos Ribeiro Pinto, para acobertar atualização monetária sobre devolução de valor excedente recebido na conta corrente do Coren/SP em 04/12/2015. Referente ao Processo 0000190-35.2014.403.6116.
37516/02/2017160/2017OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 3.400,00R$ 3.400,00R$ 3.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial código 18740-2, Processo 1000567-56.5.02.0039 Luiz Eduardo Cordeiro e Eduardo Donisete Guedes.
34315/02/201773/2017OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80)R$ 420,24R$ 420,24R$ 420,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para acobertar pagamento de Taxa de Licença de Funcionamento e Publicidade não Luminosa-2017.
34415/02/201773/2017OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06)R$ 407,26R$ 407,26R$ 407,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para acobertar pagamento de Taxa de Coleta de Lixo-2017.