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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
48924/04/20152107OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)R$ 2.000,00R$ 30,00R$ 30,00R$ 1.970,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°61 de 24/04/2015 até 22/06/2015 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 02/07/2015.EMPENHO 489.
48523/04/2015PA 2073OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 273,87R$ 273,87R$ 273,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de Taxa de Viação, Sanitária e Incêndio referente ao ano de 2015.
48623/04/2015PA 2073OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 4,52R$ 4,52R$ 4,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento ATMJ referente Taxa de Viação, Sanitária e Incêndio referente ao ano de 2015.
48122/04/20152029/2014OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoCOLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. (CNPJ:06.317.832/0001-12)R$ 22.872,10R$ 22.872,10R$ 22.872,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de materiais descartáveis e de limpeza. PE Nº. 09/2014, PA nº. 679/2014, OF nº. 28/2015.
48222/04/20152239/2015GlobalLocação De Bens MóveisWGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP (CNPJ:11.063.844/0001-06)R$ 40.200,00R$ 40.200,00R$ 40.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada para Locação de Gerador e Afins conforme PA 2069/2015. Valor do contrato R$ 40.200,00, vigência do contrato 22/04/2015 a 18/1
48322/04/20152241/2015GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoAmbiento Assessoria e Serviços Ltda (CNPJ:14.247.941/0001-39)R$ 9.367,50R$ 9.367,50R$ 9.367,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ambiento Assessoria e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em análise, remoção de descarte de resíduos sólidos conforme PA 2069/2015. Valor do contrato R$ 9.367,50. DL nº. 12/2015
48422/04/20152240/2015OrdinárioManutenção E Conservação de Bens ImóveisJ. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98)R$ 11.700,00R$ 11.700,00R$ 11.700,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição e Instalação de Gradis conforme para tanque de combustível Sede Coren/SP, conforme PA. 2069/2015. DL nº. 12/2015.
48017/04/2015OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 381,87R$ 381,87R$ 381,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de Taxa de Licença referente ao ano de 2015.
47616/04/2015PA 72GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisJ. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98)R$ 1.052,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.052,75R$ 0,00
Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente empenho complementar 201 ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Araçatuba Valor anual do contrato R$ 17.096,04
47716/04/2015PA 234OrdinárioDiárias ColaboradoresPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias, referente fiscalização na cidade de Itapeva, no período de 22/04 a 23/04/15.
47816/04/2015PA 195OrdinárioDiárias ColaboradoresKEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias, referente fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 27/04 a 30/04/15.
47916/04/2015OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E Pedágios17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95)R$ 87,05R$ 87,05R$ 87,05R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas referentes a Março/2015, conforme atesto do gestor do contrato.
47415/04/2015OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 0,28R$ 0,28R$ 0,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de multa referente noa fiscal 3382 - HB soluções Ltda.
47515/04/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoMIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14)R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 500,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°59 de 15/04/2015 até 14/06/2015 em favor de MIRELA BERTOLI PASSADOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/06/2015. EMPENHO 475.
46814/04/2015OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 0,55R$ 0,55R$ 0,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de ATMJ referente nota fiscal 489 - J. A. Silva Construções e Montagens ME.
46914/04/2015PA 603OrdinárioDiárias ColaboradoresNILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 1e 1/2 diária, referente palestra sobre Oficinas de Dimensionamento, na cidade de Limeira, no período de 26/02 a 27/02/15.
47014/04/2015PA 80OrdinárioDiárias ColaboradoresANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45)R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização, na cidade de Caraguatatuba, no período de 13/04 a 16/04/15.
47114/04/2015PA 2090OrdinárioDiárias ConselheirosPAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA (CPF:828.521.387-00)R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.
47214/04/2015PA 234OrdinárioDiárias ColaboradoresPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização, na cidade de Itapeva, no período de 09/04 a 10/04/15.
47314/04/2015PA 2101OrdinárioDiárias ConselheirosPAULO COBELLIS GOMES (CPF:010.975.008-02)R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 17/04/15.