Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1357 | 06/07/2016 | | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 170,00 | R$ 52,40 | R$ 52,40 | R$ 117,60 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo n°581 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1357. |
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1358 | 06/07/2016 | | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 50,00 | R$ 3,80 | R$ 3,80 | R$ 46,20 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo n° 582 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1358. |
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1359 | 06/07/2016 | | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 160,00 | R$ 141,70 | R$ 141,70 | R$ 18,30 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo n°583 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1359. |
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1360 | 06/07/2016 | | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo n°584 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1360. |
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1361 | 06/07/2016 | | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo n°585 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1361. |
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1362 | 06/07/2016 | | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 270,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo n°586 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1362. |
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1363 | 06/07/2016 | | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo n°587 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1363. |
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1364 | 06/07/2016 | | Ordinário | Estacionamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 60,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo n°588 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1364. |
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1365 | 06/07/2016 | | Ordinário | Serviços Bancários - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 10,00 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 9,50 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo n°589 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1365. |
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1366 | 06/07/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 70,00 | R$ 14,85 | R$ 14,85 | R$ 55,15 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo n°590 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1366. |
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1367 | 06/07/2016 | | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo n°591 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1367. |
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1337 | 05/07/2016 | PA 2082/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VAGNER URIAS (CPF:357.272.921-15) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 1 diária (100%), referente a 1113° Reunião Ordinária da Diretoria realizada em São José do Rio Preto, no período de 27/06 a 28/06/16. |
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1338 | 05/07/2016 | PA 500 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação 1113° Reunião Ordinária da Diretoria realizada em São José do Rio Preto, no período de 27/06 a 28/06/16. |
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1339 | 05/07/2016 | PA 2076 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação da 1113° Reunião Ordinária da Diretoria realizada em São José do Rio Preto, no período de 27/06 a 28/06/16. |
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1340 | 05/07/2016 | PA 4307/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANGELA DE MELLO (CPF:889.780.528-00) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação na 1113° Reunião Ordinária da Diretoria realizada em São José do Rio Preto, no período de 27/06 a 28/06/16. |
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1341 | 05/07/2016 | PA 278/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 5.514,11 | R$ 5.514,11 | R$ 5.514,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, ref.processo 00074072120074036102 Autor: Luis Maio Milan. |
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1342 | 05/07/2016 | PA 3343/2015 | Ordinário | Material De Expediente | KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (CNPJ:15.631.531/0001-50) | R$ 8.503,20 | R$ 8.503,20 | R$ 8.503,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a KAZAN - COMÉRICIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDAAquisição de itens diversos conforme Ordem de Compra 021.16 ( fl.183/184) conforme Pregão Eletrônico 15/2015 PA 33433/2015 Autorização de Compra 36/2016 . |
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1343 | 05/07/2016 | PA 495/2015. | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 1 diária (100%), referente a fiscalização na cidade de Avaré ,no período de 28/06 a 30/06/16. |
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1344 | 05/07/2016 | PA 3348/2015 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ:64.088.214/0001-44) | R$ 45.777,80 | R$ 45.277,80 | R$ 45.277,80 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ref.ata de registro de preços nº 016/2015, pregão eletrônico nº 015/2015 Autorização de Compra nº 27 conforme lista de Materiais Diversos Ordem de Compra 023.16. |
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1336 | 04/07/2016 | 108418/2013 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 1.229,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.229,10 |
Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação de manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade |
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