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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
84814/08/2014PA 106074/2013GlobalPlano De SaúdeUNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66)R$ 611.862,88R$ 611.862,88R$ 581.652,46R$ 0,00R$ 0,00
Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor a ser contratado(UNIMED), considerando 652 beneficiários.Termo Aditivo vinculado Pregão eletrônico 046/2013. Vigência Contratual 15/08/2014 a 14/12/2
84914/08/2014PA 106074/2013GlobalINSS - Contribuição Previdênciária: Pagamento À CooperativasINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 27.533,84R$ 15.785,96R$ 15.785,96R$ 11.747,88R$ 0,00
Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor destinado ao pagamento da contribuição previdenciária, correspondendo a 4,50% do valor do contrato , conforme LF 8212/91 e IN RFB 971/2009. Referente
87314/08/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoLUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)R$ 2.000,00R$ 765,98R$ 765,98R$ 1.234,02R$ 0,00
Suprimento de fundo de 14/08/2014 até 14/10/2014 em favor de LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 24/10/2014.
83112/08/2014PA 3585/2014OrdinárioDiárias ServidoresJOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)R$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA,diárias para realização de visitas fiscalizatórias nos municípios de Itapirapuã Paulista, itaoca e Ribeira durante o período de 05/08/2014 a 06/08/2014 (01 diária 100%)
83312/08/2014PA 3606/2014OrdinárioDiárias ServidoresJAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATISSEN , diárias para realização de audiência na 1º vara Federal de Tupã , período de 11/08/2014 a 13/08/2014 ( 2 e 1/2 diária 100%)
83412/08/2014PA 3606/2014OrdinárioDiárias ServidoresJAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATISSEN , diárias para participação em reunião dos departamentos jurídicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais durante o período de 07/08/2014 a 10/08/2014
83512/08/2014PA 593/2014OrdinárioDiárias ServidoresLUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, diárias para realização de fiscalização em Porto Ferreira - SP , durante o período de 13/08/2014 a 14/08/2014 (1,5 diária 100%)
83612/08/2014OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 3,47R$ 3,47R$ 3,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA SP, pagamento de multa e juros sobre Iss competência a Julho/2014 conf. DAM nº 38108790.
83712/08/2014PA 1373OrdinárioDiárias ServidoresANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de diárias para auxílio no atendimento ao profissional na sede do Coren/SP durante o período de 11/08/2014 a 15/08/2014 ( 4,5 diárias 100%)
83812/08/2014PRCI 104372EstimativoPassagens DiversasL. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME (CNPJ:04.613.668/0001-65)R$ 40.230,26R$ 39.549,71R$ 39.549,71R$ 0,00R$ 680,55
Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de s
84312/08/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoRAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13)R$ 800,00R$ 776,85R$ 776,85R$ 23,15R$ 0,00
Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 12/09/2014 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para Prestação de Contas 22/09/2014.
83911/08/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoFERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)R$ 2.000,00R$ 1.844,42R$ 1.844,42R$ 155,58R$ 0,00
Suprimento de fundo de 07/08/2014 até 06/09/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 16/09/2014.
84011/08/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoMARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)R$ 700,00R$ 636,00R$ 636,00R$ 64,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 02/10/2014 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 12/10/2014.
84111/08/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoNILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 500,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 15/08/2014 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 15/08/2014.
84211/08/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoMIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14)R$ 1.000,00R$ 209,54R$ 209,54R$ 790,46R$ 0,00
Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 11/10/2014 em favor de MIRELA BERTOLI PASSADOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/10/2014.
83207/08/2014PA 543OrdinárioHonorários Advocatícios - Ônus da SucumbênciaADVOGADOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00)R$ 39.694,91R$ 39.694,91R$ 39.694,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucombência a Julho-2014
82006/08/2014PA 3034OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosMPK CONSULT GESTAO & SERVICOS LTDA ME (CNPJ:13.054.395/0001-57)R$ 6.130,00R$ 6.130,00R$ 6.130,00R$ 0,00R$ 0,00
contratação para fornecimento de alimentos e bebidas aos participantes convidados dos eventos realizados pelo Coren-SP no Coren Educação e NAPE de Registro-SP. Processo CV 003/2014 PRCI 3030/2014 OS 11/2014.
82206/08/2014PA 3034OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosMPK CONSULT GESTAO & SERVICOS LTDA ME (CNPJ:13.054.395/0001-57)R$ 4.013,00R$ 4.013,00R$ 4.013,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho complementar ao de nº 820 . Referente contratação para fornecimento de alimentos e bebidas aos participantes convidados dos eventos realizados pelo Coren-SP no Coren Educação e NAPE de Registro-SP. Processo CV 003/2014 PRCI 3034/2014 OS 11/2014 OS
82306/08/2014PA 1339/2014OrdinárioDiárias ColaboradoresPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)R$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, diárias para realização de visita fiscalizatória nos municípios de Itarapuã Paulista, Itaoca e Ribeira no período de 05/08/2014 a 06/08/2014 (01 diária 100%)
81305/08/2014OrdinárioServiços De InformáticaSAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22)R$ 1.404,00R$ 1.404,00R$ 1.404,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados - ref. manutenção Sistema Folha de pagamento - Julho-14