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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
28905/02/2015PA 503OrdinárioDiárias ColaboradoresBARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES (CPF:058.743.078-85)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Ourinhos, no período de 11/02 a 12/02/15.
29005/02/2015PA 499OrdinárioDiárias ColaboradoresLUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19)R$ 960,00R$ 960,00R$ 960,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 diárias (100%), referente realização de palestra sobre Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Barretos, no período de 05/02 a 06/02/15 e 1 e 1/2 refe
29105/02/2015PA 92/2014OrdinárioMobiliários Em GeralTECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ:21.306.287/0001-52)R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de mobiliários para a Subseção de Araçatuba. PE nº. 06/2014, PRCI nº. 2002/2014, OF n º. 10/2015.
27804/02/2015PA 4969/2014OrdinárioServiços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E AfinsEDUCARH - EPP (CNPJ:08.955.683/0001-42)R$ 16.500,00R$ 16.500,00R$ 16.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDUCARH - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a realização de pesquisa de clima organizacional. PE nº. 26/2014, PA nº. 91/2014, Contrato nº. 03/2015.
27904/02/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoLUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)R$ 2.500,00R$ 1.423,00R$ 1.423,00R$ 1.077,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 04/04/2015 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/04/2015.
28004/02/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoSILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)R$ 300,00R$ 107,50R$ 107,50R$ 192,50R$ 0,00
Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 04/04/2015 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/04/2015. EMPENHO 280.
28104/02/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoVANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO (CPF:030.958.138-99)R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 800,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 04/04/2015 em favor de VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/04/2015. EMPENHO 281.
28204/02/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91)R$ 2.000,00R$ 1.781,62R$ 1.781,62R$ 218,38R$ 0,00
Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 04/04/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/04/2015. EMPENHO 282.
27403/02/2015PA 4522/2014OrdinárioMaterial De ExpedienteART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP (CNPJ:17.303.613/0001-09)R$ 637,92R$ 637,92R$ 637,92R$ 0,00R$ 0,00
Empenho a ART BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP, para acobertar despesas com aquisição de carimbos conforme OF. 11/2015 REF.pregão 027/2014.
27503/02/2015PA 2001/2015OrdinárioMobiliários Em GeralITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96)R$ 3.665,00R$ 3.665,00R$ 3.665,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para aquisição de mobiliários - 5 (cinco) armários alto argila / 3(três) Gaveteiros quatro gavetas - para a Subseção de Santos. OF nº. 07/2015, PE 06/2014.
27603/02/2015PA 2001/2014OrdinárioMobiliários Em GeralITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96)R$ 2.878,00R$ 2.878,00R$ 2.878,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para aquisição de mobiliários - 1 (um) armários alto argila três gavetas / 1 (um) armários alto argila quatro gavetas / 1 (um) armários baixo argila / 1(um) Mesa L
27703/02/2015PA 2001/2015OrdinárioMobiliários Em GeralITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96)R$ 526,00R$ 526,00R$ 526,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Para aquisição de mobiliários - 1 (um) armários alto argila - para a Subseção de São José dos Campos. OF nº. 09/2015, PE 06/2014.
27302/02/2015PA 2493/2014OrdinárioMáquinas E EquipamentosMULTICOMPANY BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. EPP (CNPJ:08.599.785/0001-72)R$ 7.997,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.997,92R$ 0,00
Empenho para MULTICOMPANY BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, EPP, ref. Aquisição de central telefônica PABX hídrica para o Coren Educação, Central telefônica contendo, no mínimo: identificador de chamadas, monitoramento de ambiente, intercalador de chamad
26330/01/2015PA 234OrdinárioDiárias ColaboradoresPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)R$ 800,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 320,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização nas cidades de Apiaí e Itaoca, no período de 03/02 a 05/02/15.
26430/01/2015PA 216OrdinárioDiárias ColaboradoresJOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)R$ 800,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 320,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização nas cidades de Apiaí e Itaoca, no período de 03/02 a 05/02/15.
26530/01/2015PA 382OrdinárioDiárias ColaboradoresMAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37)R$ 1.280,00R$ 1.280,00R$ 1.280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 4 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Oficina de Dimensionamento de Pessoal na cidade de Araçatuba, no período de 02/02 a 03/02 e 2 e 1/2 referente Fiscalização nas cidades de Ipaussu, T
26630/01/2015PA 381OrdinárioDiárias ColaboradoresFABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54)R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização nas cidades de Manduri e Timburi, no período de 02/02 a 03/02, 1 e 1/2 referente Inspeção na cidade de Barra Bonita, no período de
26730/01/2015PA 383OrdinárioDiárias ColaboradoresMARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização na cidade de Ourinho, no período de 02/02 a 03/02.
26830/01/2015PA 391OrdinárioDiárias ConselheirosMARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30)R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Participação no "Seminário com Novos Gestores", na cidade de Brasília-DF, no período de 03/02 a 05/02.
26930/01/2015PA 392OrdinárioDiárias ConselheirosJEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30)R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Participação no "Seminário com Novos Gestores", na cidade de Brasília-DF, no período de 03/02 a 05/02.