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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
87125/08/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91)R$ 2.000,00R$ 1.958,61R$ 1.958,61R$ 41,39R$ 0,00
Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/10/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/10/2014.
86222/08/2014PA 1059/2014OrdinárioDiárias ServidoresSILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19)R$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de diárias período 13/08 a 14/08 (fiscalização em Itápolis), 14/08 a 15/08 (fiscalização em Ibitinga) , 19/08 a 21/08 (fiscalização em Bauru),. 10% de 5 diárias
86322/08/2014PRCI 107619EstimativoCorrespondência E CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29)R$ 625.000,00R$ 625.000,00R$ 625.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Para acobertar despesas com aditamento de 25% do contrato de serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme PRCI 107619 fl.334.
86422/08/2014PRCI 107619GlobalCorrespondência E CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29)R$ 998.264,01R$ 998.264,01R$ 544.373,17R$ 0,00R$ 0,00
Disp. 17/2013 - Para acobertar despesas com renovação do contrato de serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Vigência do Contrato 06/06/2014 a 05/09/2015.
86522/08/2014PA 000422OrdinárioDiárias ServidoresMIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14)R$ 192,00R$ 192,00R$ 192,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MIRELLA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de diárias período 18/08 a 19/08 (ministrar oficina em Araçatuba), 19/08 a 21/08 (fiscalização em Bauru) , 13/08 a 14/08 (fiscalização em Itápolis),. 10% de 7 diárias
86622/08/2014OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06)R$ 1,27R$ 1,27R$ 1,27R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, pela aquisição ou serviços prestados ref. multa ISS ref.nf. 278 MAXTECNICA SERVS INTEGRALIZADO LTDA-ME .
87222/08/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoJULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77)R$ 1.000,00R$ 232,00R$ 232,00R$ 768,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 22/08/2014 até 20/10/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 30/10/2014.
86021/08/2014003626OrdinárioDiárias ConselheirosSILVIA FERREIRA BUENO (CPF:247.594.428-55)R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SILVIA FERREIRA BUENO, pela aquisição ou serviços prestados para representar o COREN-SP no 3º Conaten-Congresso Nacional de Auxíliares e Técnicos de Enfermagem, de 27 a 29 de agosto de 2014 na cidade do Rio de Janeiro.
86121/08/2014003624OrdinárioDiárias ConselheirosDANIELLE CRISTINE GINSICKE (CPF:263.994.508-45)R$ 750,00R$ 750,00R$ 750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, pela aquisição ou serviços prestados para participar do CONABEN na cidade de Macieó -AL no período 04/08/2014 a 05/08/2014 pagto de (1 diária e meia)
86721/08/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoPENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31)R$ 1.000,00R$ 369,00R$ 369,00R$ 631,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 20/08/2014 até 20/10/2014 em favor de PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas
85420/08/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoLUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19)R$ 1.500,00R$ 15,00R$ 15,00R$ 1.485,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 19/08/2014 até 19/11/2014 em favor de LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 29/10/2014.
85118/08/2014PA 2492OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosCRISTIANE ANTONELLI ME (CNPJ:06.170.612/0001-09)R$ 890,00R$ 890,00R$ 890,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente Sisdoc 22556/2014. Contratação de empresa especializada em serviço de coffee break para inauguração da subseção de Santo André. OS 10/2014 PRCI 3033/2014, Processo 19/2014
85318/08/2014PA 1984GlobalPassagens DiversasTITA EVENTOS EIRELI - EPP (CNPJ:17.467.753/0001-04)R$ 115.377,92R$ 41.434,08R$ 19.126,48R$ 73.943,84R$ 0,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais ou internacionais) e serviços correlatos. Valor do contrato R$
85518/08/20141983/2014GlobalHospedagem e transladosLAH EVENTOS EIRELI - ME (CNPJ:14.778.525/0001-67)R$ 122.866,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 110.983,48R$ 11.883,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotéis, traslados, locação de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R$ 308.826,40.
85618/08/2014PRCI 3034/2014OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosMPK CONSULT GESTAO & SERVICOS LTDA ME (CNPJ:13.054.395/0001-57)R$ 2.304,00R$ 2.304,00R$ 2.304,00R$ 0,00R$ 0,00
Para acobertar despesas com aditivo de 25% da OS.11/2014 de serviço de buffet. OS.13/2014, CV 03/2014.
90918/08/2014PRCI 96053GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisSOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME (CNPJ:06.330.557/0001-77)R$ 20.247,10R$ 20.247,10R$ 20.247,10R$ 0,00R$ 0,00
Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de manutenção de ar condicionado no edifício Sede, PRCI 96053. Valor co contrato 20.247,10 vigência 08/07/2014 a 07/09/2014, PE 22/2011.
85015/08/2014OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 0,41R$ 0,41R$ 0,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, REFERENTE ISS NFS-E 201) J A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS ME, RECOLHIDO COM ATRASO.
84414/08/2014OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)R$ 8,69R$ 8,69R$ 8,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , PARA PAGAMENTO DE ROP (9,45%), REFERENTE ÀS NOTAS 11563-203,109 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. Conforme PERD/COMP nº 40525.67995.080514.1.3.04-5743 de 08/05/2014.
84714/08/2014PA 1374/2014OrdinárioDiárias ColaboradoresJOSE CARLOS DOS SANTOS (CPF:113.933.298-88)R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, diárias para realização de atendimento ao público na sede do Coren/SP durante o período de 12/08/2014 a 15/08/2014 ( 3,5 diárias - 100%)
84814/08/2014PA 106074/2013GlobalPlano De SaúdeUNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66)R$ 611.862,88R$ 611.862,88R$ 581.652,46R$ 0,00R$ 0,00
Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor a ser contratado(UNIMED), considerando 652 beneficiários.Termo Aditivo vinculado Pregão eletrônico 046/2013. Vigência Contratual 15/08/2014 a 14/12/2