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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
27919/02/2014PA 689OrdinárioDiárias ColaboradoresFERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO (CPF:247.141.598-95)R$ 48,00R$ 48,00R$ 48,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente audiência PE 282/2013, na cidade de Araçatuba, no período de 24/02 a 25/02/14.
28019/02/2014PA 61OrdinárioDiárias ColaboradoresANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45)R$ 48,00R$ 48,00R$ 48,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente atendimento a PAD's, na cidade de Iguape, no período de 17/03 a 18/03/14.
28119/02/2014OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 1.045,04R$ 1.045,04R$ 1.045,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de guia referente ao processo 0046330.96.2010.4.03.6301 - Paula Ardinghi Coelho de Oliveira - CPF 289.749.518-94.
27018/02/2014OrdinárioDiárias ColaboradoresJULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77)R$ 16,00R$ 16,00R$ 16,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente à reunião na SEDE, no dia 17/02/14.
27118/02/2014PA 656OrdinárioDiárias ConselheirosMARCEL WILLAN LOBATO (CPF:221.405.748-00)R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente realização de oitiva PE 218/2013, na cidade de Marília-SP, no período de 27/02 a 28/02/14.
27218/02/2014PRCI 109524OrdinárioDea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas JurídicasSTORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:09.366.306/0002-11)R$ 8.400,00R$ 8.400,00R$ 8.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Referente ao PRCI 109524/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 266/2013. Aquisição (02 un) Compressor WAN Riverbed; (07 un) Roteador de borda wireless
27418/02/2014PRCI 109524OrdinárioDea - Equipamentos E Material PermanenteSTORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:09.366.306/0002-11)R$ 38.787,76R$ 38.787,76R$ 38.787,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Referente ao PRCI 109524/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 266/2013. Aquisição (02 un) Compressor WAN Riverbed; (07 un) Roteador de borda wireless
27518/02/2014PA 517OrdinárioMobiliários Em GeralCENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (CNPJ:17.144.219/0001-67)R$ 5.756,90R$ 5.756,90R$ 5.756,90R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao Pregão Eletrônico 075/2013 - PRCI 102835, Ordem de Fornecimento de nº OF. 023/2014 à 029/2014. Aquisição (12) Roupeiro em aço para vestiário/Guarda-volumes 6 portas, para a Sede e diversas subseções do Coren-SP.
27618/02/2014PA 518OrdinárioMobiliários Em GeralKATUCHA COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ:10.158.338/0001-20)R$ 2.000,40R$ 2.000,40R$ 2.000,40R$ 0,00R$ 0,00
Referente Pregão Eletrônico nº 075/2013 - PRCI 102835, Ordem de Fornecimento nº OF.022/2014. Aquisição (03) Mesa dobrável portátil.
26917/02/2014EstimativoDespesas Miudas de Pronto Pagamento17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95)R$ 1.320,00R$ 1.067,80R$ 813,70R$ 252,20R$ 0,00
Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, Despesas com Cartório (Xerox / Autenticações)
26514/02/2014PA 86OrdinárioDiárias ColaboradoresADAUTO CESAR CONTEL (CPF:158.063.388-94)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL, para pagamento de 09 diárias (25%), referente prestação de serviços na Subseção de São José do Rio Preto, nos períodos de 17/02 a 21/02/14 e 24/02 a 28/02/14.
26614/02/2014PA 640OrdinárioDiárias ServidoresANDRE LUIS COUTINHO (CPF:293.266.158-20)R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRE LUIS COUTINHO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente instalação de equipamentos, na cidade de Itapetininga-SP, no períoco de 18/02 a 20/02/14
26714/02/2014PA 639OrdinárioDiárias ColaboradoresBRUNO MOREIRA CESTARI (CPF:299.257.998-05)R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente instalação de equipamentos, na cidade de Itapetininga-SP, no períoco de 18/02 a 20/02/14
26814/02/2014PA 638OrdinárioDiárias ColaboradoresKEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)R$ 48,00R$ 48,00R$ 48,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10), referente atendimento a PAD's, na cidade de São Sebastião-SP, no período de 13/02 a 14/02/14.
26213/02/2014OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)R$ 0,55R$ 0,55R$ 0,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para pagamento de ATMJ referente faturas da Sanasa (PIS/COFINS)
26313/02/2014PA 276OrdinárioManutenção E Conservação de Bens ImóveisINTERCONF INFORMATICA LTDA. ME (CNPJ:05.356.254/0001-60)R$ 9.010,00R$ 9.010,00R$ 9.010,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente execução de serviços de adaptações a serem realizadas no NAPE - Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem de Santo Amaro do Coren-SP. Dispensa de Licitação nº 004/2014. Valor do contrato R$ 9.010,00. Vigência: 60 dias a partir da assin
26413/02/2014PA 560OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 60,59R$ 60,59R$ 60,59R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de Taxas de Licença referente ao ano de 2014.
25812/02/2014PRCI 104490OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosCHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP (CNPJ:72.590.276/0001-88)R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.000,00R$ 0,00
Referente Pregão Eletrônico 11/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 019/2014, aquisição (3000) Caneta Esferográfica Personalizada de Metal.
25912/02/2014OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 158,96R$ 158,96R$ 158,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Licenciamento dos veículos de propriedade do COREN-SP (GM VECTRA - EJS 6391 - Renavam 00182116620 - VW/COMIL - ENF 1205 - Renavam 00173490131)
26012/02/2014OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 1.629,06R$ 1.629,06R$ 1.629,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, para pagamento de Condenação Judicial - Processo nº 0 0003446.93.2012.403.6103 - Autores : Leonor Alves Camargo e Evelin Alves Monteiro Soares